会计学习网今天要给大家分享的是有关挂证怎么做会计分录的会计知识,希望对于会计朋友学习的过程中有帮助。
本文目录一览:
- 1、对于施工企业,建筑施工单位给挂靠公司交的管理费应记入什么会计科目
- 2、被挂靠企业的会计分录怎样做
- 3、建筑行业挂靠会计分录是什么
- 4、营改增后挂靠工程会计分录具体怎么做?
- 5、挂账的会计分录怎么做
- 6、挂靠运输公司如何做账务处理?
对于施工企业,建筑施工单位给挂靠公司交的管理费应记入什么会计科目
1、建筑企业收挂靠公司管理费计入其他业务成本科目。具体会计分录是:借:其他业务成本 贷:银行存款 其他业务成本为核算企业除主营业务活动以外的其他经营活动所发生的成本。
2、支付挂靠公司的挂靠费记账方式:借:管理费用 贷:库存现金或银行存款 企业应通过“管理费用”科目,核算管理费用的发生和结转情况。
3、建筑施工企业挂靠交的管理费,计入“工程施工--管理费”科目。交通运输企业挂靠交的管理费,计入“管理费用”科目。
4、承包方的经营收支全部纳入出包方的财务会计核算;出包方与承包方的利益分配是以出包方的利润为基础。
5、工伤费应入哪个会计科目 工伤费应入哪个会计科目? (1)如果没有上保险,工伤费计入“管理费用--福利费”科目。 (2)如果单位上保险了,单位垫付的费用,暂时记入“其他应收款”科目。
被挂靠企业的会计分录怎样做
1、挂靠方将采购款打入被挂靠方账户。借:银行存款,贷:其他应付款。收到增值税专用发票时。借:其他应付款,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:银行存款。
2、向建设单位收取工程款时,借:银行存款100万元 贷:预收账款100万元;向挂靠单位支付工程款时,借:预付账款90万元,贷:银行存款90万元;按进度向挂靠单位收取管理费用2万元,在记事簿中记载,不作账务处理。
3、不能这么处理,这么处理属于偷税漏税。预收账款在工程完工后或结算后应该转工程结算收入。
4、公司缴纳社保时,账务处理如下:借:管理费用/销售费用—养老等社保明细,借:其他应收款—社保,贷:银行存款。扣员工工资时:借:应付职工薪酬—应发工资,贷:其他应收款 —社保(个人承担),贷:银行存款。
建筑行业挂靠会计分录是什么
1、(4)如果被挂靠方与发包方承包的建筑施工合同签订的是甲供材合同,而且合同中约定被挂靠方(总承包方)选择简易计税方法计算增值税的情况下。依照税法规定,采购建筑材料只能获得增值普通发票,而不能获得增值税专用发票。
2、不能这么处理,这么处理属于偷税漏税。预收账款在工程完工后或结算后应该转工程结算收入。
3、对于施工企业,建筑施工单位给挂靠公司交的管理费应计入管理费用科目;具体会计分录是:借:管理费用-服务费 贷:银行存款 管理费用是指 企业行政管理部门 为组织和管理生产经营活动 而发生的各项费用。
营改增后挂靠工程会计分录具体怎么做?
1、具体来说: 如果建造合同的结果能够可靠估计的,施工企业按工程量清单分期确认收入,一般是简单易行的。
2、被挂靠企业的会计分录:根据实际发生的经济业务进行相应的账务处理,根据凭证登记账簿。比如取得被挂靠业务收入的时候,内账的账务处理是,借:银行存款等科目,贷:其他应付款—某某单位。
3、按照合同价款提取百分点;按合同价款提取百分点后,还要按照结算价高出合同价款的部分再提取一个百分点;按照挂靠一次收取一定的固定费用。
4、不能这么处理,这么处理属于偷税漏税。预收账款在工程完工后或结算后应该转工程结算收入。
挂账的会计分录怎么做
1、应收账款挂账的分录是,借:应收账款—某某客户单位,贷:主营业务收入—销售货物收入,应交税费—应交增值税(销项税额)。今后收回的时候,借:银行存款—某某银行,贷:应收账款—某某客户单位。
2、挂账的会计分录:发生应收账款(赊销)时,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费。收到款项,冲销应收账款,借:银行存款,贷:应收账款。
3、借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税(销项税额),收到款项,冲销应收账款,借:银行存款,贷:应收账款。
挂靠运输公司如何做账务处理?
挂靠人一次性将购车款支付被挂靠方,再通过被挂靠方购买车辆。
运输公司支付运输费时应取得对方增值税发票。
运输公司的挂靠车辆,需要看发票当时是开的谁的抬头。如果是开的被挂靠公司的抬头,则被挂靠的运输公司计入到固定资产科目核算。如果不是开的被挂靠的运输公司的抬头,则应该当做租赁资产入账,计入到运输公司的成本。
通过上述对挂证怎么做会计分录和的解读,相信作为会计的您一定有了深入的理解,如果未能解决您的会计分录疑问,可在评论区留言哟。
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