今天给各位分享票还没回来怎么做会计分录的知识,其中也会对票还没开完可以去领吗进行解释,如果未能解决您的会计分录问题,可在评论区留言!
本文目录一览:
- 1、货款已付,货已到,但发票没到的情况怎样做会计分录
- 2、款已付,货到票未到,会计分录怎么做?
- 3、已经打款没来发票怎么做会计分录
- 4、购进商品货到票未到,预估入账的会计分录怎么做?下月冲回分录怎么做?
- 5、发票开出未收到款怎么出会计分录
货款已付,货已到,但发票没到的情况怎样做会计分录
此题会计分录如下:
可以先按照暂估价入账:
借:原材料
贷:应付账款---暂估价
下月初,用红字冲销。
借:原材料
(红字)贷:应付账款--暂估价(红字)
扩展资料
会计分录亦称“记帐公式”。简称“分录”。它根据复式记帐原理的要求,对每笔经济业务列出相对应的双方帐户及其金额的一种记录。在登记帐户前,通过记帐凭证编制会计分录,能够清楚地反映经济业务的归类情况,有利于保证帐户记录的正确和便于事后检查。每项会计分录主要包括记帐符号,有关帐户名称、摘要和金额。会计分录分为简单分录和复合分录两种。简单分录也称“单项分录”。是指以一个帐户的借方和另一个帐户的贷方相对应的会计分录。复合分录亦称“多项分录”。是指以一个帐户的借方与几个帐户的贷方,或者以一个帐户的贷方与几个帐户的借方相对应的会计分录。为了保证帐户对应关系的正确、清晰、便于了解经济业务的内容,会计分录必须严格掌握一借多贷或一贷多借的基本原则,不允许多借多贷。
参考资料:百度百科—会计分录
款已付,货到票未到,会计分录怎么做?
当货到发票未到且未付款,按双方协商价或合同价
借:库存商品(不含税价)
贷:应付账款---xx单位估价应付款
发票到达后整笔冲回做相反的会计分录。
当货到发票未到且已付部分货款,付款后分录
借:预付账款--XX单位
贷:银行存款(现金)
货到时
借:库存商品-XX商品
应付账款--XX单位估价应付款
直到货收完,发票来后,做冲账分录并将预付账款和库存商品对转。
发票已到,货物未到的情况,作“在途物资”核算,根据发票金额:
借:在途物资
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:相关科目
物资到时:
借:原材料(或库存商品)
贷:在途物资
已经打款没来发票怎么做会计分录
1、支付款项时
借:预付账款
贷:现金(银行存款)
2、收到材料且未附发票时
借:原材料-暂估
贷:预付账款
3、收到发票时
借:原材料-明细科目
应交税金-增值税(进项税)
贷:原材料-暂估
作为流动资产,预付账款不是用货币抵偿的,而是要求企业在短期内以某种商品、提供劳务或服务来抵偿。借方登记企业向供货商预付的货款,贷方登记企业收到所购物品应结转的预付货款,期末借方余额反映企业向供货单位预付而尚未发出货物的预付货款;本科目期末借方余额,反映企业预付的款项;期末如为贷方余额,反映企业尚未补付获得商品和劳务的款项。
扩展资料
企业在日常核算过程中,基于主观故意和客观原因,有时会误用“预付账款”科目或利用该科目隐瞒利润推迟纳税、偷逃企业所得税,一般来说有以下几种情形:
(一)购置机器设备、购建厂房的预付款或预付在建工程款等误记入“预付账款”。在实际会计核算中,企业发生的购置机器设备、购建厂房的预付款或预付在建工程款等业务,不少会计人员不知道将其列入“预付账款”还是“在建工程”或“工程物资”科目,认为只要是预付的各种款项均应在“预付账款”科目列支,没有正确理解预付账款的性质。
《企业会计制度》规定,预付账款科目是流动资产类科目,用来核算企业购入存货时形成的预付款。而上述购建设备、厂房的预付款或预付在建工程款属于固定资产类核算的对象,不应在“预付账款”科目核算,而在“工程物资”或“在建工程”科目核算。
(二)职工借支而预付的材料款误记入“其他应收款”科目。企业采购人员借支去采购材料等货物需要先付款,财务部门只有采购人员的借条,发票在当月收不到,也无供货企业的收据,会计人员做账时误用“其他应收款”科目核算预付材料款。
参考资料来源:百度百科-预付账款
购进商品货到票未到,预估入账的会计分录怎么做?下月冲回分录怎么做?
