这篇会计分录的文章要给大家谈谈开票流程会计分录怎么写,以及开票时怎么做分录对应的会计知识点,希望对会计朋友学习有所帮助。

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开具增值税普通发票如何做分录?
如果是销售方赊销商品开具的增值税普通发票,会计分录为:
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-应交销项税
如果是销售方赊购商品开具的增值税普通发票,会计分录为:
借:原材料-**材料
贷:应付账款
因为普通发票无法认证抵扣,所以收到发票时就没有进项税这一科目了.
扩展资料:
销售方开具增值税发票时,发票内容应按照实际销售情况如实开具,不得根据购买方要求填开与实际交易不符的内容。
销售方开具发票时,通过销售平台系统与增值税发票税控系统后台对接,导入相关信息开票的,系统导入的开票数据内容应与实际交易相符,如不相符应及时修改完善销售平台系统。
如果购买的商品种类较多,销售方可以汇总开具增值税普通发票。购买方可凭汇总开具的增值税普通发票以及购物清单或小票作为税收凭证。
一、增值税普通发票的格式、字体、栏次、内容与增值税专用发票完全一致,按发票联次分为两联票和五联票两种,基本联次为两联,第一联为记账联,销货方用作记账凭证;第二联为发票联,购货方用作记账凭证。
此外为满足部分纳税人的需要,在基本联次后添加了三联的附加联次,即五联票,供企业选择使用。
二、增值税普通发票第二联(发票联)采用防伪纸张印制。代码采用专用防伪油墨印刷,号码的字型为专用异型体。各联次的颜色依次为蓝、橙、绿蓝、黄绿和紫红色。
三、凡纳入“一机多票”系统(包括试运行)的一般纳税人,自纳入之日起,一律使用全国统一的增值税普通发票,并通过防伪税控系统开具。
对于一般纳税人已领购但尚未使用的旧版普通发票,由主管税务机关限期缴销或退回税务机关;经税务机关批准使用印有本单位名称发票的一般纳税人,允许其暂缓纳入“一机多票”系统,以避免库存发票的浪费,但最迟不得超过2005年年底。
四、增值税普通发票的价格由国家发改委统一制定。
五、各级税务机关要高度重视“一机多票”系统的试运行工作,切实做好新旧普通发票的衔接工作。要掌握情况,统筹布置,合理安排.确保“一机多票”系统顺利推行。
参考资料:百度百科——增值税普通发票
普通发票怎么做会计分录
(1)取得增值税普通发票会计处理:
借:相关成本或费用科目(如管理费用)。
贷:银行存款(或应付账款)。
(2)开具增值税普通发票会计处理:
借:银行存款(或应收账款)。
贷:主营业务收入。
应交税费——应交增值税(销项税额)。
财税2017第76号公告:小规模纳税人销售货物或者加工、修理修配劳务月销售额不超过3万元(按季纳税9万元),销售服务、无形资产月销售额不超过3万(按季纳税9万元)的,自2018年1月1日起至2020年12月31日,可分别享受小微企业暂免征收增值税优惠政策。
会计分录只涉及一个账户借方和另一个账户贷方的会计分录,即一借一贷的会计分录; 复合会计分录指由两个以上(不含两个)对应账户所组成的会计分录,即一借多贷、一贷多借或多借多贷的会计分录。
扩展资料
发票的开具要注意:文字使用要规范,应当使用中文;开具发票的大小写金额要规范;开具发票的开票日期要规范,在发生经营业务确认营业收入时;开具购货单位名称要规范;开具货物名称或服务项目要规范;开具发票的规格、单位、数量、单价等栏目规范。
开具发票时,项目填写齐全,字迹清楚,全部联次一次性复写或打印,应当按号码顺序填开,未实行盖章出门的要在发票联加盖发票专用章或财务专用章。使用电子计算机开具发票的,须经税务机关批准,使用税务机关监制的机外发票,开具后的存根联应按照顺序号装订成册。
看发票报销联的时间、台照、单价、数量、金额是否填写齐全;看发票物品名称是否具体、正确、清楚,如写的类别名称——生产用品、办公用品、交电、百货、日杂、土产,且金额较大,对这种情况不论付款是现金还是转账支票,都可能存在问题。
参考资料来源:百度百科-普通发票
参考资料来源:百度百科-会计分录
先收款,后开票的会计分录怎么做?
