今天给各位分享钱退回会计分录怎么做的知识,其中也会对退回来的钱怎么写分录进行解释,如果未能解决您的会计分录问题,可在评论区留言!
提供合法的票据。索取住宿票据时,应要求对方将票据内容填写完整,填写内容包括:单位名称(姓名)、日期、住宿天数、单价、金额、填票人。填报工作人员出差五定审批单。
借:管理费用-差旅费,应交税费-应交增值税(进项税),小规模没有进项税,贷:其他应收款-某人,有剩余现金归还,借:库存现金 贷:其他应收款 -某人,补款时,借:其他应收款 -某人,贷:库存现金等。
差旅费由于出差的目的、业务性质、报销人员不同,报销部门不同,入帐科目不一样。
借:管理费用(实际的差旅费),库存现金 (退回的钱),贷:其他应收款 (当初借出去的钱)。出差借钱时候分录:借:其他应收款,贷:库存现金。
报销差旅费时的会计分录: 借:管理费用-差旅费 库存现金 贷:其他应收款/小某 差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目,主要包括因公出差期间所产生的交通费、住宿费、伙食费和公杂费等各项费用。
报销时:借:管理费用-差旅费 1500 现金 500 贷:其他应收款-小王 2000 当初预借时:借:其他应收款-小王 2000 贷:现金 2000 为了反映和监督其他应收账款的增减变动及其结存情况,企业应当设置“其他应收科目进行核算。
贷:现金 2000 以转帐支票支付所属技工学校经费50000元。借:管理费用-职工教育经费 50000 贷:银行存款 50000 张华报销差旅费1500元,余款退回现金。
刘芳出差借款3000,对于财务部门来说刘芳欠了财务部门的钱,就计入“其他应收款”,而王芳出差回来报销差旅费,她是为公司出差,差旅费自然属于公司的支出,一般增加“管理费用”,同时冲销“其他应收款”。
贷:库存现金2000 以转账支票支付所属技工学校经费50000元。借:管理费用-职工教育经费50000 贷:银行存款50000 张华报销差旅费1500元,余款退回现金。
车间报销办公用品费300元,公司报销办公用品费500元,均以现金付讫。职工刘芳出差借款3 000元,以现金付讫。以转账支票支付所属职工子弟学校经费50 000元。刘芳报销差旅费1 500元,余款退回现金。
1、退回的社保费做之前计提与缴纳的相反分录就是了。
2、缴纳社保退回会计分录:做相反分录冲回就可以了。原借:管理费用--社保费,贷:银行存款,冲回借:银行存款,贷:管理费用--社保费。
3、退回的社保费做之前计提与缴纳的相反分录就是了。收到退回的社保费的账务处理是, 借:银行存款, 贷:应付职工薪酬—社保。 冲销之前计提的分录是, 借:应付职工薪酬—社保, 贷:管理费用等科目。
4、管理费用——社保费。退社会保险费的会计分录:这个会计分录分两种情况:第一种退的是企业缴纳社保金,当年度,贷记管理费用等科目;上年度,贷记以前年度损益调整,再结转至利润分配科目。
5、社保费退会,一般对原来计提的分录进行红冲处理。
主要原因是企业预先付款给多了,因此退回多收款项。相应的会计分录为:借:预收账款 贷:银行存款 在日常核算中,预收账款按实际收到的金额入账,如预收的材料、商品采购货款等。
你上述情况说明,你的账未做错,只是款付错了。但是也要先冲后调,因为你的支票多付款了。
退回多余款的会计分录有两种情况,第一种情况是我们预先付款给多了即预付账款太多,因此退回多收款项的会计分录为:借:银行存款,贷:预付账款。第二种情况,支付的是票据太多,多余的费用退回。
根据上述收到款项对应科目做相反分录即可,以支付其他各种暂付款项为例,分录如下:借:其他应付款贷:银行存款拓展资料:什么是预付账款预付账款是指企业按照购货合同的规定,预先以货币资金或货币等价物支付供应单位的款项。
二是购货行为,收到销货单位退回余款:借:银行存款,贷:预付账款。退回多余款的会计分录:收到退款方:借:现金/银行存款,贷:其他应收款。支付退款方:借:其他应付款,贷:现金/银行存款。
借:应付账款;贷:银行存款。现在退回:借:应付账款,红数或负数;贷:银行存款,红数或负数。
比如企业支付的预付款项,合同取消而退回的,则应该冲减预付账款,如果是企业支付的货款因退货退回的,则应该冲减货款和确认应退回的款项。借:库存商品,贷:银行存款。退回时,做相反的分录。
在日常核算中,预收账款按实际收到的金额入账,如预收的材料、商品采购货款等。
付出去款项退回的会计分录做法:涉及成本费用的,要做红字退回分录;不涉及成本费用的,可以原分录红数退回也可以做相反分录退回。
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