货到票未到,暂估入账:借,库存商品 贷,应付账款—暂估应付账款。
下月反方向冲销待票到做笔正常分录即可。
暂估入账,下月初红字冲回,等发票到后按发票账单进行账务处理,会计分录如下:
1、月底进货暂估入账,
借:库存商品/原材料。
贷:应付帐款-暂估应付款。
2、下月初,冲回暂估入账
借:库存商品/原材料(红字)。
贷:应付帐款-暂估应付款(红字)。
3、收到发票账单后,
借:库存商品/原材料。
应交税金-应交增值税(进项税额)
贷:应付帐款等。
发票是指经济活动中,由出售方向购买方签发的文本,内容包括向购买者提供产品或服务的名称、质量、协议价格。
除了预付款以外,发票必须具备的要素是根据议定条件由购买方向出售方付款,必须包含日期和数量,是会计账务的重要凭证。
中国会计制度规定有效的购买产品或服务的发票称为税务发票。
政府部门收费、征款的凭证各个时期和不同收费征款项目称呼不一样,但多被统称为行政事业收费收款收据。
为内部审计及核数,每一张发票都必须有独一无二的流水账号码,防止发票重复或跳号。
发票开出未收到款怎么出会计分录
发票开出未收到款怎么出会计分录
发票开出未收到款,做分录如下:
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税金-应交增值税-销项税额
开出发票后未收到款怎样做会计分录
企业经常出现开出发票后未收到款的情况,特此有一个科目“应收账款”来进行核算:
借:应收账款-XX公司
贷:主营业务收入/其他业务收入
应交税费-增值税-销项
开出的发票未收到钱会计分录怎么做
贷:主营业务收入
贷:应交税费
借:其他应收款
发票开出钱未收回怎么做会计分录
借:应收账款—客户名称
贷:主营业务收入
应交税费—
开发票未收到货款怎么记会计分录
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费---应交增值税(销项税额)
借:主营业务成本
贷:库存商品
销售产品,产品发出,发票开具,货款未收到会计分录怎么写
相关会计分录如下:
1、销售产品,发票开具,确认收入,货款未收到:
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税
2、销售产品,产品发出,结转销售成本:
借:主营业务成本
贷:库存商品
开了发票未收到工程款怎么做会计分录
很简单呀
借:应收账款-XX工程公司
贷:主营业务收入-XX工程收入
应交税费-增值税-销项税
等以后收来的时候
借:银行存款/库存现金
贷:应收账款
就这样
希望我的回答对你有所帮助
开过发票未收到钱怎样做会计分录
借方应收账款,贷方主营业务收入,应交税费
开具发票,货款尚未收到怎么编制会计分录
1.存货发出即满足收入确认条件:
借:主营业务成本
贷:库存商品
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费——应交增值税
2.存货发出还不能确认收入,需要对方确认收货:
借:发出商品
贷:库存商品
会计分录是指对某项经济业务标明其应借应贷账户及其金额的记录,简称分录。会计分录是由应借应贷方向、对应账户(科目)名称及应记金额三要素构成。按照所涉及账户的多少,分为简单会计分录和复合会计分录。简单会计分录指只涉及一个账户借方和另一个账户贷方的会计分录,即一借一贷的会计分录;复合会计分录指由两个以上(不含两个)对应账户所组成的会计分录,即一借多贷、一贷多借或多借多贷的会计分录。
编制步骤:
第一,分析经济业务涉及的是资产、负债、所有者权益还是收入、费用(成本)、利润;第二,确认会计科目,记账方向(借或贷);第三,确定记入哪个(或哪些)账户的借方、哪个(或哪些)账户的贷方;第四,确定应借应贷账户是否正确,借贷方金额是否相等
支付装置款但未收到发票会计分录怎么做
借:预付账款-xx公司
贷:银行存款
发票回来
借:固定资产或库存材料
贷:预付账款-xx公司
通过上述对票还没回来怎么做会计分录和票还没开完可以去领吗的解读,相信作为会计的您一定有了深入的理解,如果未能解决您的会计分录疑问,可在评论区留言哟。
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