kj.yyrjxz.com 小编在本篇文章中要讲解的会计分录知识是有关交地税会计分录怎么做和交土地税的会计分录的内容,详细请大家根据目录进行查阅。
本文目录一览:
- 1、缴纳地税的会计分录应该怎么做啊?
- 2、缴纳企业所得税会计分录怎么做
- 3、这个月交上个月的国税和地税,我做内帐要计提本月的税金吗?如何做会计分录?
- 4、计提地税会计分录怎么做,缴纳的地税如何做会计分录
- 5、本月银行扣了ETS地税,请问完整的会计分录该如何做?请指教!!
缴纳地税的会计分录应该怎么做啊?
1、地税是地方税务局征收的税种,主要包括营业税、消费税、城建税、教育费附加、印花税等科目,一般在当月计提,次月缴纳。\x0d\x0a2、地税当月计提的会计分录如下:\x0d\x0a借:营业税金及附加\x0d\x0a贷:应交税费--应交营业税\x0d\x0a应交税费--应交消费税\x0d\x0a应交税费--应交城建税\x0d\x0a应交税费--应交教育费附加\x0d\x0a3、地税当月结转税金的会计分录如下:\x0d\x0a借:本年利润\x0d\x0a贷:营业税金及附加\x0d\x0a4、地税下月上交税金的会计分录如下:\x0d\x0a借:应交税费--应交营业税\x0d\x0a应交税费--应交消费税\x0d\x0a应交税费--应交城建税\x0d\x0a应交税费--应交教育费附加\x0d\x0a贷:银行存款
缴纳企业所得税会计分录怎么做
缴纳企业所得税会计分录怎么做如下:
1、企业产生企业所得税分录为:借:所得税费用,贷:应交税费——应交所得税。
2、企业缴纳企业所得税分录为:借:应交税费——应交所得税,贷:银行存款。
3、企业所得税费用结转本年利润分录为:借:本年利润,贷:所得税费用。根据税法实施条例规定,企业所得税按年计算,分月或分季预缴。
按月(季)预缴(一般是分季度预缴),年终汇算清缴所得税的会计处理如下:
1.按月或按季计算应预缴所得税额:借:所得税贷:应交税金--应交企业所得税
2.缴纳季度所得税时:借:应交税金--应交企业所得税贷:银行存款
3.跨年4月30日前汇算清缴,全年应交所得税额减去已预缴税额,正数是应补税额:借:以前年度损益调整贷:应交税金--应交企业所得税
4.缴纳年度汇算清应缴税款借:应交税金--应交企业所得贷:银行存款
5.重新分配利润借:利润分配-未分配利润贷:以年度损益调整
6.年度汇算清缴,如果计算出全年应纳所得税额少于已预缴税额:借:应交税金-应交企业所得税(其他应收款--应收多缴所得税款)贷:以前年度损益调整
这个月交上个月的国税和地税,我做内帐要计提本月的税金吗?如何做会计分录?
