kj.yyrjxz.com 小编在本篇文章中要讲解的会计分录知识是有关中秋月饼怎么做会计分录和中秋月饼账务处理的内容,详细请大家根据目录进行查阅。
本文目录一览:
- 1、中秋给员工购买月饼,购月饼的钱,怎么做会计分录?
- 2、中秋节购的月饼怎么做会计分录
- 3、中秋买月饼怎么做会计分录
- 4、中秋发月饼怎么做账?
- 5、中秋福利费计入什么科目?买月饼给客户的怎么做分录,给员工的怎么做分录?
- 6、中秋发放月饼等福利会计分录怎么做
中秋给员工购买月饼,购月饼的钱,怎么做会计分录?
如果是老板个人掏钱给员工买月饼,你作为公司的会计不需要做分录。
如果公司给员工购买月饼分录如下:
1、取得专用发票,发放福利的分录:
借:应付职工薪酬-福利费
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
2、取得专用发票,进项税额转出的分录:
借:应付职工薪酬-福利费
贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
扩展资料
1、作为福利费的月饼对应的进项税额不得抵扣。根据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第四条规定:“将自产、委托加工的货物用于集体福利或者个人消费,视同销售货物。”
若公司是将自产的月饼用于职工福利,则作为视同销售处理,需要计算增值税销项税额;若公司是将外购的月饼用于员工福利,则这部分的增值税的进项税额需要转出。
2、发放职工的月饼属于个人性福利,应并入当期工资代扣个税。根据《个人所得税法》第十条规定:“个人取得的应纳税所得,包括现金、实物和有价证券。”
所以企业发放月饼属于职工获得非货币性福利,应按照公允价值并入发放当月的职工个人的“工资、薪金”收入中,计算扣缴个人所得税。
3、根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第四十条规定:“企业发生的职工福利费支出,不超过工资、薪金总额14%的部分,准予扣除。”
购入月饼的费用是记做企业员工的福利费,如果明年企业所得税汇算清缴时福利费超过工资薪金总额的14%,则超过部分的金额还要调增应纳税所得额。
参考资料:百度百科——应付职工薪酬
参考资料:百度百科——福利费
参考资料:百度百科——中华人民共和国增值税暂行条例实施细则
中秋节购的月饼怎么做会计分录
1.中秋节购月饼送礼:
借:销售费用-招待费
贷:现金(银行存款)
发给职工:
借:管理费用-福利费
贷:现金(银行存款)
2.每个月交的房租:
借:制造费用-租赁费
贷:现金(银行存款)
中秋买月饼怎么做会计分录
如果是老板个人掏钱给员工买月饼,你作为公司的会计不需要做分录.
如果是用公司的钱(老板到时会从公司拿走2000元,也就是公司承担),那么你就要做以下分录了:
借:应付职工薪酬——应付福利费1000
贷: 现金 1000
借:管理费用-福利费 1000
贷:应付职工薪酬——应付福利费1000
此外,如果2000的现金是从银行取现的
还要做一笔:
借:现金 2000
贷:银行存款 2000
扩展资料:
在会计处理上,以自产产品或外购商品发放给职工,属于企业向职工提供的非货币性福利,应该应当分别情况处理。
1、企业以其生产的月饼作为非货币性福利提供给职工的,应当按照该产品的公允价值和相关税费,计量应计入成本费用的职工薪酬金额,相关收入的确认、销售成本的结转和相关税费的处理,与正常商品销售相同。
2、以外购月饼作为非货币性福利提供给职工的,应当按照该商品的公允价值和相关税费计入成本费用。
需要注意的是:在以自产产品或外购商品发放给职工作为福利的情况下,企业在进行账务处理时,应当先通过“应付职工薪酬”科目归集当期应计入成本费用的非货币性薪酬金额,以确定完整准确的企业人工成本金额。
身为会计,每个节假日前期工作也是她们最忙的时候,比如说中秋,因为公司肯定要为员工发福利,但是每一次账都不能那么随随便便的,所以身为会计就起码要做好本职应该做的,比如说中秋节如何做好分录。
计提时,借:管理费用/销售费用/制造费用/生产成本--职工福利费(按人员所在部门入账)
贷:应付职工薪酬--职工福利费
开支时,借:应付职工薪酬--职工福利费
贷:库存现金/银行存款
中秋发月饼怎么做账?
