这篇会计分录的文章要给大家谈谈进销税怎么写会计分录,以及进销项税额的会计分录对应的会计知识点,希望对会计朋友学习有所帮助。
本文目录一览:
- 1、增值税进销怎么做分录?
- 2、请问进项税与销项税的会计分录怎么做
- 3、增值税有进项销项如何写会计分录
- 4、进项税与销项税的会计分录怎么做
- 5、销项和进项税额会计分录怎么做
- 6、关于进项税和销项税的分录
增值税进销怎么做分录?
1、发生收入时:
借:银行存款/应收账款
贷:主营业务收入
应交税费--应交增值税--销项税额
2、购进固定资产/物料时
借:固定资产/原材料
应交税费--应交增值税--进项税额
贷:银行存款/应付账款
3、转出未交增值税
借:应交税费--应交增值税--销项税额
贷:应交税费--应交增值税--进项税额
应交税费--应交增值税--转出未交增值税(销项减去进项的差额)
4、计提增值税
借:应交税费--应交增值税--转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
下月缴纳税费时:
4、借:应交税费--未交增值税
贷:银行存款
请问进项税与销项税的会计分录怎么做
进项税与销项税的会计分录如下:
买来东西做进项税,比如
借:原材料
应交税费——应交增值税(进项税)
贷:银行存款
卖东西时做销项税,比如
借:银行存款
贷:主营业务收入
应交税费——应交增值税(销项税)
拓展资料:
如果销项税额大于进项的,做分录为:
借:应交税费--转出未交增值税
贷:应交税费--应交增值税
(做完此分录由未交增值税转到了应交税金 然后增值税是平的了)
收到税票时:
借:应交税费--应交增值税
贷:银行存款
增值税有进项销项如何写会计分录
增值税有进项销项会计分录:
进项税额大于销项税额:
借:应交税费-应交增值税-销项税额,
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,
贷:应交税费-应交增值税-进项税额,
借:应交税费-未交增值税,
贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,
销项税额大于进项税额:
借:应交税费-应交增值税-销项税额,
贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,
贷:应交税费-应交增值税-进项税额,
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,
贷:应交税费-未交增值税。
进项税与销项税的会计分录怎么做
当你拿到增值税专用发票时,借:库存商品或材料采购
(专票上的金额)
借:应交税费-应交增值税-进项税额(发票注明的税额)贷:银行存款或应付账款(金额+税额)
销售商品开具发票确认收入时,借:银行存款或应收账款
贷:营业收入
贷:应交税费-应交增值税-销项税
税率视企业行业定
销项和进项税额会计分录怎么做
以销售为例:
(1)企业购入:
借:在途物资或库存商品(先收发票是在途物资,先收货是库存商品),
借:应交税费-应交增值税(进项税额),小规模不涉及进项税,
按实际支付或应付的款项,
贷:银行存款、应付票据、应付账款等。
(2)企业销售:
借:应收账款、应收票据、银行存款,预收账款等,
贷:主营业务收入,其他业务收入,
应交税费-应交增值税(销项税额),小规模应交税费-应交增值税,2022年4月1日到2022年12月31日期间小规模征收率3%开普票可以暂按免税。
借:主营业务成本,其他业务成本等,
存货跌价准备,
贷:库存商品。
(3)月末:一般纳税人核算增值税=本期销项税-本期进项税-前期留底。
月度终了,企业应当将当月应交未交或多交的增值税自“应交增值税”明细科目转入“未交增值税”明细科目。对于当月应交未交的增值税,
借:“应交税费-应交增值税(转出未交增值税)”科目,
贷:“应交税费-未交增值税”科目;对于当月多交的增值税,
借:“应交税费-未交增值税”科目,
贷:“应交税费-应交增值税(转出多交增值税)”科目。
关于进项税和销项税的分录
1、进项税。购入产品时计入“应交税费——应交增值税(进项税额)”,会计分录为:借:库存商品 应交税费——应交增值税(进项税额)贷:银行存款。
2、销项税。销售商品时计入“应交税费——应交增值税(销项税额)”,会计分录为:借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额)。
举例:1、买进一件衣服100(含税),卖出去300(含税)
会计分录为:购进时:借:库存商品 85.47
应交税费——应交增值税(进项税额)14.53
贷:银行存款 100
卖出时:借:银行存款 300
贷: 主营业务收入256.41
应交税费——应交增值税(销项税额)43.59
结转税金:借:应交税费—— 应交增值(销项税额)) 43.59
贷:应交税费—— 应交增值税(进项税额)14.53
未交增值税 29.06
2、 买进一件衣服300(含税),卖出去100(含税)
会计分录为:购进时:借:库存商品 256.41
应交税费——应交增值税(进项税额)43.59
贷:银行存款300
卖出时:借:银行存款 100
贷:主营业务收入85.47
应交税费——应交增值税(销项税额)14.53
结转税金:借: 应交税费——应交增值税(销项税额))14.53
未交增值税29.06
贷:应交税费—— 应交增值税(进项税额) 43.59
扩展资料:
应交税费的主要账务处理:
1.企业采购物资等,按可抵扣的增值税额,借记本科目(应交增值税——进项税额),按应计入采购成本的金额,借记“材料采购”,“在途物资”或“原材料”,库存商品”等科目,按应付或实际支付的金额,贷记“应付账款”、“应付票据”、“银行存款”等科目。购入物资发生的退货,做相反的会计分录。
由运输单位造成的采购物资短缺,运输单位予以全额赔偿的,应借记“银行存款”等科目,贷方按这部分物资的价款由“待处理财产损益”转出,按这部分物资的增值税由“应交税费---应缴增值税(进项税额转出)”予以转出。
2.销售物资或提供应税劳务,按营业收入和应收取的增值税额, 借记“应收账款”、“应收票据”、“银行存款”等科目,按专用发票上注明的增值税额,贷记本科目(应交增值税——销项税额),按实现的营业收入,贷记“主营业务收入”、“其他业务收入”科目。发生的销售退回,做相反的会计分录。
3.实行“免、抵、退”的企业,按应收的出口退税额,借记“其他应收款”科目,贷记本科目(应交增值税——出口退税)。
4.企业本月交纳本月的增值税,借记本科目(应交增值税——已交税金), 贷记“银行存款”科目。
5.企业本月月底有未交增值税,借记本科目(应交增值税——转出未交增值税),贷记:应交税费——未交增值税。下月缴纳时,借记应交税费——未交增值税 ,贷记银行存款。
6.小规模纳税人以及购入材料不能取得增值税专用发票的,发生的增值税应计入材料采购成本,借记“材料采购”、“在途物资”等科目,贷记“银行存款”等科目。
参考资料:应交税费_百度百科
综上就是 kj.yyrjxz.com 小编关于进销税怎么写会计分录的会计分录知识的个人见解,如果能够提供给您解决进销项税额的会计分录账务问题时的帮助,您可以在评论区留言点赞哟。
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