今天给各位分享会计分录红字怎么做的知识,其中也会对账务处理红字进行解释,如果未能解决您的会计分录问题,可在评论区留言!

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本文目录一览:
红冲怎么做分录
把两个本来不存在对应关系的账户硬纠在一起,偷逃增值税、消费税等,同时减少企业利润,偷逃企业所得税。应按照税收法规和财务制度将企业对外销售取得的收入按正常销售业务处理。例如:
(1)首先用红字冲销原账错误分录
借:银行存款 46800(红字)
贷:产成品 31000(红字)
应收账款 15800(红字)
(2)然后再用蓝字编制一套正确的会计分录
借:银行存款 46800
贷:产品销售收入 40000
(3)应交税金—应交增值税(销项税额) 6800
借:产品销售税金及附加10000
贷:应交税金—应交消费税10000
借:产品销售成本31000
贷:产成品 31000
扩展资料:
红冲做分录的注意事项:
1、红冲发票有二种,一种是按原做账方法作为负数即可;
2、第二种是冲减差额部分。比如借:管理费2000,贷:现金2000,下月发现金额有误,应为200元,这时再做一张凭证更正,借:管理费用-1800,,贷:现金-1800。
参考资料来源:百度百科-红字冲销法
红冲会计分录应该怎么做
一般是和之前要红冲的蓝字分录同样的科目和借贷方向,数字是负数,也就是红字。
红字更正法(又称红字冲账法),
1、适用范围
(1)记账后在当年内发现记账凭证所记会计科目错误
更正方法:先用红字金额填写一张与错误凭证相同的记账凭证,然后,再用蓝字填写一张正确的记账凭证,并据以登记入账。
(2)记账后在当年内发现会计科目没错,所记金额大于应记金额。
更正方法:用红字填制一张与原记账凭证应借、应贷科目完全相同的记账凭证,以冲销多记的金额。
红字专票会计分录怎么做
开具红字发票的账务处理主要如下:
1、红字发票会计分录:
借:应收账款(负数),
贷:主营业务道收入(负数),
应交税费—应交增值税(销项税额)(负数),
2、开具正确的发票会计分录:
借:应收账款,
贷:主营业务收入,
应交税费—应交增值税(销项税额)。
红字发票的会计分录怎么做?
对于开红字发票信息表后,其做账方法有以下两种情况:
1.购买方
借:原材料或库存商品(红字金额)
借:应交税费--应交增值税--进项税额(红字金额)
贷:应付账款销售方(红字金额)
2.销售方
贷:主营业务收入 (红字金额)
贷:应交税费--应交增值税 (红字金额)
注意已结转成本的,还要冲回。
注意事项:只有审核通过的信息表才可以导入。
拓展资料:
《开具红字增值税专用发票通知单》的概述。
1.业务概述
对于一般纳税人在取得增值税专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应填报《开具红字增值税专用发票申请单》,由购买方主管税务机关审核后,出具《开具红字增值税专用发票通知单》,销货方凭购买方提供的《开具红字增值税专用发票通知单》开具红字发票;对于销货方提出申请的,可由销货方主管税务机关直接根据纳税人填报的《开具红字增值税专用发票申请单》开具《开具红字增值税专用发票通知单》。销货方在防伪税控系统中以销项负数开具,红字专用发票应与《开具红字增值税专用发票通知单》--对应。
2.法律依据
《国家税务总局关于修订的通知》(国税发〔2006〕156号)
《关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》(国税发〔2007〕18号)
3.提供主表
《开具红字增值税专用发票申请单》,1份
4.提供资料
因开票有误购买方拒收专用发票的,销售方须提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料
因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的,提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料
5.时限要求
因开票有误购买方拒收专用发票的,销售方须在专用发票认证期限内(自专用发票开具之日起180日)向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。
因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的,销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。
承诺时限
提供资料完整、填写内容准确、各项手续齐全,符合条件的当场办结。
请问:红字冲销的会计分录怎么做?
冲销第一个分录就可以,摘要写:冲销X月X号凭证
借:主营业务成本-4500
贷:本年利润-4500
借:主营业务成本4500
贷:库存商品4500
或者摘要写:更正X月X号凭证
贷:本年利润-4500(在软件的贷方填写负数)
贷:库存商品4500
多出凭证的金额会影响累计数,红冲会还原实际。如果是电算帐,由于自动结转凭证取数的原因,自动结转后,会造成管理费用贷方有余额。
扩展资料:
红字冲销法适用范围较广,一般情况下,错误都可以用红字冲销法进行更正。典型的是记账后发现错误,而账簿记录的错误源于记账凭证的错误,记账凭证的错误在于账户名称或记账方向有错或者方向、金额都错等严重的错误。
红字更正法适用于以下两种情况:
①根据记账凭证所记录的内容记账以后,发现记账凭证中的应借,应贷会计科目或记账方向有错误,应采用红字更正法.进行更正时,先用红字金额填制一张与原内容一致的记账凭证,
据以用红字金额登记入账,在摘要栏注明"冲减×月×日×号凭证错误",冲销原错误记录.然后用蓝字填写一张正确的凭证,重新登记入账。
②科目正确,实记金额大于应记金额进行更正时,将多记金额填制记账凭证,据以红字金额入账,冲销其大于应记金额的差额改正错账。
参考资料来源:百度百科-红字冲销法
红字发票怎么做账务处理
1、企业取得对应的红字发票时:
借:原材料(或库存商品等科目)(红字)
应交税费——应交增值税(进项税额)(红字)
贷:应付账款——公司名称(红字)
2、企业开出红字发票时:
借:应收账款——公司名称(红字)
贷:主营业务收入(红字)
应交税费——应交增值税(销项税额)(红字)
企业取得或开出红字发票时,可以通过对“原材料”或“主营业务收入”等科目编制红字会计分录进行处理。其中红字会计分录指将对应科目以红字冲销的方式所编制的分录,目的在于对相应的记账凭证进行冲销。
借:应收账款(红字)
贷:主营业务收入(红字)
应交税费---应交增值税---销项税(红字)
2、开具正确的发票会计分录:
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费---应交增值税---销项税
3、当月的税额为零,因为该销项税之前月份已申报。
符合作废条件的(同时符合以下条件),发票注明作废,开票软件注明作废。
(一) 收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月;
(二) 销售方未抄税并且未记账;
(三) 购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。
通过上述对会计分录红字怎么做和账务处理红字的解读,相信作为会计的您一定有了深入的理解,如果未能解决您的会计分录疑问,可在评论区留言哟。
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