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支付车费怎么做会计分录(车费怎么记账)

会计学习资料62023-04-18

这篇会计分录的文章要给大家谈谈支付车费怎么做会计分录,以及车费怎么记账对应的会计知识点,希望对会计朋友学习有所帮助。

本文目录一览:

车费上个月做的帐,这个月付的款怎么做分录?

1、计提运费的时候,可以做分录:借:销售费用 贷:其他应付款 本月支付的时候,做分录:借:其他应付款 贷:银行存款(或现金)。规则功能:在权责发生制前提下,预先计入某些已经发生但未实际支付的费用。

2、可以先入“预付账款”科目,然后待发票回后再转平此科目。

3、本月付上月货款的分录:借:应付账款,贷:银行存款。上个月的计入应付账款,借:主营业务收入,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:应付账款。

4、本月付上月货款的分录可以用应付账款科目进行转换:借:应付账款,贷:银行存款,上个月的计入应付账款,借:主营业务收入,借:应交税费—应交增值税(进项税额),贷:应付账款。

5、你好,分录建议借:成本费用科目,应交税费-应交增值税-进项税额(如有),贷:应付账款或其他应付款。下个月支付时借:应付账款或其他应付款,贷:银行存款。

6、现金,银行日记记账,应该做到日清月结。上个月支付的款项那就应该在上个月反应,漏记的在下个月初补记,和平时做分录一样。

以现金支付办公室职工报销市内交通费的会计分录怎么做.

1、借:管理费用/销售费用/制造费用--交通费300(按人员所属部门选择费用科目)借:管理费用/销售费用/制造费用--业务招待费1600 贷:库存现金1900 不论企业的业务招待费实际发生多少,最多只能按照发生额的60%扣除。

2、借:管理费用-交通费300 借:管理费用-业务招待费1600 贷:库存现金1900 企业应通过“管理费用”科目,核算管理费用的发生和结转情况。

3、报销差旅费,用现金支付填写会计分录方法:提前预支差旅费XXXX元 a、借:其他应收款-XX员工,XXXX元。b、贷:库存现金XXXX元。差旅费报销:a、借:制造费用-差旅费 XXXX元。b、借:库存现金 XXXX元。

4、根据员工所在部门的性质来做会计主分录。管理部门的就入管理费用科目:借:管理费用---汽车费 贷:现金/银行存款。销售部门的就入销售费用科目:借:销售费用---汽车费 贷:现金/银行存款。

现金支付交通费5600元,其中车间承担4000元怎么写会计分录?

1、借生产成本6800,借制造费用4000,贷银行存款10800会计分录也叫“记账公式”。称为“入口”。根据复式记账原则的要求,列出双方对应的账户及其每笔经济业务的金额。

2、应缴税费—增值税—进项税转出 (购进材料时抵扣的进项税额)(4)一般费用性质的消耗 借:制造费用—机物料消耗 56000 贷:原材料 56000 机械站领用材料4000的处理基本与上面四种相同,看你的实际情况是什么样子了。

3、114日,用银行存款支付电费1200元,其中:企业管理部门应负担400元,车间应负担800元。

4、贷:库存现金 40000 (8)10日开出转账支票400元支付公司的报刊杂志费。借:管理费用 400 贷:银行存款 400 (9)15日开出转账支票一张,支付水电费650元。其中,车间负担450元,行政部门负担200元。

5、借:管理费用-差旅费5850 现金 4150 贷:其他应收款-总经理10000 以现金50元支付车间主任市内交通费。借:制造费用-差旅费50 贷:现金50 以银行存款支付车间水电费4000元;公司管理部门水电费900元。

6、借方:其他应收款-车间主任500贷记:库存现金500元偿还时间借方:管理费用-差旅费600贷记:库存现金100元其他应收款-车间主任500拓展资料:会计分录也称为“记账公式”。称为“进入”。

支付运输费的会计分录怎么做

借:销售费用。应交税费——应交增值税(进项税额)。贷:银行存款。购进货物时,支付运费的会计分录:借:库存商品/原材料。应交税费——应交增值税(进项税额)。贷:银行存款。

借:材料采购(在途物资)应缴税金-应缴增值税(进项税额)(如果取得正式的运输发票,按发票上注明的运费和建设基金的7%计算进项)贷:银行存款(现金)###为购货而支付的运输费用应该记入该种货物的采购成本。

运费会计分录写法:借:管理费用—运费等等。企业发生运费支出且收到对应发票时:借:管理费用—运费(根据费用所属部门计入相关科目)应交税费—应交增值税(进项税额)贷:银行存款。

运费在采购时产生的运费计入成本中, 其他时候的运费均计入销售费用。

综上就是 kj.yyrjxz.com 小编关于支付车费怎么做会计分录的会计分录知识的个人见解,如果能够提供给您解决车费怎么记账账务问题时的帮助,您可以在评论区留言点赞哟。

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