这是一篇有关进项税使报表应交税费负数如何处理?的会计实操内容,在这个文章中,小编给会计朋友们详细介绍了财税人员需要了解的进项税使报表应交税费负数如何处理?财税知识,我们相信也许能帮您解决进项税使报表应交税费负数如何处理?的财务和税务的问题。

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进项税使报表应交税费负数如何处理?
答:面对进项税使报表应交税费负数,处理方法如下:
营改增中已明确:“应交税费——应交增值税”科目期末如为借方余额,应根据其流动性在资产负债表中的“其他流动资产”项目或“其他非流动资产”项目列示;如为贷方余额,应在资产负债表中的“应交税费”项目列示。
那么如果不适用营改增的地区,这个会计处理是否适用,我看好多上市公司“应交税费——应交增值税”借方余额仍然以负数在财务报表中列示,并没有分类到流动资产或其他非流动资产。
会计实操温馨提醒您,增值税的独特计算方法,使应交税金或应付税费科目很容易成为负数。这里,除了增值进项,还有应交所得税也有时能为负数大业做出贡献。每季,企业的所得税总是要预缴的,前几季实缴的多了,最后汇算清缴时,发现应缴的是非常之少,而已缴的税局又不肯退款,企业又不愿意把税局欠自己的钱挂往来,就让应交所得税显示一个负数,表明税是多交了。如果你在报表上看见应交税费是个负数,一定要继续去看明细,而不要想当然地认为就是增值税进项的影响。
对于进项税使报表应交税费负数如何处理,上述文字就为您介绍到了这里,希望您能够有所收获。同时您可以购买会计实操的课程,以便更好的学习会计知识。
上述是税务知识关于《进项税使报表应交税费负数如何处理?》的全部内容,如果作为会计的您在学习「进项税使报表应交税费负数如何处理?」时有疑问可联系客服或者在评论区留言评论。
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