文章是关于如何处理填写错误的增值税发票的税法实务内容,文章给您详细介绍了会计实务人员和税务会计人员工作和学习过程中如何处理填写错误的增值税发票的相关财税知识,我们相信也许能够只为帮助您搞定如何处理填写错误的增值税发票的财税实务问题。
如何处理填写错误的增值税发票
当发票仅由于数量多开或少开而出现错误时,这是最容易处理的一种情况。如果是数量少开,企业在下一次开票时,将少开的数量补足就可以了。如果是数量多开,且双方还发生持续性业务,那么在下一次开票时,考虑已经多开的数量,按差额开具发票就可以了。当发票是由于价格错误、购货方信息错误、税率错误等原因造成的错误,那么就需要重开发票了。增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称"专用发票")后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的。分为以下两种情况。
如果是当月错开的发票,可以作废发票。企业需收回所有联次的发票,在开票软件中做发票作废,同时在纸质作废发票上注明作废字样,注意,作废发票不能丢失,也要规范归档管理。之后再开具正确的发票就可以了。如果错开的发票已经跨月,那么就不能简单的作废处理了,需要开具红字发票对错误发票进行冲销。企业同样需要收回所有联次的发票,在开票软件中进行红字发票的操作,冲销错误发票。之后再开具正确发票。
增值税普通发票开具错误1。开具时发现有误的,可即时作废。
2.如果跨月了不能作废,可以直接开具红字增值税普通发票,再开具正确蓝字增值税普通发票。
提醒大家:纳税人需要开具红字增值税普通发票的,必须收回原发票并注明"作废"字样或取得对方有效证明。
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