先收款,后开票的会计分录怎么做?
收款时做预收,借:银行存款,贷:预收账款。
1、先开票,然后对方再打款;
2、下月开票时确认收入 ;借:预收账款 ;贷:主营业务收入 ;
3、客户还会要求先把开具的发票寄到,然后在走完流程获批后再打款;
3、如果没开票,可以不做收入,做为预收款挂账可以;借:银行存款 ;贷:预收账款 ;
4、等到开票再做收入;借:预收账款;银行存款(假如有补钱的话);贷:主营业务收入;
5、应交税费-应交增值税(销项税额) ;同时结转成本 ;借:主营业务成本 ;贷:库存商品。
先付款后开票的会计分录怎么做
先付款后开票,可以通过预付账款核算,借预付账款,贷银行存款;收到发票后借相应科目,应交税费,贷预付账款即可。
预付账款是指企业按照购货合同规定预付给供应单位的款项预付账款按实际付出的金额入账,施工企业的预收账款主要包括预收工程款、预收备料款等。
企业应设定“预付账款”会计科目,核算企业按照购货合同规定预付给供应单位的款项。企业因购货而预付的款项,借记“预付账款”科目,贷记“银行存款”科目。
收到所购物资时,根据发票账单等列明应计入购入物资成本的金额。
借记“物资采购”或“原材料”、“库存商品”等科目,按专用发票上注明的增值税额,借记“应交税金—应交增值税(进项税额)”科目,按应付金额,贷记“预付账款”科目。补付的款项,借记“预付账款”科目,贷记“银行存款”科目;退回多付的款项,借记“银行存款”科目,贷记“预付账款”科目。
预付款项情况不多的企业,也可以将预付的款项直接记入“应付账款”科目的借方,不设定“预付账款”科目。
企业的预付账款,如有确凿证据表明其不符合预付账款性质,或者因供货单位破产、撤销等原因已无望再收到所购货物的,应将原计入预付账款的金额转入其他应收款。企业应按预计不能收到所购货物的预付账款账面余额,借记“其他应收款——预付账款转入”科目,贷记“预付账款”科目。
收款的会计分录要怎么做
收到款项的类别不同,会计分录就不同,
收到前欠货款,
借:银行存款
贷:应收账款
收回借款欠款等其他应收款项,
借:银行存款
贷:其他应收款
收到营业款,
借:银行存款
贷:主营业务收入
代收款,
借:银行存款
贷:其他应付款
建筑行业施工开票未收款怎么做会计分录
从税法的角度,先开增值税专用发票时,纳税义务就发生了(就是说,就应该缴纳税金了);从企业会计准则的角度,该业务是否应确认收入,需要根据该业务的具体经济实质来判定,故分两种情况来做分录:
若应确认收入
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费——应交增值税(销项税额
若不应确认收入
借:应收账款
贷:应交税费——应交增值税(销项税额
关于先确认收入后开票的会计分录
你的分录不对,
1、未开发票,已收到款项:
借:银行存款/库存现金
贷:应收账款
2、开具发票后:
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费——应交增值税(销项)
预收款怎么做会计分录?
预收款怎么做会计分录?
1、预收账款已收到并存入银行
借:银行存款 贷:预收账款
2、向购买单位开出发票
借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税
“预收账款”账户,账户性质为资产类账户,用来核算企业因销售产品、材料,提供劳务等业务,根据合同向购买单位或接受劳务单位预收的款项。
“预收账款”账户结构:贷方记增加,登记企业预收的款项;借方记减少,登记发货后与供货单位结算的款项。期末余额在贷方,表示已经预付而发货结算的款项;。期末余额在借方,表示购货单位应补付的货款。
收款时:
借:银行存款
贷:预收账款
先预付了款后开发票怎么做会计分录?
