今天给各位分享目标管理会计分录怎么的知识,其中也会对目标管理的具体做法进行解释,如果未能解决您的会计分录问题,可在评论区留言!
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新开公司第一个月的第一笔会计分录应该如何做
新开公司第一个月的第一笔会计分录应该如何做
现金日记账
银行存款日记账
总账、明细账
一、现金日记账和银行存款日记账这两种账簿是企业必须具备的。
二、总分类账
根据 涉及到的业务和涉及到的会计科目设定总账。
三、明细分类账
在企业里,明细分类账的设定是根据企业自身管理需要和外界各部门对企业资讯资料需要来设定的。
需设定的明细账有:
短期投资(根据投资种类和物件设定)。
应收账款(根据客户名称设定)。
其他应收款(根据应收部门、个人、专案来设定)。
待摊费用(根据费用种类设定)。
长期投资(根据投资物件或根据面值、溢价、折价、相关费用设定)。
固定资产(根据固定资产的型别设定,另外对于固定资产明细账账页每年可不必更换新的账页)。
短期借款(根据短期借款的种类或物件设定)。
应付账款(根据应付账款物件设定)。
其他应付款(根据应付的内容设定)。
应付工资(根据应付部门设定)。
应付福利费(根据福利费的构成内容设定)。
应交税金(根据税金的种类设定)。
产品销售费用、管理费用、财务费用(均按照费用的构成设定)。
【注意】可根据自身的需要增减明细账的设定。日常根据原始凭证、汇总原始凭证及记账凭证登记各种明细账。明细账无论按怎样的分类方法,各个账户明细账的期末余额之和应与其总账的期末余额相等。
新公司成立时的第一笔会计分录如何做
举一反三
新公司成立的第一笔会计分录是什么?
收到现金时:
借:现金 XX
贷:实收资本 XX
转存银行时:
借:银行存款——临时存款户 XX
贷:现金 XX
手续搞定之后,注册资本转入企业的基本户,这时才能正式确认为银行存款:
借:银行存款——基本户 XX
贷:银行存款——临时存款户 XX
然后开支票领出现金,用于支付其他开办费用,才能够正式地作为企业的资金支出
企业第一次增资100万注册公司应该如何做会计分录
都入“实收资本-股东某人”账户,“资本公积-资本溢价”是出售股票才可能会有的事
第七题的会计分录应该如何做?
借:管理费用-差旅费1500
现金500
贷:其他应收款-王阳2000
求助 一个公司注册资金50万,做的第一笔会计分录是什么
现在说不清了,以前一定要验资的话,一般是,借:银行存款 50万 贷:实收资本 50万
该如何做这笔会计分录?
计提的时候
借:主营业务税金及附加
贷:应交税金-应交营业税
-应交城建税
其他应交款-教育费附加
-地方教育费附加
交税的时候
借:应交税金-应交营业税
-应交城建税
其他应交款-教育费附加
-地方教育费附加
贷:银行存款-地税户
事业单位第一笔会计分录怎么做?
第一笔= =。。。 是什么业务额..
求采纳
注册资本五百万第一个月的会计分录如何写
如果注册资本投入部分到位,
还有部分没到位,
借:银行存款
借:其他应收款--xx
贷:实收资本
冲减管理费用的会计分录怎么做
冲减本年发生的管理费用应做“管理费用”的借方红字,冲减当期损益
规范的做法是:
借:管理费用--上缴管理费
贷:现金或银行存款
贷:管理费用
审核原始凭证完整、合法、金额正确→审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠→审核审批手续是否完备→审核部门费用支出进度(如超季度计划除分管领导审批后,还须报总经理审批;如超年度计划额度,可拒绝报销)→编制记账凭证
借:管理费用—相关明细科目(部门专项)
贷:现金/银行存款/其他应收款
后续:涉及现金的凭证传出纳岗,不涉及现金的凭证传主管岗复核。
扩展资料:
费用处理方式
1 直接支付费用:属于直接支付费用的主要业务有招待费、审计费、诉讼费等。
2 转账摊销费用:属于转账摊销费用的项目有折旧费、低值易耗品摊销费、无形资产摊销费、提取坏账准备等。
3 预付待摊费用:预付待摊费用主要是指固定资产修理费用。
4 预提应付费用:预提应付费用是指采用预提方法核算应由本期负担,而在以后各期支付的费用。如企业选择预提方法核算固定资产大修理费、企业计提的职工教育经费等。
企业应通过“管理费用”科目,核算管理费用的发生和结转情况。该科目借方登记企业发生的各项管理费用,贷方登记期末转入“本年利润”科目的管理费用,结转后该科目应无余额。该科目按管理费用的费用项目进行明细核算。
管理费用在会计核算上是作为期间费用核算的,企业发生的管理费用,在"管理费用"科目核算,并在"管理费用"科目中按费用项目设置明细账,进行明细账核算。期末"管理费用"科目的余额结转"本年利润"科目后无余额。
业务执行费是指企业为业务经营的合理需要而支付的费用。其审查内容主要包括:
⑴是否严格按财务制度规定的比例计算列支业务招待费,有无多列支的还必须况,如有超过,应查明原因,并在确定应纳税所得额时调整计算。
⑵企业当期所列的业务招待费的支出标准和范围是否符合有关规定。
⑶所列支业务招待费支出是否与企业业务经营有关,若发现存在与业务经营无关的支出,应查明其用途,并作出处理。
⑷列支的业务招待费的真实性,有无预提的现象,若有,应予以冲回。
⑸企业全年正常的业务招待支出总额,是否超过国家财务制度规定的标准。
参考资料:百度百科——管理费用
现金支付管理费用的会计分录怎么写
企业用现金支付管理费用的会计分录如下:
借:管理费用,
贷:库存现金。
管理费用包括企业董事会和行政管理部门在企业的经营管理中发生的,或者应由企业统一负担的公司经费(包括:行政管理部门职工工资、修理费、物料消耗、低值易耗品摊销、办公费和差旅费等)等。
会计分录的管理费用怎么记?
会计分录的管理费用要根据实际发生的费用情况进行记录。
管理费用的基本功能:
首先我们需要区分费用与报销的关系。费用不等同于报销,即费用不是全部通过报销产生,如固定资产折旧就不是通过报销产生;同样,报销的不全部是费用,如固定资产报销就不能列入费用。因此,我们不能说费用报销,而只能说是支出报销。费用管理与支出管理二者是不同的管理领域,只是二者有精密联系。
管理费用的类别:
工资及附加费、工会经费、职工教育经费、师资费、外委培训费、住房公积金、养老保险费、失业保险费、折旧费、办公费、医疗保险费等。
管理费用的帐务处理:
1、直接支付费用:属于直接支付费用的主要业务有招待费、审计费、诉讼费,土地使用、印花税、车船使用税等。
2、转账摊销费用:属于转账摊销费用的项目有折旧费、低值易耗品摊销费、无形资产摊销费、提取坏账准备等。
3、预付待摊费用:预付待摊费用主要是指固定资产修理费用。
4、预提应付费用:预提应付费用是指采用预提方法核算应由本期负担,而在以后各期支付的费用。如企业选择预提方法核算固定资产大修理费、企业计提的职工教育经费等。
三年的管理费会计分录怎么
如果是提前收。先做分录:
借:其他应收款-管理费
贷:银行存款
然后,每年转入管理费用1/3。
借:管理费用
贷:其他应收款-管理费
通过上述对目标管理会计分录怎么和目标管理的具体做法的解读,相信作为会计的您一定有了深入的理解,如果未能解决您的会计分录疑问,可在评论区留言哟。
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