会计学习网今天要给大家分享的是有关退定金怎么做账务处理会计分录的会计知识,希望对于会计朋友学习退定金怎么写分录的过程中有帮助。
本文目录一览:
客户退定金的会计分录怎么做
客户退定金的会计分录是:
借:其他应付款-定金
贷:银行存款
支付定金的会计分录如何做
分录如下:
1、在支付定金时:
借:预付账款
贷:银行存款
2、支付完毕后续金额,收到货物(或服务提供完毕),此时冲销预付账款:
借:库存商品(或管理费用等)
贷:银行存款
预付账款
扩展资料
支付定金的会计分录中如果货物完成交易,取得发票。
借:原材料(或库存商品)
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:预付账款
定金是指当事人双方为了保证债务的履行,约定由当事人方先行支付给对方定数额的货币作为担保,定金的数额由当事人约定,但不得超过主合同标的额的20%。
定金合同要采用书面形式,并在合同中约定交付定金的期限,定金合同从实际交付定金之日生效。债务人履行债务后,定金应当抵作价散或者收回。给付定金的方不履行约定债务的,无权要求返还定金;收受定金的方不履行约定的债务的,应当双倍返还定金。
参考资料来源:百度百科-预付账款(定金记预付账款)
收到定金怎么做账
问题一:收定金应该怎么记账? 收定金,可以通过预收账款科目核算,也可以通过应收账款科目来核算。
借:银行存款3
贷:预收账款(或应收账款)3
当销售实现时,
借:预收账款 (或应收账款)
贷:主营业务收入 应交税费――应交增值税(销项税额)收到货款(余款)借:银行存款
贷:预收账款(或应收账款)
问题二:收到定金如何入账? 我一般都不进预收,我喜欢直接就放在应收,例:
借:银行存款
贷:应收帐款
借:应收帐款
贷:主营业务收入这样就省事多了,不过你觉得有必要入预收也可以呀,不过不用再进应收了呀
借:银行存款
贷:预收账款
借:预收账款
贷:主营业务收入
这就可以抵消了呀~
问题三:收到定金时会计分录应该怎么做? 定金和订金是两个概念。定金如果反悔不退还;订金要退还。
如果是定金,可直接做预收
借:库存现金 / 银行存款
贷:预饥账款―定金
如果反悔,把定金转营业外收入
借:预收账款―定金
贷:营业外收入
如果继续交易,转收入
借:预收账款―定金
贷:主营业务收入
但是订金应做其他应付款,收到时
借:库存现金 / 银行存款
贷:其他应付款―订金
交易继续转收入,交易反悔退还
借:其他应付款―订金
贷:库存现金 / 银行存款
问题四:企业收到订金和定金的账务处理分别是怎样. 两者的帐务处理是不一样的。这由两者的不同性质决定。 收到订金在预收账款账户中核算, 借:银行存款(或现金) 贷:预收账款 收到定金通过其他应付款账户进行核算。 借:银行存款(或现金) 贷:其他应付款 定金是规范的法律概念,是一种担保形式.是合同当事人一方于合同履行前,为证明合同的成立和确保合同的履行,在应支付的规定数额内预先支付一定金额的款项作为债权的担保。经济合同履行后,定金应当收回或抵作价金。如果给付定金一方违约,无权请求返还定金;接受定金一方违约,应当双倍返还定金。 而订金并非法律语言,没有明确的法律规定,在审判实践中一般被视为预付款。
问题五:付定金怎么做账务处理啊? 5分 定金具有担保性质,而订金只是单方行为,不具有明显的担保性质。
可见定金和订金虽只一字之差,但其所产生的法律后果是不一样的。
定金和订金两者性质不同,账务处理也就相应的会有不同。
收到订金在“预收账款”账户中核算,
借:银行存款(或现金)
贷:预收账款
收到定金通过“其他应付款”账户进行核算。
借:银行存款(或现金)
贷:其他应付款
问题六:收取订金应如何做账? 开设有其它应付款的做其它应付款。 没有的做其它应收款的贷方
问题七:预付定金怎样做会计分录 预付定金可以根据企业的做账习惯,可有以下科目进行核算:
1、通过预付账款核算:
借:预付账款:XX单位预付定金
贷:银行存款/现金
2、通过其他应收款核算:
借:其他应收款:XX单位预付定金
贷:银行存款/现金
问题八:客户先交定金,货到时在交尾款,会计分录怎么做 一、会计分录做法:
1、交定金:
借:银行存款
贷:预收账款(应收账款)
2、交尾款
借:银行存款
预收账款(应收账款)
贷:主营业务收入
