这篇是有关业务招待费增值税专用发票会计分录怎么做?可以抵扣吗?的会计职称考试资料内容,下文详细介绍了企业日常业务过程中业务招待费增值税专用发票会计分录怎么做?可以抵扣吗?的相关财税处理技巧,我们相信也许能够您解决业务招待费增值税专用发票会计分录怎么做?可以抵扣吗?的困扰。

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会计工作中经常会处理业务招待费的相关问题,业务招待费通常指的是与企业生产经营有着直接关系的费用支出,可以开具增值税专用发票。那么业务招待费增值税专用发票会计分录怎么做?可以抵扣吗?
业务招待费增值税专用发票会计分录
业务招待费增值税专用发票会计分录怎么做?我们首先要看是哪个部门发生的招待费,一般是计入管理费——业务招待费科目。
(1)如果是车间招待费,则应当计入制造费用——业务招待费
(2)如果是工地上招待费,则应当计入工程施工——招待费
(3)如果是销售部门,则应当计入营业费用——招待费
业务招待费增值税专用发票能否抵扣?
答:业务招待费可以开具增值税专用发票,但是不得抵扣进项税额。
业务招待费与生产经营没有直接关系,属于非增值税应税项目,根据相关规定可得,业务招待费增值税发票不能作进项税抵扣。政策依据如图所示:
业务招待费增值税抵扣会计分录怎么做?
发生时:
借:管理费用——招待费用
应交税费——应交增值税——进项
贷:现金
转出时:
借:管理费用——招待费
贷:应交税费——应交增值税——进项转出
相关科目根据发生部门或者业务计入相应的科目即可。
业务招待费的会计分录和税前扣除标准是什么?
以上是会计分录关于《业务招待费增值税专用发票会计分录怎么做?可以抵扣吗?》的全部解读,各位会计朋友如果在学习「业务招待费增值税专用发票会计分录怎么做?可以抵扣吗?」时有财税问题可在评论区进行交流哟。
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