本篇是有关领用自产产品用于职工福利需要开具什么发票的会计学习资料内容,在这个文章中,小编给会计朋友们详细介绍了财税人员需要了解的领用自产产品用于职工福利需要开具什么发票财税知识,我们坚信能够帮您解决领用自产产品用于职工福利需要开具什么发票的财务和税务的问题。

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领用自产产品用于职工福利需要开具什么发票
自产产品用于职工福利视同销售,不需要开具发票,开具也是普通发票.借:应付职工薪酬-非货币性福利
贷:主营业务收入
应缴税金-销项
发放工资时:借:应付工资
贷:银行存款
应付职工薪酬-非货币性福利
《中华人民共和国发票管理办法》(中华人民共和国国务院令第587号)第三条规定百,发票是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中,开度具、收取的收付款凭证.第十九条规定,销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人,对外发生经营业务收取款项,收款方应当向付款方开具知发票;特殊情况下,由付款方向收款方开具发票.第二十条规定,所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项,应当向收款方取得发票内.取得发票时,不得要求变更品名和金额.《中华人民共和国发票管理办法实施细则》(国家税务总局令第25号)第二十六条规定,填开发票的单位和个人必须在发生经营业务确认营业收入容时开具发票.未发生经营业务一律不准开具发票.
自产产品用于职工福利 进项可以抵扣吗?
自产产品用于职工福利 ,其进项税可以申报抵扣.
理由:
1.企业将自产产品用于职工福利,依税法规定,应视同销售货物,需要计提销项税,所以,其对应的进项税可以申报抵扣.
政策依据:根据《增值税暂行条例实施细则》第四条规定:"单位或者个体工商户的下列行为,视同销售货物:(五)将自产、委托加工的货物用于集体福利或者个人消费;……"
2.营改增后,不予抵扣进项税额的14种情形里不包含"自产产品用于职工福利"
第一种情形 纳税人取得的增值税扣税凭证不符合法律、行政法规或者国家税务总局有关规定的,其进项税额不得从销项税额中抵扣.
纳税人凭完税凭证抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票.资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣.
第二种情形 用于简易计税方法计税项目的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产.
简易计税方法是指一般纳税人发生财政部和国家税务总局规定的特定应税行为,可以选择适用简易计税方法计税,适用简易计税方法计税的一般纳税人,其取得的用于简易计税方法计税项目的进项税额不得抵扣.
第三种情形 用于免征增值税项目的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产.
免征增值税是指财政部及国家税务总局规定的免征增值税的项目.
第四种情形 用于集体福利的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产.
集体福利是指纳税人为内部职工提供的各种内设福利部门所发生的设备、设施等费用,包括职工食堂、职工浴室、理发室、医务所、托儿所、疗养院等集体福利部门的设备、设施及维修保养费用.
第五种情形 用于个人消费的购进货物 、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产.
个人消费是指纳税人内部职工个人消费的货物、劳务及服务等所发生的费用.如:交际应酬消费、职工个人的车辆加油费等.纳税人的交际应酬消费属于个人消费.
上述第二至五种情形其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产.若纳税人取得的进项税额同时用于正常缴纳增值税项目和简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的,则进项税额可以抵扣.
以上就是会计实操小编整理的关于领用自产产品用于职工福利需要开具什么发票的内容,通过上文的阐述我们已经知道自产产品用于职工福利可以不需要开发票,如果要开的话,由于自产产品用于职工福利最多只能视同销售,因此只能开普通发票.更多精彩内容,请继续关注会计实操.
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