kj.yyrjxz.com 小编在本篇文章中要讲解的会计分录知识是有关金税盘专票怎么做会计分录和金税盘怎么写分录的内容,详细请大家根据目录进行查阅。
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新公司买金税盘的会计分录如何做
根据相关规定,企业初次购买金税盘可以全额抵减应纳税额,不足抵减的可以结转下期继续抵减。其相关的账务处理如下:
1、企业购进金税盘计入“管理费用”科目核算,其会计分录如下:
借:管理费用(价税合计额),
贷:银行存款/库存现金。
2、抵减增值税应纳税额时,其会计分录如下:
借:应交税费—应交增值税,
赛:管理费用。
购买金税盘和技术服务费全额抵扣的会计分录怎么做
1、企业购买金税盘和技术服务费,计入管理费用科目核算:
借:管理费用,
贷:银行存款/库存现金。
2、按规定抵减的增值税应纳税额,则会计分录为:
借:应交税费一应交增值税(减免税款)或者应交税费一应交增值税,
贷:管理费用。
注:一般纳税人借记“应交税费一应交增值税(减免税款),”小规模纳税人借记“应交税费一应交增值税”。
金税盘可以抵扣怎么做会计分录
金税盘可以抵扣做会计分录:
1、交费时:
借:管理费用。
贷:现金(或银行存款)。
2、抵税时:
借:应交税费-应交增值税费(减免税额)。
贷:管理费用。
金税盘进项税并不是说认证后就可以抵扣的,特别是辅导期纳税人,它是需要在网上比对后才允许抵扣的,这种情况下是在“待抵扣税金”明细科目下归集,然后准予抵扣后转入:应交税费-应交增值税-进项税额。
扩展资料
金税盘申报时,纳税人在填写纳税申报表时,对可在增值税应纳税额中全额抵减的增值税税控系统专用设备费用以及技术维护费,应按以下要求填报:
增值税一般纳税人将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》第23栏“应纳税额减征额”。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期减征额实际填写。
当本期减征额大于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写,本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。
小规模纳税人将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》第11栏“本期应纳税额减征额”。当本期减征额小于或等于第10栏“本期应纳税额”时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第10栏“本期应纳税额”时,按本期第10栏填写。
参考资料来源:百度百科-会计分录
参考资料来源:百度百科-应交税额
当月购买的金税盘怎么做分录
如果发票认证了,是不能全额抵免,只能按照认证的进项税额作为进项税额抵扣。
如果没有认证,就可以全额抵免。
分录简略地做法(税法也有规定做法,但很复杂,可以参考下面,实际中这样做就可以了):
借:应交税费——应交增值税(减免税款)
贷银行存款/库存现金
在申报时在增值税申报报表23栏应纳税额减征额填入数据就可以了。
(1)假设一小规模纳税人企业,购买税控盘、及支付技术维护费,金额合计720元,会计分录为:
借:管理费用——办公费720
贷:现金 720
(2)假设该小规模纳税人企业当月的应交增值税为1000元,减免了那720元的金额后,实际缴纳增值税280元,分录为:
借:应交税费——应交增值税1000
借:管理费用——办公费 —720(红字负数)
贷:银行存款 280
扩展资料:
金税盘是用用来在电脑上安装金税控制系统的,是防伪税控系统配套使用的企业端专用设备。金税盘就是用来给你开票用的,企业需要用金税盘进入增值税发票开票系统。
这个金税盘就相当一把钥匙,有了它你就可以进入系统开发票了。因为开出的发票都是全国联网的,当你开出这张发票之后就代表别家可以拿着认证,且保证认证通过。信息在你开出发票的同时就写进了税盘。
参考资料:税控盘——百度百科
买税控盘的增值税专用发票会计分录怎么做
根据财税[2012]15号文件,购买税控盘的增值税专用发 票是可以全额抵税的。
若是取得了专票,认证后
借:管理费用
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:库存现金
当月做进项转出
借:管理费用
贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
(若是普票,就不用认证)
借:管理费用
贷:库存现金
本月有需缴纳的增值税款时,按实际可抵减的税额在购买金税盘发票的含税金额限额内做抵减处理
借:应交税费-应交增值税(抵减税额)
贷:管理费用
若当月未一次性抵完时,可以在下月甚至以后各期逐步抵减完,分录同上。
申报表填列
认证通过后,按正常程序填在本月主表及附表二的进项明细中,进项转出填主表的进项转出及附表二的进项转出栏,抵减时填主表的23行。另外还需要填附表四“税额抵减情况表”
望楼主采纳
沈阳金蝶财务为您解答
关于金税盘专票怎么做会计分录和金税盘怎么写分录的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的会计分录技巧了吗?如果你还想了解更多会计分录相关的文章,记得收藏关注本站。
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