今天给各位分享递延摊销怎么做会计分录的知识,其中也会对递延摊销怎么做会计分录的进行解释,如果未能解决您的会计分录问题,可在评论区留言!
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摊销递延收益分录怎么做,急求,谢谢
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1.取得递延收益时;
借:银行存款
贷:递延收益
2.在收益分摊时:
借:递延收益
贷:营业外收入- *** 补贴
一、本科目核算企业确认的应在以后期间计入当期损益的 *** 补助。本科目可按 *** 补助的专案进行明细核算。
二、递延收益的主要账务处理。
(1)企业收到或应收的与资产相关的 *** 补助,借记“银行存款”、“其它应收款”等科目,贷记本科目。在相关资产使用寿命内分配递延收益,借记本科目,贷记“营业外收入”科目。
(2)与收益相关的 *** 补助,用于补偿企业以后期间相关费用或损失的,按收到或应收的金额,借记“银行存款”、“其它应收款”等科目,贷记本科目。在发生相关费用或损失的未来期间,按应补偿的金额,借记本科目,贷记“营业外收入”科目。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,按收到或应收的金额,借记”银行存款”、“其它应收款”等科目,贷记“营业外收入”科目。
三、本科目期末贷方余额,反映企业应在以后期间计入当期损益的 *** 补助。
摊销递延收益的会计分录怎么做?
如果3万租金每年1万,那么每年年末确认一次收入
收到时:
借:银行存款 3
贷:预收账款 3
每年年末:
借:预收账款 1
贷:主营业务收入(或者其他业务收入) 1
也可以使用递延收益科目,具体是用预收还是递延收益其实影响并不大,会计准则只是要求不要一次做收入,具体是什么负债科目并不重要。只是在会计实务方面看各公司对于长期往来款项的管理要求,如果公司对短期负债的管理较强时可以将该负债计入递延收益核算,这样该负债算入长期负债进行管理,不过实务中长账龄预收款的情况也是比较常见的。 另外递延收益往往会存在所得税调整,这也是一般公司不常用递延收益科目的原因。
如果是一年一付,那么放入预收账款是没有问题的,年底转入收入。如若使用递延收益,那么至少是1年以上的债权。
个人理解,仅供参考。希望采纳!
递延收益分录??
递延收益是负债类科目你这是一笔分摊递延收益的分录分摊后递延收益减少,所以记在借方贷有关费用,费用记在贷方说明费用被冲减了,也是减少的
递延收益 会计分录
3)“研发支出”账户核算企业进行研究与开发无形资产过程中发生的各项支出,如果企业买装置是用于研发部门的,当然计入该科目了
直线法提月折旧额=(原价-预计净残值)/预计使用的月数 例如该题,预计使用的月数为:10年乘与12个月 共计120个月 月折旧额=(4800000-0)/120=40000
4)中的累计折旧就是把曾经计提过的折旧额加起来,“固定资产清理”这个科目你可以根据借贷记账法的记账规则“有借必有贷 借贷必相等”,用“固定资产”原值减去“累计折旧”反推出“固定资产清理”
企业因出售、报废、损毁等转出的固定资产,将固定资产转入固定资产清理,按该项固定资产的账面价值借记“固定资产清理”账户,按已计提的累计折旧借记“累计折旧”账户,按其账面原值贷记“固定资产”账户,之后还有发生的清理费用,就是把“固定资产清理”账户的余额转入“银行存款”账户,不过你这题没有涉及到这步,总结一下,处置固定资产必须设定“固定资产清理”账户,之后将余额转入“银行存款”账户,而不是你上面理解的,你忘记曾经计提过的固定资产折旧额,固定资产计提过折旧的账面价值就不是原值了,当然不可能像你说的原价买原价卖了,只要记住以后遇到别犯同样错误就行了,好学好问值得表扬!
单位收到赠品做的分录,借:库存商品贷:递延收益,商品销售后,怎么把递延收益科目走出来
新准则处理:
借:库存商品
贷:营业外收入
有增值税专用发的
借:库存商品
借:应交税费-应交增值税(进项税)
贷:营业外收入
递延资产摊销的会计分录怎么做?
递延资产主要包括:开办费、筹备费、租赁资产改良支出、债券发行费、股票发行费、固定资产投入使用后发生的相关费用及预付费用、递延所得税、企业研究与开发费用、石油天然气和矿藏的勘探与开发费用,以及递延投资损失等专案。应根据费用的性质进行摊销。
递延资产和无形资产是如何摊销的,分录怎么做,谢谢哈
递延资产?指什么?递延所得税资产不摊销。
无形资产,要不就是按使用年限摊销,要不就是不摊销,年末做减值评估。
递延收益是按月分摊吗
按月分摊会更合理,在对损益进行分析时不会有太大的误差。
递延收益怎么处理
收到时
借:银行存款
贷:递延收益
使用时
借: 相关科目
贷:银行存款、现金等
同时确认收入
借:递延收益
贷:营业外收入
递延收益摊销会计分录
递延收益是指尚待确认的收入或收益,也可以说是暂时未确认的收益,一般递延收益有取得和分配两个步骤,比如取得政府补助计入递延收益的分录为,
1、取得递延收益时分录为,
借:银行存款,
贷:递延收益,
2、在对递延收益进行分摊时,分录为,
借:递延收益,
贷:营业外收入—政府补贴。
递延资产会计分录
会计分录如下:
借:管理费用-递延资产摊销220
贷:长期待摊费用(递延资产)或者是累计摊销 220
借:管理费用-无形资产摊销8738
贷:无形资产或者是累计摊销8738
递延资产有时又被称为递延费用或长期待摊费用,它与固定资产和无形资产相比有其共同点;都是受益期跨越未来若干个会计期间,其价值逐步转移到未来各期的费用中
扩展资料
递延资产是指不能全部计入当期损益,应当在以后年度内分期摊销的各项费用。包括开办费、租入固定资产的改良支出以及摊销期限在一年以上的长期待摊费用、建设部门转来在建设期内发生的不计入交付使用财产价值的生产职工培训费、样品样机购置“大修理”等。
递延资产实质上是一种费用,但由于这些费用的效益要期待于未来,并且这些费用支出的数额较大,是一种资本性支出,其受益期在一年以上,若把它们与支出年度的收入相配比,就不能正确计算当期经营成果,所以应把它们作为递延处理,在受益期内分期摊销。
参考资料来源:百度百科-递延资产
通过上述对递延摊销怎么做会计分录和递延摊销怎么做会计分录的的解读,相信作为会计的您一定有了深入的理解,如果未能解决您的会计分录疑问,可在评论区留言哟。
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