这是一篇关于购销合同的补充扣款协议交纳印花税吗的会计学习资料内容,在这个文章中,小编给会计朋友们详细介绍了财税人员需要了解的购销合同的补充扣款协议交纳印花税吗财税知识,也许能够帮您解决购销合同的补充扣款协议交纳印花税吗的财务和税务的问题。
购销合同的补充扣款协议交纳印花税吗?
问:我公司签订设备购买合同,结算时扣了供货单位一部分货款,已签订补充扣款协议,这个补充扣款协议是否还要交纳印花税?扣款部分是否可以退回印花税?合同的设备价格和增值税是分开写的,如何计算交纳印花税?
答: 贵公司签订设备购买合同,属于购销合同。纳税义务已在签订合同时产生,而已贴的印花税不能揭下重用、退税或抵扣。因此,签订设备购买合同时交纳的印花税属于正确履行了一次纳税义务。符合《中华人民共和国印花税暂行条例〉第七条规定:“应纳税凭证应当于书立或者领受时贴花。”
结算时扣了供货单位一部分货款,已签订补充扣款协议不属于购销合同范围。属于非应税凭证。
企、事业之间签订的意向书、协议书所议事项内容如:纯属双方经济上的交往、协作、横向联合、扣款协议等,不属于应税凭证,不交纳印花税。
中华人民共和国印花税暂行条例没有列举扣款协议交纳印花税。因此,贵公司结算时扣供货单位一部分货款,已签订补充扣款协议不交纳印花税。并且对扣供货单位一部分货款不能退印花税。
购销合同按合同所载金额计算交纳印花税。
具体计算方法:
(1)凡是签订的订货合同,分别填写价款、税款的,以价款数额计税贴花。
(2)在签订订货合同时,如价格内注明是含税价,在计算缴纳印花税时,应按增值税税率从价款数额中减除后计税。
(3)在签订订货合同时,没有注明含税价或增值税税款的,应按合同所载金额计税贴花。
需要说明的是:企业是按合同注明的不含金额计算缴纳印花税,还是按含税金额计算缴纳印花税,总局对此没有明确规定,部分地方税务部门对此进行了规定,如,上海在沪税地[1993]103号明确规定不包括合同记载的增值税额。辽宁地税行(1997)321号文规定,实行新税制后,有的购销合同含有增值税。对此类合同,凡是能够将价款、税金划分清楚的,按扣除增值税后的余额贴花;划分不清楚的,按全部合同金额贴花。天津市税务局(税三〔1994〕15号通知)《关于订货合同所载金额如何缴纳印花税问题的通知》规定,分别填写价款、税款的,以价款数额计税贴花,没有注明含税价或增值税税款的,应按合同所载金额计税贴花。
由于增值税是价外税,理论上不应作为印花税的计税依据,否则重复征税。有的地方税务机关规定了按不含税价款计算交纳印花税,有的地方税务局没有规定按不含税价款计算交纳印花税。请在签定这类合同时咨询当地主管税务机关。
印花税的征收范围:
现行印花税只对《印花税暂行条例》列举的凭证征收,没有列举的凭证不征税。具体征税范围如下:
1、经济合同税目税率表中列举了10大类合同。它们是:
(1)购销合同。
(2)加工承揽合同。
(3)建设工程勘察设计合同。
(4)建筑安装工程承包合同。
(5)财产租赁合同。
(6)货物运输合同。
(7)仓储保管合同。
(8)借款合同。
(9)财产保险合同。
(10)技术合同。
2、产权转移书据产权转移即财产权利关系的变更行为,表现为产权主体发生变更。产权转移书据是在产权的买卖、交换、继承、赠与、分割等产权主体变更过程中,由产权出让人与受让人之间所订立的民事法律文书。我国印花税税目中的产权转移书据包括财产所有权、版权、商标专用权、专利权、专有技术使用权共5项产权的转移书据。
其中,财产所有权转移书据,是指经政府管理机关登记注册的不动产、动产所有权转移所书立的书据,包括股份制企业向社会公开发行的股票,因购买、继承、赠与所书立的产权转移书据。其他4项则属于无形资产的产权转移书据。另外,土地使用权出让合同、土地使用权转让合同、商品房销售合同按照产权转移书据征收印花税。
3、营业账簿按照营业账簿反映的内容不同,在税目中分为记载资金的账簿(简称资金账簿)和其他营业账簿两类,以便于分别采用按金额计税和按件计税两种计税方法。
(1)资金账簿。
(2)其他营业账簿。
文章很详细的介绍了“购销合同的补充扣款协议交纳印花税吗”这个问题以及印花税征税范围的内容,大家有没有有所了解了呢,对于印花税还有许多其他的知识点和注意事项,有兴趣的小伙伴欢迎在线咨询会计实操官网的金牌答疑老师!
以上内容便是会计实务关于《购销合同的补充扣款协议交纳印花税吗》的全部内容,如果作为会计的您在学习「购销合同的补充扣款协议交纳印花税吗」时有疑问可联系客服或者在评论区留言评论。
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