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期初已认证相符但未抵扣的会计处理怎么做,经常有小伙伴遇到这个问题,下面由会计实务网为大家整理相关内容,一起来看看吧。
期初已认证相符但未抵扣的会计处理怎么做?
答:期初已认证相符但未申报抵扣的增值税专用发票要处理方法:
可以在下个月申报增值税时补进附表2里,有个上期已认证未抵扣栏目。
抵扣在国内一般意义上讲即增值税抵扣。增值税抵扣:应交的税费=销项税-进项税。抵扣的项目允许其抵扣额在税前的利润中减掉。
增值税专用发票是由国家税务总局监制设计印制的,只限于增值税一般纳税人领购使用的,既作为纳税人反映经济活动中的重要会计凭证又是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明;是增值税计算和管理中重要的决定性的合法的专用发票。
实行增值税专用发票是增值税改革中很关键的一步,它与普通发票不同,不仅具有商事凭证的作用,由于实行凭发票注明税款扣税,购货方要向销货方支付增值税,它具有完税凭证的作用。
期末已认证相符但未申报抵扣什么意思?
答:发票抵扣分两个步骤,首先是发票认证。发票先扫描,然后再认证。只有认证通过的发票才能申报抵扣。第二步就是申报抵扣。一般纳税人辅导期的时候,当月认证的发票,只能在下个月才能抵扣。转正后的一般纳税人当月认证的发票一般在当月抵扣。
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