这篇会计分录的文章要给大家谈谈补付会计分录怎么写,以及补付会计分录怎么写对应的会计知识点,希望对会计朋友学习有所帮助。

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本文目录一览:
- 1、以银行存款补付余款会计分录应该怎么做?
- 2、我公司收到其他公司的补付货款,款已存入银行,会计分录怎么写啊
- 3、出差回来报销差旅费,补给现金。会计分录怎么写
- 4、关于补付货款的会计分录
- 5、补付货款的会计分录如何做
以银行存款补付余款会计分录应该怎么做?
一、以银行存款补付余款会计分录:
借:预付账款
贷:银行存款
二、《企业会计准则》附录—会计科目和主要账务处理(财政部财会[2006]18 号),预付账款的主要账务处理:
企业应设置“预付账款”会计科目,核算企业按照购货合同规定预付给供应单位的款项。
(1)企业因购货而预付的款项,借记“预付账款”科目,贷记“银行存款”科目。
(2)收到所购物资时,根据发票账单等列明应计入购入物资成本的金额,借记“物资采购”或“原材料”、“库存商品”等科目,按专用发票上注明的增值税额,借记“应交税金—应交增值税(进项税额)”科目,按应付金额,贷记“预付账款”科目。
(3)补付的款项,借记“预付账款”科目,贷记“银行存款”科目;
(4)退回多付的款项,借记“银行存款”科目,贷记“预付账款”科目。
预付款项情况不多的企业,也可以将预付的款项直接记入“应付账款”科目的借方,不设置“预付账款”科目。
我公司收到其他公司的补付货款,款已存入银行,会计分录怎么写啊
1.其他公司欠你们货款的时候,应该做分录
借:应收账款-其他公司名字
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税(销项)
2.其他公司付款给你的时候
借:银行存款
贷:应收账款-其他公司名就可以了;
希望该回答能对你有所帮助。
拓展资料:
预付购货款的会计分录:
1、企业因采购而预付的款项,借记该账户,贷记“银行存款”等科目。
2、收到外购材料后,按应计入外购材料成本的金额,借记“材料采购”或“原材料”和“库存货品”科目,并按应计入外购材料成本的金额贷记该科目。应该支付。
3、 补充付款借记本账户,贷记“银行存款”等账户;退回多付款项并进行相反的会计分录。
4、如涉及增值税进项税额,也应作相应处理。
期末借方余额反映企业已向供应商预付但尚未交付的货款;期末贷方余额反映企业尚未弥补的金额,反映企业尚未弥补的金额。
会计分录注意事项:
1、多贷多贷,会计分录少,在会计分录中,我们要遵循有贷必有贷的原则,贷款一定是等额的。
但是在实际工作中,由于很多会计人员在做账时没有明确的思路,没有严格按照要求去做。做会计分录时,应将借方与贷方一一对应,如一借一贷、一借一贷、一多贷。这些是标准的输入方法。
2、会计分录做错措施,在实际工作中,如果发现当月立即更改,又是一个月才发现,可以直接在财务软件中更正,不影响会计报表。如果有影响,必须调整录入。
用红色墨水做原始录入,然后正确录入。如果是在平时的备考练习中,考生一定要找出错误的原因,进行整理,记录在错误簿中,定期复习,争取下次不再犯同样的错误。
预付款财务,企业应当设立“预付款”账户,对企业按照采购合同规定向供应商预付的款项进行核算。企业因采购而预付的款项,借记“预付款”科目,贷记“银行存款”科目。
收到外购材料后,应按发票、单据列明应计入外购材料成本的金额,记入“材料采购”或“原材料”、“库存货物”及其他科目,按专用发票注明的增值税额记入“应交税金-应交增值税(进项税额)”科目,按应付金额贷记“预缴”科目。
出差回来报销差旅费,补给现金。会计分录怎么写
借:管理费用—差旅费, 贷:其他应收款—某某个人, 库存现金。员工出差借支备用金的时候账务处理是, 借:其他应收款—某某个人, 贷:库存现金等科目。
拓展资料
报销差旅费补付现金怎么做会计分录
一、 采购员出差回来报销差旅费元,以现金补付差额,会计分录为: 借:管理费用 (+差额) 贷:其他应收款 库存现金 (差额)
二、 其他应收款主要包括:
1、应收的各种赔款、罚款.如因企业财产等遭受意外损失而应向有关保险公司收取的赔款等; 2、应收出租包装物租金; 3、应向职工收取的各种垫付款项,如为职工垫付的水电费、应由职工负担的医药费、房租费等; 4、存出保证金,如租入包装物支付的押金; 5、其他各种应收、暂付款项. 报销差旅费补付现金怎么做会计分录
三、根据《中央和国家机关差旅费管理办法》: 第二十三条 城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销,订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销. 住宿费在标准限额之内凭发票据实报销. 伙食补助费按出差目的地的标准报销,在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销.
四、市内交通费按规定标准报销. 未按规定开支差旅费的,超支部分由个人自理. 第二十四条 工作人员出差结束后应当及时办理报销手续.差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证. 住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算. 第二十五条 财务部门应当严格按规定审核差旅费开支,对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销.
实际发生住宿而无住宿费发票的,不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费.
可以了解到企业员工出差,取得的各种原始凭证,是员工报销相关费用的重要凭证,员工报销的费用扣除借支的差旅费用,还需要企业支付员工的金额,可以直接计入管理费用/销售费用中的.
关于补付货款的会计分录
采用预付方式购入材料:
1、预付货款时:
借:预付账款
贷:银行存款
2、材料入库时:
借:原材料
应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:预付账款
3、补付货款时:
借:预付账款
贷:银行存款
用银行存款补付货款银行存款减少,所以贷银行存款。企业已经预付了一部分货款,少要补,预付账款是资产类账户,借增贷减,所以用银行存款补付预付款时,预付账款增加,在借方。
扩展资料
预付账款的分类:
1、主动的预付账款,一个企业为了支持另一个企业,在物资采购等合作中,提前支付给对方货款,该款项可能是部分或者是全部的,也有的是一次性预付几年的采购款。
主动预付账款,帮助对方建立产能、转移资金(防止账户被冻结)、利益输送等都有可能。这种合作已经超出了简单的购销关系,但还是记录在预付账款中。
2、被动的预付账款,由于企业在产业链中的地位不高、企业信用不好、企业没有规模采购能力,采购人员工作水平低等原因,都是预付账款形成的原因。
3、预付账款,有的是付款后供应商没有及时开票而长期挂账,供应商可能存在没有做无票收入与申报的涉税风险,预付款挂账方可能存在长期估价入库,无发票在所得税前扣除的涉税风险。
企业只预付了部分货款,由于没有钱、产品质量问题等导致后续应付款无法支付。没钱付是合同违约行为,质量问题可能涉及合同纠纷。
参考资料来源:百度百科-预付账款
补付货款的会计分录如何做
企业实际收到的货物价值大于已付的金额,或者企业已经支付了部分货款,需要补付剩余货款金额的,只需要将补付的部分计入到应付账款进行核算就可以了。其具体的分录为,
借:库存商品等,
应交税费—应交增值税—进项税额,
贷:预付账款,
银行存款等。
补付会计分录怎么写的介绍就聊到这里啦,感谢您花时间阅读本站内容,更多关于补付会计分录怎么写、补付会计分录怎么写的信息别忘了在本站进行查找喔。
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