1、交国税 :
借:应交税费(增值税—已交增值税)
贷:银行存款或库存现金
2、交地税:
借:应交税费(城建税)
应交税费(教育费附加)
应交税费(教育附加)
贷:银行存款或库存现金
3、月末计提本月应交增值税会计分录:
借:应交税金-应交增值税(销项税额)
贷:应交税金-未交增值税
借:应交税金-未交增值税
贷:应交税金-应交增值税(进项税额)
4、月末计提地税会计分录为:
借 :营业税金及附加
贷,应交税费-应交营业税
-应交教育费附加
-应交城建税
5、计算应交教育费附加时:
借:主营业务税金及附加等
贷:其他应交款——应交教育费附加
6、计算应交资源税时:
借:主营业务税金及附加等
贷:应交税金——应交资源税
7、计算应交的其他附加或者地方政府性收费时:
借:管理费用等
贷:其他应交款——应交税费根据企业应当交纳的税种,选择使用。
扩展资料:
为了核算企业应交增值税的发生、抵扣、交纳、退税及转出等情况,应在“应交税费”科目下设置“应交增值税”明细科目,并在“应交增值税”明细账内设置“进项税额”、“已交税金”、“销项税额”、“出口退税”、“进项税额转出”等专栏。
企业从国内采购物资或接受应税劳务等,根据增值税专用发票上记载的应计入采购成本或应计入加工、修理修配等物资成本的金额,借记“材料采购”、“在途物资”、“原材料”、“库存商品”或“生产成本”、“制造费用”、“委托加工物资”、“管理费用”等科目,
根据专用发票上注明的可抵扣的增值税额,借记“应交税费——应交增值税(进项税额)”科目,按照应付或实际支付的总额,贷记“应付账款”、“应付票据”、“银行存款”等科目。购入货物发生的退货,做相反的会计分录。
企业购入免税农产品,按照买价和规定的扣除率计算进项税额,借记“应交税费——应交增值税(进项税额)”科目,按买价扣除按规定计算的进项税额后的差额,借记“材料采购”、“原材料”、“库存商品”等科目,按照应付或实际支付的价款,
贷记“应付账款”、“银行存款”等科目。购进生产用固定资产所支付的增值税额,应计入增值税进项税额,可以从销项税额中抵扣,购进的货物用于非应税项目,其所支付的增值税额应计入购入货物的成本。
企业购进的货物发生非常损失的,以及将购进货物改变用途的(如用于非应税项目、集体福利或个人消费等),其进项税额应通过“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”科目转入有关科目,借记“待处理财产损溢”、“在建工程”、“应付职工薪酬”等科目,
贷记“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”科目,属于转作待处理财产损失的进项税额,应与遭受非常损失的购进货物、在产品或库存商品的成本一并处理。
参考资料来源:百度百科-应交增值税
计提地税会计分录怎么做,缴纳的地税如何做会计分录
1、地税是地方税务局征收的税种,主要包括营业税、消费税、城建税、教育费附加、印花税等科目,一般在当月计提,次月缴纳。\x0d\x0a2、地税当月计提的会计分录如下:\x0d\x0a借:营业税金及附加\x0d\x0a贷:应交税费--应交营业税\x0d\x0a应交税费--应交消费税\x0d\x0a应交税费--应交城建税\x0d\x0a应交税费--应交教育费附加\x0d\x0a3、地税当月结转税金的会计分录如下:\x0d\x0a借:本年利润\x0d\x0a贷:营业税金及附加\x0d\x0a4、地税下月上交税金的会计分录如下:\x0d\x0a借:应交税费--应交营业税\x0d\x0a应交税费--应交消费税\x0d\x0a应交税费--应交城建税\x0d\x0a应交税费--应交教育费附加\x0d\x0a贷:银行存款
本月银行扣了ETS地税,请问完整的会计分录该如何做?请指教!!
以在地税缴纳城建税等附加税为例,银行ETS扣完税款的具体会计分录如下:
1、计提税金时
借:主营业务税金及附加
贷:应交税费--城建税
应交税费--教育费附加税
应交税费--地方教育费附加税
2、缴纳税款时
借:应交税费--城建税
应交税费--教育费附加税
应交税费--地方教育费附加税
贷:银行存款
扩展资料:
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》及其《实施细则》有关规定,城建税是根据城市维护建设资金的不同层次的需要而设计的,实行分区域的差别比例税率,即按纳税人所在城市、县城或镇等不同的行政区域分别规定不同的比例税率。具体规定为:
1、纳税人所在地在市区的,税率为7%。这里称的“市”是指国务院批准市建制的城市,“市区”是指省人民政府批准的市辖区(含市郊)的区域范围。
2、纳税人所在地在县城、镇的税率为5%。这里所称的“县城、镇”是指省人民政府批准的县城、县属镇(区级镇),县城、县属镇的范围按县人民政府批准的城镇区域范围。
3、纳税人所在地不在市区、县城、县属镇的,税率为1%。
4、纳税人在外地发生缴纳增值税、消费税、营业税的,按纳税发生地的适用税率计征城建税。
参考资料:百度百科-城建税
关于交地税会计分录怎么做和交土地税的会计分录的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的会计分录技巧了吗?如果你还想了解更多会计分录相关的文章,记得收藏关注本站。
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