二、会计分录是指根据经济业务的内容指明应借、应贷账户的方向、账户名称及其金额的一种会计分录。简称分录。 会计分录是由应借应贷方向、对应账户(科目)名称及应记金额三要素构成。 按照所涉及账户的多少盯分为简单会计分录和复合会计分录。 简单会计分录指只涉及一个账户借方和另一个账户贷方的会计分录,即一借一贷的会计分录; 复合会计分录指由两个以上(不含两个)对应账户所组成的会计分录,即一借多贷、一贷多借或多借多贷的会计分录。
问题九:收到定金又收到货款如何做账 收定金,借:现金或银行存款 贷:预收账款(或其它应付款)
收到货款时 借:银行存款 借:预收账款(或其它应付款) 贷:应收账恭或主营业务收入及应交税费-应交增值税(销项税额)
问题十:购买办公品的定金怎么做账? 记入“其他应收款”
例如,6月12日付100元定金
分录:购买办公用品付定金
借:其他应收款-XX定金 100
贷:库存现金 100
(1)6月13日用支票付款500元并退回100元定金
分录:购买办公用品(转支XX#)
借:库存现金 100
管理费用 500
贷:其他应收款-XX定金 100
银行存款 500
(2)6月13日用支票付款500元且未退回100元定金
分录:购买办公用品(转支XX#)
借:管理费用 600
贷:其他应收款-XX定金 100
银行存款 500
场希望可以帮到你:)
收到客户退回定金分录怎么做
企业收到客户的定金的时候,可以计入到预收账款或者其他应付款进行核算,待企业实际确认收入时冲减预付账款或者其他应付款的金额,如果实际业务并没有发生,则可以将定金退回,其分录为,
借:其他应付款,
预收账款等,
贷:银行存款。
会计小知识:付款退回时如何做会计分录
会计小知识:付款退回时如何做会计分录
一. 付出去款项退回的会计分录做法:
1、涉及成本费用的,要做红字退回分录;
2、不涉及成本费用的,可以原分录红数退回,也可以做相反分录退回;
3、涉及存货和进项税额的退款,建议要做红字退回分录。
二.不涉及成本费用的,可以原分录红数退回,也可以做相反分录退回:
/1比如支付时:
借:应付账款;-**单位
贷:银行存款。
1/2.现在退回:
借:银行存款;
贷:应付账款。
2/1.比如支付时:
借:应付账款;
贷:银行存款。
2/2.现在退回:
借:应付账款,红数或负数;
贷:银行存款,红数或负数。
外商协会退回会费如何做会计分录
1、支出的时候应该计入管理费用科目,退回时应该作相反的会计分录。
2、收到退回会费的时候:
借:银行存款
贷:管理费用
特此回答!
签单不付款的如何做会计分录
借:应收账款
贷:主营业务收入等
收到部分拒绝付款书,如何做会计分录
托收承付方式下,有部分拒付或者全部拒付的情况发生,在收到部分拒付理由书时,只对收到款项的部分进行收款的账务处理,拒付的部分按没有收到款项处理。
贪污款项追回如何做会计分录
预先付款给多了即预付账款太多,因此退回多收款项的会计分录为:
借:银行存款
贷:预付账款
预付账款是指企业按照购货合同的规定,预先以货币资金或货币等价物支付供应单位的款项。在日常核算中,预付账款按实际付出的金额入账,如预付的材料、商品采购货款、必须预先发放的在以后收回的农副产品预购定金等。对购货企业来说,预付账款是一项流动资产。预付账款一般包括预付的货款、预付的购货定金。施工企业的预付账款主要包括预付工程款、预付备料款等。
第二种情况,支付的是票据太多,因此多余的费用退回。此时分录为:
借:银行存款
贷:其他货币资金或应收票据。
收回原付费用余款如何做会计分录
冲回即可
借:其他应付款红字
借:库存现金(银行存款)
希望能帮助到您!
收到税局退回来多扣的税款,如何做会计分录?
做相反分录喽
借:银行存款
贷:应交税费——已交税款
企业购买土地首付款如何做会计分录?
购买的土地首付款:
借:无形资产——土地使用权
贷:银行存款
缴纳相关税费(如土地税、契税)时:
借:管理费用
贷:应交税费——应交契税、土地税
旅行社退房款如何做会计分录?
你收到2800元时是怎样做的凭证,就用红字凭证冲回即可,如
收到款时
借:银行存款2800
贷:预收帐款--XX2800
退款时
贷:预收帐款--XX(红字)-1000
贷:银行存款(黑字)1000
关于退定金怎么做账务处理会计分录和退定金怎么写分录的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的会计分录技巧了吗?如果你还想了解更多会计分录相关的文章,记得收藏关注本站。
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