今天给各位分享旅游费用怎么做会计分录的知识,其中也会对旅游费用账务处理进行解释,如果未能解决您的会计分录问题,可在评论区留言!
本文目录一览:
- 1、公司组织的旅游费要怎么做会计分录,计提的时候
- 2、旅游费的会计分录应该怎么做
- 3、旅游景区的发票怎么做会计分录
- 4、企业外出旅游的费用怎样出会计分录
- 5、...员工去旅游,旅行社开具的“综合服务费”发票应该怎么做会计分录?
公司组织的旅游费要怎么做会计分录,计提的时候
借:管理费用—福利费 贷:现金 现在好像可以在找工会,用上交的工会经费报销。那样就不存在这个分录了。
建议做以下会计分录:借:管理费用-职工福利费 贷:银行存款/库存现金 年度汇算清缴时,实际发生的福利费超过工资总额14%部分,应当纳税调整。
公司组织员工旅游的费用可以计入职工福利费。凭旅行社收据和景点门票可以入帐,但必须是正式合法票据。
差旅费会计分录做法如下:差旅费报销时:借:管理费用。贷:其他应收款。借或贷:库存现金。出差人员出差前预借差旅费时,此时尚未出差,费用没有发生:借:其他应收款——职工。贷:库存现金。
②从福利费和工会经费中支付给本单位职工的每人都有的补贴、补助;③单位为个人购买汽车、住房、电子计算机等不属于临时性生活困难补助性质的支出。
会计分录如下:借:应付职工薪酬-职工福利 贷:银行存款或现金 同时:借:管理费用-职工福利 贷:应付职工薪酬-职工福利 职工福利是指企业为职工举办的集体福利以及建立的某些补助和补贴。
旅游费的会计分录应该怎么做
1、1,公司组织的旅游可以直接记入"管理费用-其他费/福利费"。
2、会计分录最好是一借一贷,尽量避免多借多贷。最后附上这个分录普遍格式出差时所借支的旅费,在借支的时候借:其他应收数一X员工,贷:现金/银行存等。
3、差旅费会计分录做法如下:差旅费报销时:借:管理费用。贷:其他应收款。借或贷:库存现金。出差人员出差前预借差旅费时,此时尚未出差,费用没有发生:借:其他应收款——职工。贷:库存现金。
4、对于旅游公司开出旅游发票但是未收到款项,应计入“应收账款”,待收到款项时,再冲销应收账款。
5、差旅费会计分录做法如下:企业预支外出人员的差旅费,具体会计分录为:借:其他应收款——某员工。贷:银行存款。外出人员实际发生的差旅费比预支的款项少,企业应收回剩余款项,具体会计分录为:借:银行存款。
旅游景区的发票怎么做会计分录
会计分录如下:借:应付职工薪酬-职工福利 贷:银行存款或现金 同时:借:管理费用-职工福利 贷:应付职工薪酬-职工福利 职工福利是指企业为职工举办的集体福利以及建立的某些补助和补贴。
开出发票就做收入 借:应收账款--A客户 贷:主营业务收入 希望帮助到你。
补助;③单位为个人购买汽车、住房、电子计算机等不属于临时性生活困难补助性质的支出。因此,公司组织的人人有份的免费旅游,不属于免税的福利费范围,应当并入纳税的工资、薪金收入计征所得税。
报销差旅费有增值税发票分录:借:管理费用或销售费用或制造费用等应交税费——应交增值税(进项税额)贷:库存现金会计分录亦称“记账公式”。简称“分录”。
旅游行业差额征税会计分录:借:应收账款,贷:主营业务收入,贷:应交税费-应交增值税,同时,允许差额征税的成本发票为原始凭证入账做会计分录:借:应付账款,贷:主营业务成本,贷:应交税费-应交增值税。
差旅费报销的会计分录:借:管理费用贷:其他应收款借或贷:库存现金。出差人员出差前预借差旅费时,此时尚未出差,费用没有发生:借:其他应收款——职工贷:库存现金。
企业外出旅游的费用怎样出会计分录
针对企业提前借支了差旅费的情况,会计分录记录为:借方:其他应收款—借款人,贷方:银行存款/库存现金。
差旅费会计分录做法如下:差旅费报销时:借:管理费用。贷:其他应收款。借或贷:库存现金。出差人员出差前预借差旅费时,此时尚未出差,费用没有发生:借:其他应收款——职工。贷:库存现金。
会计分录如下:借:应付职工薪酬-职工福利 贷:银行存款或现金 同时:借:管理费用-职工福利 贷:应付职工薪酬-职工福利 职工福利是指企业为职工举办的集体福利以及建立的某些补助和补贴。
1,公司组织的旅游可以直接记入"管理费用-其他费/福利费"。
差旅费报销的会计分录:借:管理费用贷:其他应收款借或贷:库存现金。出差人员出差前预借差旅费时,此时尚未出差,费用没有发生:借:其他应收款——职工贷:库存现金。
主要会计科目由于旅游企业本身是组织团队旅游,游客到旅行社报名参加旅游,旅行社收取旅游款,构成企业的销售收入。
...员工去旅游,旅行社开具的“综合服务费”发票应该怎么做会计分录?
会计分录如下:借:应付职工薪酬-职工福利 贷:银行存款或现金 同时:借:管理费用-职工福利 贷:应付职工薪酬-职工福利 职工福利是指企业为职工举办的集体福利以及建立的某些补助和补贴。
公司组织员工旅游的费用可以计入职工福利费。凭旅行社收据和景点门票可以入帐,但必须是正式合法票据。
差旅费的证明材料应包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。会议费的证明材料应包括:会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准、支付凭证等。
旅游发票进福利费,不要超过工资全额的14%就可以了。车费进差旅费因该可以的。
关于旅游费用怎么做会计分录和旅游费用账务处理的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的会计分录技巧了吗?如果你还想了解更多会计分录相关的文章,记得收藏关注本站。
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