这篇会计分录的文章要给大家谈谈社保完整会计分录怎么做,以及社保会计账务处理对应的会计知识点,希望对会计朋友学习有所帮助。
本文目录一览:
社保个人部分会计分录怎么做
社保报销会计分录:
XX月份缴纳社保时。
借:管理费用--劳动保险费 XXX(单位负担部分)。
贷:其他应收款--社保费 XXX(个人负担部分)。
贷:银行存款 XXX。
2.XX月份支付工资时代扣个人社保时。
借:应付工资XXX。
贷:其他应收款--社保费 XXX个人负担部分)。
贷:现金 XXX(工资-社保费) 。
单位负担的社保费可以不提取,缴纳时,直接计入“管理费用--劳动保险费”科目。个人负担部分,在实际支付工资时代扣就行了。
扩展资料:
按照《税收征收管理法》第三十四条规定,税务机关征收税款时,必须给纳税人开具完税凭证。扣缴义务人代扣、代收税款时,纳税人要求扣缴义务人开具代扣、代收税款凭证的,扣缴义务人应当开具。
因此,代扣、代收税款凭证是法定的凭证。税务机关直接向纳税人开具个人所得税完税证明,是税务机关优化纳税服务,保护纳税人权益的具体措施。凡扣缴义务人实行了代扣代缴明细申报的,纳税人可以到地税局申请开具个人所得税完税证明。
根据《国家税务总局关于试行税务机关向扣缴义务人实行明细申报后的纳税人开具个人所得税完税证明的通知》(国税发〔2005〕8号)第二条第二款规定。
纳税人向税务机关提出开具个人所得税完税证明的,须提供合法的身份证明和有关已扣(缴)税款的凭证,经税务机关核实后,开具其相应期间实际缴纳的个人所得税款完税证明。
当月缴当月的社保费要计提吗?会计分录怎样做?
当月扣缴的社保不需要计提,具体的会计分录如下:
1、计提工资时,会计分录为:
借:管理费用-工资
贷:应付职工薪酬
2、支付工资时,会计分录为:
借:应付职工薪酬
贷:其他应收款-个人社保
银行存款
3、支付当月社保时,
借:管理费用-社保(公司部分)
其他应收款-社保(个人部分)
贷:银行存款
扩展资料:
会计分录的编制格式为:
1、涉及的账户,分析经济业务涉及到哪些账户发生变化;
2、账户的性质,分析涉及的这些账户的性质,即它们各属于什么会计要素,位于会计等式的左边还是右边;
3、增减变化情况,分析确定这些账户是增加了还是减少了,增减金额是多少;
4、记账方向,根据账户的性质及其增减变化情况,确定分别记入账户的借方或贷方;
5、根据会计分录的格式要求,编制完整的会计分录。
参考资料来源:百度百科-常用会计分录大全
参考资料来源:百度百科-会计分录
单位交社保怎么做会计分录
企业缴纳社保、公积金时,做如下分录,
借:应付职工薪酬—社会保险费/公积金(单位部分),
其他应收(付)款—社会保险费/公积金(个人部度分),
贷:银行存款/现金。
计提社保/公积金时做如下分录,
借:管理费用—社会保险费/公积金(单位部分),
贷:应付职工薪酬—社会保险费/公积金(单位部分)。
企业发放工资时,做如下分录,
借:应付职工薪酬—工资 (应发数),
贷:其他应收(付)款—社会保险费/公积金(个人部分),
银行存款/现金 (实发数)。
缴纳上月社会保险费会计分录怎么写??
企业缴纳社会保险费,按照具体的基数先记录到其他应付款,收购保险费在缴纳的时候是借其他应付款,社会保险贷银行存款。
计提社会保险费时做:
借:管理费用/生产成本/销售费用等;
贷:应付职工薪酬-工资
贷:应付职工薪酬-社保费等
支付职工工资,代扣代交社保费:
借:应付职工薪酬-工资-社保费等
贷:银行存款
账务处理
企业按照有关规定向职工支付工资、奖金、津贴等,借记"应付职工薪酬",贷记“银行存款”、“库存现金”等科目。
企业从应付职工薪酬中扣还的各种款项(代垫的家属药费、个人所得税等), 借记本科目,贷记“其他应收款”、“应交税费——应交个人所得税”等科目。
企业向职工支付职工福利费,借记本科目,贷记“银行存款”、“库存现金”科目。
企业支付工会经费和职工教育经费用于工会运作和职工培训,借记本科目,贷记“银行存款”等科目。
社保怎么做会计分录 社保会计分录怎么做
1、缴纳社保时:借:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分),其他应收(付)款-社会保险费(个人部分),贷:银行存款。
2、计提时:借:管理费用-社会保险费(单位部分),贷:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分)。
3、发放工资时:借:应付职工薪酬-工资(应发数),贷:其他应收(付)款-社会保险费(个人部分)库存现金(实发数)。
社保完整会计分录怎么做的介绍就聊到这里啦,感谢您花时间阅读本站内容,更多关于社保会计账务处理、社保完整会计分录怎么做的信息别忘了在本站进行查找喔。
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