文章是有关没有收到的发票勾选平台已认证做账的税务知识内容,在这个文章中,小编给会计朋友们详细介绍了财税人员需要了解的没有收到的发票勾选平台已认证做账财税知识,可能能帮您解决没有收到的发票勾选平台已认证做账的财务和税务的问题。
没有收到的发票勾选平台已认证做账
发票没收到,提前勾选认证,会计上未进行账务处理,最好在当月取得发票,否则账表不符,属于进行虚假的纳税申报,如果不缴或者少缴应纳税款的,依据相关法律由税务机关追缴税款并可处以罚款,构成犯罪的,依法追究刑事责任.如果不存在不缴或者少缴应纳税款的,因编造虚假计税依据,会由税务机关责令限期改正,并处以罚款.
如果未在当月收到增值税专用发票,先勾选认证的,需做进项转出,再按规定提请开具红字,先冲减该进项发票,再由销货方重新开具专用发票,按规定认证抵扣.
发票开错了客户不退发票怎么办?
答:税总货便函〔2017〕127号::纳税人开具增值税专用发票后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字增值税专用发票的,按以下方法处理:
(一)购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字增值税专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字增值税专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证.
购买方取得增值税专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的,购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字增值税专用发票信息.
销售方开具增值税专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的,销售方可在新系统中填开并上传《信息表》.销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字增值税专用发票信息.
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