会计学习网今天要给大家分享的是有关采购费增值税会计分录怎么做的会计知识,希望对于会计朋友学习采购费用要算增值税吗的过程中有帮助。
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增值税怎么做会计分录啊?
增值税是以商品(含应税劳务)在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。
1、计提时:
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费-未交增值税
2、下月交纳时:
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
3、如果上月的已缴税金 ,上月交纳时 :
借:应交税费—应交增值税(已交税金)
贷:银行存款
4、月末结转:
借:应交税费-未交增值税
贷:应交税费—应交增值税(已交税金)
扩展资料
增值税是以商品(含应税劳务)在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。从计税原理上说,增值税是对商品生产、流通、劳务服务中多个环节的新增价值或商品的附加值征收的一种流转税。实行价外税,也就是由消费者负担,有增值才征税没增值不征税。
增值税是对销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位和个人就其实现的增值额征收的一个税种。增值税已经成为中国最主要的税种之一,增值税的收入占中国全部税收的60%以上,是最大的税种。
增值税由国家税务局负责征收,税收收入中50%为中央财政收入,50%为地方收入。进口环节的增值税由海关负责征收,税收收入全部为中央财政收入。
参考资料
百度百科-增值税
开具了一张增值税专用发票,如何填会计分录?
开具了一张增值税专用发票,如何填会计分录?
开具增值税专用发票,应根据发票内容做销售凭证,确认收入并计提销项税。
销售并收到货款的会计分录:
借:银行存款
贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
主营业务收入
销售没有收到货款的会计分录:
借:应收账款
贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
主营业务收入
给客户开了一张增值税专用发票怎么写会计分录
借:应收账款/现金/银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税——销项税额
增值税专用发票和运输单位开具的增值税专用发票,货款付的会计分录?
增值税专用发票和运输单位开具的增值税专用发票,货款已付的会计分录:
1、增值税发票:借 材料采购——原材料——xxx 借 应交税费——应交增值税——进项税 贷 银行存款 。2、运费发票: 借 材料采购——运费——xxx 借 应交税费——应交增值税——进项税 贷 库存现金或 银行存款及其他应付款——xx单位 。
购买电,开了一张增值税专用发票,那会计分录怎么写
购买电是用于哪个项目,分别按项目记入成本及费用:
借:制造费用(车间生产用)、管理费用(行政办公)
应交税费—应交增值税—进项税额
贷:银行存款
开出一张增值税专用发票10359货款银行即付 会计分录
借:银行存款 10359
贷:主营业务收入 10359/(1+17%)=8853.85
应交税费--应交增值税(销项税额)8853.85*17%=1505.15
开具1增值税专用发票后会计分录怎么处理
借:应收账款/银行存款/
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税(销项税额)
购买增值税专用发票,如何做会计分录?
购买增值税专用发票,如何做会计分录
借:管理费用-办公费;
贷:银行存款/库存现金
开出增值税专用发票怎样会计分录
开出增值税专用发票会计分录如下:
借:应收账款(或银行存款)
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税(销项税额)
开具了一张增值税专用发票,是否交地税
如果你当月开具的增值税专用发票对应的销项税额大于了你抵扣增值税进项税额的部分,这部分差额缴纳增值税,并按照应交增值税额的10%到12%缴纳地税的附加税费哈。
希望我的回答能够帮助到你,望采纳,谢谢。
开增增值税专用发票怎么做会计分录
开增增值税专用发票会计分录如下:
借:应收账款(或银行库存)
贷:主营业务收入
应交税费——应交增值税(销项税额)
材料采购会计如何做分录?
采用实际成本购进原材料,货款已付、货物未入库时:
借:在途物资
借:应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
材料验收入库,计算并结转入库材料的实际成本:
借:原材料
贷:在途物资
材料投入生产时会计分录:
借:生产成本
贷:原材料
完工产品成本的结转:
借:库存商品
贷:生产成本
扩展资料:
账务处理:
(一)企业支付材料价款和运杂费等时,
按应计入材料采购成本的金额,借记本科目,按可抵扣的增值税额,借记“应交税费——应交增值税(
进项税额)”科目。
按实际支付或应付的款项,贷记“银行存款”、“现金”、“其他货币资金”、“应付账款”、“应付票据”、“预付账款”等科目。
小规模纳税人等不能抵扣增值税的,购入材料按应支付的金额。借记本科目,贷记“银行存款”、“应付账款”、“应付票据”等科目。
(二)购入材料超过正常信用条件延期支付价款(如分期付款购买材料),实质上具有融资性质的,应按购买价款的现值金额。
借记本科目,按可抵扣的增值税额,借记“应交税费——应交增值税(进项税额)”科目,按应付金额,贷记“长期应付款”科目,按其差额,借记“未确认融资费用”科目。
(三)月末,企业应将仓库转来的外购收料凭证,分别下列不同情况进行处理:
1、对于已经付款或已开出、承兑商业汇票的收料凭证(包括付款或开出、承兑商业汇票的收料凭证)。
应按实际成本和计划成本分别汇总,按计划成本借记“原材料”、“包装物及低值易耗品”等科目,按实际成本贷记本科目。
将实际成本大于计划成本的差异,借记“材料成本差异”科目,贷记本科目;实际成本小于计划成本的差异,做相反的会计分录。
2、对于尚未收到发票账单的收料凭证,应按计划成本暂估入账,借记“原材料”、“包装物及低值易耗品”等科目,贷记“应付账款——
暂估应付账款”科目,下月初用做相反分录予以冲回。
下月付款或开出、承兑商业汇票,借记本科目和“应交税费——应交增值税(进项税额)”科目,贷记“银行存款”、“应付票据”等科目。
(四)、本科目的期末借方余额,反映企业已经收到发票账单付款或已开出、承兑商业汇票,但尚未到达或尚未验收入库的在途材料的采购成本。
参考资料来源:搜狗百科-材料采购
采购费增值税会计分录怎么做的介绍就聊到这里啦,感谢您花时间阅读本站内容,更多关于采购费用要算增值税吗、采购费增值税会计分录怎么做的信息别忘了在本站进行查找喔。
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