您好,会计学堂晓海老师为您解答
付款时 借:预付账款 贷:银行存款 货和发票到时 借:库存商品 应交税费—增值税(进)贷:预付账款
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先开票后付款的会计分录怎么做
先开票后付款的会计分录:
1、开票时:借:应收账款;贷:主营业务收入;应交税费-应交增值税-销项税。
2、收款时:借:库存现金/银行存款;贷:应收账款。
拓展资料:
会计分录亦称“记账公式”。简称“分录”。
它根据复式记账原理的要求,对每笔经济业务列出相对应的双方账户及其金额的一种记录。在登记账户前,通过记账凭证编制会计分录,能够清楚地反映经济业务的归类情况,有利于保证账户记录的正确和便于事后检查。
每项会计分录主要包括记账符号,有关账户名称、摘要和金额。会计分录分为简单分录和复合分录两种。
简单分录也称“单项分录”。是指以一个账户的借方和另一个账户的贷方相对应的会计
分录。
复合分录亦称“多项分录”。是指以一个账户的借方与几个账户的贷方,或者以一个账
户的贷方与几个账户的借方相对应的会计分录。
方法:
一、层析法
层析法是指将事物的发展过程划分为若干个阶段和层次,逐层递进分析,从而最终得出结果的一种解决问题的方法。利用层析法进行编制会计分录教学直观、清晰,能够取得理想的教学效果,其步骤如下:
1、分析列出经济业务中所涉及的会计科目。
2、分析会计科目的性质,如资产类科目、负债类科目等。
3、分析各会计科目的金额增减变动情况。
4、根据步骤2、3结合各类账户的借贷方所反映的经济内容(增加或减少),来判断会计科目的方向。
5、根据有借必有贷,借贷必相等的记账规则,编制会计分录。
此种方法对于学生能够准确知道会计业务所涉及的会计科目非常有效,并且较适用于单个会计分录的编制。
二、业务链法
所谓业务链法就是指根据会计业务发生的先后顺序,组成一条连续的业务链,前后业务之间会计分录之间存在的一种相连的关系进行会计分录的编制。
此种方法对于连续性的经济业务比较有效,特别是针对于容易搞错记账方向效果更加明显。
三、记账规则法
所谓记账规则法就是指利用记账规则“有借必有贷,借贷必相等”进行编制会计分录。
格式:
(1)先借后贷,借贷分行,借方在上,贷方在下。
一借一贷:借:科目A 金额1;贷:科目B 金额1
多借一贷:借:科目A 金额1;借:科目B 金额2;贷:科目C 金额1+2
一借多贷:借:科目A 金额1;贷:科目B 金额2;贷:科目C 金额1-2
(2)先借后贷,借贷同行,借方在左,贷方在右。
一借一贷:借方科目甲 贷方科目乙 金额1
多借一贷:借方科目甲 贷方科目空 金额1
先收款,后开票的会计分录怎么做?
收款时做预收借:银行存款
贷:预收账款
等到开票再做收入
借:预收账款 银行存款(假如有补钱的话)
贷:主营业务收入 应交税金
先收款,后开票的会计分录的具体步骤:
1、先开票,然后对方再打款。
2、下月开票时确认收入 ;借:预收账款 ;贷:主营业务收入 。
3、客户还会要求先把开具的发票寄到,然后在走完流程获批后再打款。
4、如果没开票,可以不做收入,做为预收款挂账可以;借:银行存款 ;贷:预收账款 。
5、等到开票再做收入;借:预收账款;银行存款(假如有补钱的话);贷:主营业务收入。
6、应交税费-应交增值税(销项税额) ;同时结转成本 ;借:主营业务成本 ;贷:库存商品。
7、预收账款预收账款科目核算企业按照合同规定或交易双方之约定,而向购买单位或接受劳务的单位在未发出商品或提供劳务时预收的款项。一般包括预收的货款、预收购货定金等。
关于开票流程会计分录怎么写和开票时怎么做分录的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的会计分录技巧了吗?如果你还想了解更多会计分录相关的文章,记得收藏关注本站。
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- 收不回来,要一直挂着吗?员工都联系不上,也不会交来垫付的资金
- 这个词条,这条回答绝对的总结性很强。看了其他回答,都不如这个好