这篇是关于为什么报税工资高于实发工资的税务知识内容,正文详细介绍了财税人员工作和学习过程中为什么报税工资高于实发工资的相关财税知识,我们坚信能够您解决为什么报税工资高于实发工资的财税学习和工作问题。

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为什么报税工资高于实发工资
报税工资一般是说应发工资,应发工资是所有劳动所得的现金总和,也称税前工资,没有扣除你应缴应扣的各种项目,而实发工资,则扣除了各类专项扣除和专项附加扣除,另外还有个税等.所以报税工资会高于实发工资.
工资薪金的会计核算与个税申报问题
企业在核算职工工资时,一般是做如下会计处理:
1、计提当月的职工工资时
借:管理(销售)费用或相关资产成本科目
贷:应付职工薪酬-工资
2、发放工资时,要计算应代扣代缴的个人所得税和社保及公积金
借:应付职工薪酬-工资
贷:其他应付款-社会保险费(代扣个人部分)
-住房公积金(代扣个人部分)
应交税费-应交个人所得税
银行存款
注:如果在计提工资的当月,如果公司已先行代个人缴纳了个人承担的社保和公积金,在当月应该先通过"其他应收款"挂账,在次月扣回时再冲减"其他应收款".
对于职工工资薪金所得,在个人所得税的扣缴申报方面,扣缴义务人应当依据《个人所得税法》的规定办理全员全额扣缴申报.
《个人所得税法》第十四条规定:扣缴义务人每月或者每次预扣、代扣的税款,应当在次月十五日内缴入国库,并向税务机关报送扣缴个人所得税申报表.同时,国家税务总局公告2018年第61号规定,扣缴义务人向居民个人支付工资、薪金所得时,应当按照累计预扣法计算预扣税款,并按月办理扣缴申报.
通过上述个人所得税法的规定可以看出,个人所得税是在实际支付时由企业进行扣缴,并在次月申报期内申报缴纳入库.在实际业务中,由于各个企业发工资的时间不同,有时候工资所属期与税款所属期会出现差异,需要大家注意.
下面举个例子来看一下.
1、小保公司在1月份计提张三的工资10000元,在当月发放并代扣个人社保1000元和公积金1000元,不考虑个税专项附加扣除的情况下,小保公司的会计处理如下:
(1)1月份计提并发放工资
借:管理费用-工资10000
贷:应付职工薪酬-工资10000
同时:
借:应付职工薪酬-工资10000
贷:应交税费-个人所得税90
其他应付款-代扣个人社保1000
其他应付款-代扣个人公积金1000
银行存款7910
(2)2月份申报缴纳个税
借:应交税费-个人所得税90
贷:银行存款90
缴纳代扣的社保和公积金
借:其他应付款-代扣个人社保1000
其他应付款-代扣个人公积金1000
贷:银行存款2000
小保公司1月份发放工资时扣缴的个税在2月份进行明细扣缴申报,税款所属月份应为2019年1月,与工资所属期一致.
2、小保公司在1月份计提张三的工资10000元,在2月发放并代扣个人社保1000元和公积金1000元,不考虑个税专项附加扣除的情况下,小保公司的会计处理如下:
(1)1月份计提工资
借:管理费用-工资10000
贷:应付职工薪酬-工资10000
(2)2月份发放工资时
借:应付职工薪酬-工资10000
贷:应交税费-个人所得税90
其他应付款-代扣个人社保1000
其他应付款-代扣个人公积金1000
银行存款7910
缴纳代扣的社保和公积金
借:其他应付款-代扣个人社保1000
其他应付款-代扣个人公积金1000
贷:银行存款2000
(3)3月份申报缴纳个税
借:应交税费-个人所得税90
贷:银行存款90
小保公司1月份计提的工资在2月份发放,2月份扣缴的个税在3月份进行明细扣缴申报,税款所属月份应为2019年2月,与工资所属期不一致.
看过了为什么报税工资高于实发工资解答之后,财务人员之后再跟劳动者申报个人所得税的时候,也应该要知道填入的申报工资额是哪一个,记得不要用实发工资数,不然到时候出现了税额差,财务又需要重新计算工资重新扣税很麻烦.
以上内容便是会计实操关于《为什么报税工资高于实发工资》的全部解读,各位会计朋友如果在学习「为什么报税工资高于实发工资」时有相关的财税问题,学习问题均可在评论区留言评论。
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