这篇文章是虚开发票可以做进项税额转出分录吗?的账务处理内容,在这个文章中,小编给会计朋友们详细介绍了财税人员需要了解的虚开发票可以做进项税额转出分录吗?财税知识,可能能够帮您解决虚开发票可以做进项税额转出分录吗?的财务和税务的问题。
虚开发票可以做进项税额转出分录吗?
答:可以。会计分录如下:
(1)转出该进项税额记入相应成本费用账户
借:主营业务成本(或xx资产、xx费用等科目)
贷:应交税费---应交增值税(进项税额转出)
(2)在期末,需要把进项税额转出贷方余额转入“应交税费---应交增值税(未交增值税)
借:应交税费---应交增值税(进项税额转出)
贷:应交税费---应交增值税(未交增值税)
(3)缴纳这部分税款
借:应交税费…应交增值税…未交增值税
贷:银行存款
1、关于虚开发票,当A企业虚开个B企业,B虽然可以抵扣了,但是A企业不是照样要缴纳增值税么,对于国税局来说,没有损失,只不过是缴纳税款的企业不同而已,我看到有些人回答是A有足够的进项税抵扣,但是,A这个月抵扣不完的,可以留待以后抵扣啊,为何要损失这部分进项税额呢。
就是部分企业进项税金比较多,抵扣不完,(新建企业固定资产投入大),留在账上又不能当饭,开出去,一可以做收入,二可以赚点税钱。
2、关于进项税额转出,如果企业有一部分东西是需要做进项税额转出的,但是不转出,而用来抵扣,税务局怎么能够发现呢?
是的,税务局不知道,但税务会抽查或审计的,查到时要补交的,还有滞纳金和罚款的,一般企业都不会去冒这个风险的。
3、如果B企业需要一批东西自用,那么是否可以和A企业商量,让A给B一些折扣,不开发票,那么A既可以不用交税了,而B反正是要转出的,对于B也没损失。
一般企业不是以开票确认收入的,即使不开票也要确认收入,你说不开票,就不确认收入的,那只是一些小企业。
看完本篇文章,相信您应该知道了:虚开发票可以做进项税额是转出分录的。明天就要注会考试了,你准备好了吗?如果您还有不明白的地方,抓紧最好时刻,可以咨询我们的在线老师,会计实操的专家将为您解惑。
上述便是税法实务关于《虚开发票可以做进项税额转出分录吗?》的全部内容,如果作为会计的您在学习「虚开发票可以做进项税额转出分录吗?」时有疑问可联系客服或者在评论区留言评论。
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