中秋节发放给员工的月饼,属于非货币性福利,应通过“应付职工薪酬”科目核算,且并入员工个人当月的工资薪金所得,计算缴纳个人所得税。具体账务处理如下:
1、购进月饼时:
借:库存商品
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
2、发放月饼时:
借:应付职工薪酬-非货币性福利
贷:库存商品
应交税费-应交增值税(进项税额转出)
3、期末计提职工薪酬时:
借:管理费用
贷:应付职工薪酬
需注意的是,根据《中华人民共和国增值税暂行条例》有关规定,企业购买月饼用于集体福利的,不得抵扣进项税。
中秋福利费计入什么科目?买月饼给客户的怎么做分录,给员工的怎么做分录?
1、送客户月饼:
借:管理费用——业务招待费
贷:银行存款/现金
2、给员工月饼:
借:管理费用-福利费
贷:应付职工薪酬——应付福利费
扩展资料
企业应通过“管理费用”科目,核算管理费用的发生和结转情况。该科目借方登记企业发生的各项管理费用,贷方登记期末转入“本年利润”科目的管理费用,结转后该科目应无余额。该科目按管理费用的费用项目进行明细核算。
会计分录的方法有以下:
1、层析法
将事物的发展过程划分为若干个阶段和层次,逐层递进分析,从而最终得出结果的一种解决问题的方法。
2、业务链法
根据会计业务发生的先后顺序,组成一条连续的业务链,前后业务之间会计分录之间存在的一种相连的关系进行会计分录的编制。
3、记账规则法
利用记账规则“有借必有贷,借贷必相等”进行编制会计分录。
参考资料来源:百度百科--会计分录
参考资料来源:百度百科--管理费用
中秋发放月饼等福利会计分录怎么做
1、公司在中秋端午等时候发放月饼粽子和食品等福利:
借:管理费用
贷:应付职工薪酬——非货币性福利
发放月饼粽子和食品等福利,应作如下账务处理:
借:应付职工薪酬——非货币性福利
贷:银行存款(月饼粽子和食品不用入库,价税合计)
2、公司本身就是月饼制造厂,公司决定发放非货币性福利时,应作的账务处理:
借:生产成本管理费用
贷:应付职工薪酬——非货币性福利
实际发放非货币性福利时,应作如下账务处理:
借:应付职工薪酬——非货币性福利
贷:主营业务收入应交税费——应交增值税(销项税额)借:主营业务成本贷:库存商品
如果是以物换物的形式呢?
例如:甲公司决定以账面价值为9000元、公允价值为10000元的苹果,换入乙公司账面价值为11000元,公允价值为10000元的月饼,甲公司支付运费300元,乙公司支付运费200元。甲乙两公司均未对存货计提跌价准备,增值税率均为17%。假设甲公司和乙公司的换入月饼和苹果均非其生产经营所用。
分析:由于双方交易不具有商业实质,因此,此项非货币性资产交换应以换出资产的账面价值为基础计量换入资产的账面价值,且甲乙公司均不确认非货币性交易损益。
甲公司:
借:原材料——月饼9300
应交税金——应交增值税(进项税额)1700(10000×17%)
贷:原材料——苹果9000
应交税金——应交增值税(销项税额)1700(10000×17%)
银行存款300
乙公司:
借:原材料——苹果11200
应交税金——应交增值税(进项税额)1700(10000×17%)
贷:原材料——月饼11000
应交税金——应交增值税(销项税额)1700(10000×17%)
银行存款200
关于中秋月饼怎么做会计分录和中秋月饼账务处理的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的会计分录技巧了吗?如果你还想了解更多会计分录相关的文章,记得收藏关注本站。
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