这篇会计分录的文章要给大家谈谈商家寄出邮费会计分录怎么写,以及给商家寄回去邮费对应的会计知识点,希望对会计朋友学习有所帮助。
本文目录一览:
邮寄合同快递费会计分录
1、企业发生邮寄合同快递费且取得对应发票时:
借:管理费用等——运费(根据费用所属部门计入相关科目)
应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:应付账款——公司名称
2、企业支付快递费时:
借:应付账款——公司名称
贷:银行存款
3、期末结转本年利润时:
借:本年利润
贷:管理费用等——运费
企业发生邮寄合同快递费且取得对应发票时,应当计入“管理费用”等科目以及“应交税费”科目核算;待企业支付快递费时,通过“应付账款”科目核算;期末结转企业利润时,应通过“本年利润”科目结转核算。
运费如何做会计分录?
运费的会计分录:
销售商品支付运费的会计分录:
借:销售费用
应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
购买材料运费计入材料成本:
借:原材料
应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
代垫运费的会计分录:
借:应收账款
贷:银行存款
收回代垫运费的会计分录:
借:银行存款
贷:应收账款
支付运费对应进项税额能否抵扣的处理:
销售货物时,支付运费:如果销售的货物是免税增值税项目、简易计税方法计税等不能产生销项税额的,则支付的运费即使取得增值税专用发票,也不能抵扣进项税额;
购买货物时,支付运费:如果外购货物是用于免征增值税项目、集体福利或个人消费等不能产生销项税额的,则支付的运费即使取得增值税专用发票,也不能抵扣进项税额;
如果外购货物用于了增值税应税项目,取得普通发票,但是支付的运费取得增值税专用发票的,则可以凭票抵扣运费的进项税额;如果未取得增值税专用发票的,则不得抵扣运费的进项税额
物流运费的会计分录怎么做?
物流运费的会计分录分为以下几种情况:\x0d\x0a\x0d\x0a1、自己支付的进货运费,计入采购货物成本\x0d\x0a\x0d\x0a借:原材料等\x0d\x0a\x0d\x0a贷:银行存款等\x0d\x0a\x0d\x0a2、进货,对方支付运费,分两种情况;一是对方付运费,跟本企业无关,不做会计分录;二是对方代垫运费,实际还是本企业付运费,会计分录:\x0d\x0a\x0d\x0a①若货款未付\x0d\x0a\x0d\x0a借:原材料\x0d\x0a\x0d\x0a贷:应付账款(含对方代垫的运费)\x0d\x0a\x0d\x0a②若支付贷款\x0d\x0a\x0d\x0a借:原材料\x0d\x0a\x0d\x0a贷:银行存款(含对方代垫的运费)\x0d\x0a\x0d\x0a3、支付给快递公司的运费,计入货物成本\x0d\x0a\x0d\x0a借:原材料\x0d\x0a\x0d\x0a贷:银行存款等。
快递费用很多要如何做会计分录
借:销售费用--快递费/服务费
贷:库存现金-银行存款-应付账款
作为电子商务(网络销售)公司,快递费用属于销售产生的费用,所以应该计入销售费用里。
PS:这个其实看各公司的情况,如果快递费用过高,可以按比例部分计入产品成本。但是,一般电商公司的快递费不可能占比过高。一般都是占10%上下。
扩展资料:
销售费用的主要账务处理
(一)企业在销售商品过程中发生的包装费、保险费、展览费和广告费、运输费、装卸费等费用,借记本科目,贷记“现金”、“银行存款”科目。
(二)企业发生的为销售本企业商品而专设的销售机构的职工薪酬、业务费等经营费用,借记本科目,贷记“应付职工薪酬”、“银行存款”、“累计折旧”等科目。
期末,应将本科目余额转入“本年利润”科目,结转后本科目应无余额。
参考资料来源:百度百科-销售费用
快递费会计分录怎么做
快递费会计分录:
根据发生快递费部门不同计入不同的会计分录。
借:管理费用-快递费 管理部门发生,
借:销售费用-快递费 销售部门发生,
借:制造费用-快递费 车间管理部门发生,
借:应交税费-应交增值税-进项税额 一般纳税人取得专用发票可以抵扣进项税额,
贷:银行存款等。
综上就是 kj.yyrjxz.com 小编关于商家寄出邮费会计分录怎么写的会计分录知识的个人见解,如果能够提供给您解决给商家寄回去邮费账务问题时的帮助,您可以在评论区留言点赞哟。
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