这篇会计分录的文章要给大家谈谈普票培训费怎么做会计分录,以及培训费开普通发票对应的会计知识点,希望对会计朋友学习有所帮助。
本文目录一览:
培训费发票不得抵扣会计分录
1、企业取得未认证培训费发票不得抵扣的:
借:管理费用——培训费(根据费用所属部门计入相关科目)
贷:银行存款
2、企业取得已认证的培训费发票不得抵扣的,应作进项税额转出处理:
借:管理费用——培训费(根据所属部门计入相关科目)
贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
企业取得不得抵扣的培训费发票时,应当通过“管理费用”等科目以及“应交税费”相关二级科目核算。已抵扣的进项税额应当进行转出,不予以抵扣。进项税额转出指的是企业购进的货物发生非正常损失(非经营性损失)以及将购进货物改变用途(如用于非应税项目、集体福利或个人消费等)。
培训费会计分录
企业为员工提供培训的培训费应该计入职工教育经费。
分录是借:管理费用——职工教育经费
贷:库存现金或银行存款
普通发票怎么做会计分录
(1)取得增值税普通发票会计处理:
借:相关成本或费用科目(如管理费用)。
贷:银行存款(或应付账款)。
(2)开具增值税普通发票会计处理:
借:银行存款(或应收账款)。
贷:主营业务收入。
应交税费——应交增值税(销项税额)。
财税2017第76号公告:小规模纳税人销售货物或者加工、修理修配劳务月销售额不超过3万元(按季纳税9万元),销售服务、无形资产月销售额不超过3万(按季纳税9万元)的,自2018年1月1日起至2020年12月31日,可分别享受小微企业暂免征收增值税优惠政策。
会计分录只涉及一个账户借方和另一个账户贷方的会计分录,即一借一贷的会计分录; 复合会计分录指由两个以上(不含两个)对应账户所组成的会计分录,即一借多贷、一贷多借或多借多贷的会计分录。
扩展资料
发票的开具要注意:文字使用要规范,应当使用中文;开具发票的大小写金额要规范;开具发票的开票日期要规范,在发生经营业务确认营业收入时;开具购货单位名称要规范;开具货物名称或服务项目要规范;开具发票的规格、单位、数量、单价等栏目规范。
开具发票时,项目填写齐全,字迹清楚,全部联次一次性复写或打印,应当按号码顺序填开,未实行盖章出门的要在发票联加盖发票专用章或财务专用章。使用电子计算机开具发票的,须经税务机关批准,使用税务机关监制的机外发票,开具后的存根联应按照顺序号装订成册。
看发票报销联的时间、台照、单价、数量、金额是否填写齐全;看发票物品名称是否具体、正确、清楚,如写的类别名称——生产用品、办公用品、交电、百货、日杂、土产,且金额较大,对这种情况不论付款是现金还是转账支票,都可能存在问题。
参考资料来源:百度百科-普通发票
参考资料来源:百度百科-会计分录
企业发生员工培训费怎么做会计分录
企业发生员员工培训费的相关会计分录如下:
1、计提员工培训费时:
借:管理费用—职工教育经费,
贷:应付职工薪酬—职工教育经费。
2、企业发放员工培训费时:
借:应付职工薪酬—职工教育经费,
贷:库存现金/银行存款。
注:根据税务机关有关规定:实际发生的培训费等职工教育经费支出,对于不超过工资薪金总额8%的部分,是允许企业所得税税前扣除的,对于超过的部分,允许在以后纳税年度结转扣除。
培训费会计分录怎么做
借:管理费用-职工教育经费,
借:应交税费-应交增值税(进项税额),
贷:应付职工薪酬-职工教育经费,
借:应付职工薪酬-职工教育经费,
贷:银行存款,
培训费的所得税处理:
1、《企业所得税法》第八条规定“ 企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。”
2、《企业所得税法实施条例》第四十二条规定:“ 除国务院财政、税务主管部门另有规定外,企业发生的职工教育经费支出,不超过工资、薪金总额2、5%的部分,准予扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除。”
因此,一般企业发生的培训费,作为职工教育经费,不超过当年度工资薪金总额2、5%的部分,可以据实在企业所得税税前扣除,超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除,没有时间限制。
3、对于高新技术企业和经认定的技术先进型服务企业而言,实际发生的职工教育经费支出(包含培训费),不超过工资薪金总额8%的部分,准予在计算企业所得税应纳税所得额时扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除。
4、对于集成电路设计企业和符合条件软件企业,发生的职工培训费,应单独进行核算,并可按实际发生额在计算应纳税所得额时扣除。
普票培训费怎么做会计分录的介绍就聊到这里啦,感谢您花时间阅读本站内容,更多关于培训费开普通发票、普票培训费怎么做会计分录的信息别忘了在本站进行查找喔。
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