今天给各位分享留底扣税会计分录怎么写的知识,其中也会对留底税额怎么分录进行解释,如果未能解决您的会计分录问题,可在评论区留言!
本文目录一览:
留抵进项税额怎么做分录
留抵进项税额可以这样写分录:
借:应交税费-应交增值税-销项税额,
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,
贷:应交税费-应交增值税-进项税额,
借:应交税费-未交增值税,
贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,
留抵的在应交税费-未交增值税借方体现。
留抵退税会计分录如何写?
2022年留抵退税会计分录:
进项税额留抵在账务上体现为“应交税费--应交增值税(进项税额)”科目的借方余额,分录:
借:银行存款
贷:应交税费--应交增值税(进项税额)
若账务上已经结转到“应交税费--未交增值税”科目,分录:
借:银行存款
贷:应交税费--未交增值税
留抵退税哪些企业可以申请:
1、小微企业
符合条件的小微企业,可以自2022年4月纳税申报期起向主管税务机关申请退还增量留抵税额。
符合条件的微型企业,可以自2022年4月纳税申报期起向主管税务机关申请一次性退还存量留抵税额;符合条件的小型企业,可以自2022年5月纳税申报期起向主管税务机关申请一次性退还存量留抵税额。
2、制造业等行业企业
符合条件的制造业等行业企业,可以自2022年4月纳税申报期起向主管税务机关申请退还增量留抵税额。
另外,符合条件的制造业等行业中型企业,可以自2022年7月纳税申报期起向主管税务机关申请一次性退还存量留抵税额。
会计考试章节知识点归纳,祝你轻松取证。
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留底退税如何做会计分录
法律分析:增值税纳税人当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时,其不足部分可以结转下期继续抵扣。结转下期继续抵扣的进项税额就是增值税留抵税额。国家特别规定退还本应结转下期继续抵扣的增值税留抵税额就是增值税留抵税额退税。显而易见,留抵税额退税不是政府补助。
会计分录如下:
一般纳税人按规定计算的应收留抵退税额,借记“应收留抵税额退税款”科目,贷记“应交税费——应交增值税(留抵税额退税)”科目,收到留抵税额退税时,借记“银行存款”科目,贷记“应收留抵税额退税款”科目。
与此相适应,《增值税纳税申报表附列资料(二)》有关栏目内容也需作相应的调整。在增值税税纳税申报表有关栏目内容作调整前,需注意本期进项税额转出额的取数口径。
法律依据:《中华人民共和国个人所得税法》 第二条 下列各项个人所得,应当缴纳个人所得税:
(一)工资、薪金所得;
(二)劳务报酬所得;
(三)稿酬所得;
(四)特许权使用费所得;
(五)经营所得;
(六)利息、股息、红利所得;
(七)财产租赁所得;
(八)财产转让所得;
(九)偶然所得。
居民个人取得前款第一项至第四项所得(以下称综合所得),按纳税年度合并计算个人所得税;非居民个人取得前款第一项至第四项所得,按月或者按次分项计算个人所得税。纳税人取得前款第五项至第九项所得,依照本法规定分别计算个人所得税。
留抵税额抵扣会计分录怎么做
留抵税额抵扣会计分录:
借:应交税费—增值税留抵税额
贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)
编制资产负债表时,将“应交税费—增值税留抵税额”科目期末余额填入“其他流动资产”项目。
申报增值税时,作如下账务处理:
借:应交税费—应交增值税(进项税额)
贷:应交税费—增值税留抵税额。
留抵增值税怎么做会计分录
留抵增值税的会计分录做法如下:
1、收到进项:借:应交税费一应交增值税(进项税)。
2、开出增值税发票:贷:应交税费一应交增值税(销项税)。
销项-进项=本月应该交税金。
3、如果,月末《应交税费一应交增值税》科目余额是正数(余额在贷方)则:
借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)。
贷:应交税费一未交增值税。
4、如果,月末《应交税费一应交增值税》科目余额是负数做相反分录。
如果月末《应交税费一未交增值税》余额在借方说明该余额要下月留抵。
如果月末《应交税费一未交增值税》余额在贷方说明该余额就是本月要交税的数额。
5、交税后:
借:应交税费一未交增值税一已交增值税。
贷:银行存款。
通过上述对留底扣税会计分录怎么写和留底税额怎么分录的解读,相信作为会计的您一定有了深入的理解,如果未能解决您的会计分录疑问,可在评论区留言哟。
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