kj.yyrjxz.com 小编在本篇文章中要讲解的会计分录知识是有关代垫运杂费怎么写会计分录和代垫运杂费计入什么科目的内容,详细请大家根据目录进行查阅。
本文目录一览:
- 1、我公司销售货物代垫运费会计分录怎么做?
- 2、企业购入材料 对方代垫运杂费。 怎么做会计分录?
- 3、代垫运费的会计分录怎么做
- 4、销售商品代垫运费的会计分录
- 5、对方代垫运杂费的会计分录怎么写?求解释??
我公司销售货物代垫运费会计分录怎么做?
1、首先,代垫运费的处理,如下:
借:其它应收款--垫支运费--XX单位
贷:银行存款
2、收到款项时:
借:银行存款等
贷:其它应收款--垫支运费--XX单位
3、销售商品并代垫运费账务处理:
借:应收账款——某公司
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税(销项税额)
库存现金或银行存款(代垫的运费,应计入应收账款)
扩展资料
《企业会计准则应用指南—会计科目和主要账务处理》规定,代购货单位垫付的包装费、运杂费,借记“应收账款”科目,贷记“银行存款”等科目。收回代垫费用时,借记“银行存款”科目,贷记“应收账款”科目。
参考资料
百度百科-销售费用-代垫运费
企业购入材料 对方代垫运杂费。 怎么做会计分录?
企业购入原材料\x0d\x0a①购入材料\x0d\x0a借:材料采购/在途物资(含运杂费)\x0d\x0a 应交税费--应交增值税(进项税额)(材料进项税)\x0d\x0a 应交税费--应交增值税(进项税额)(运费进项税)\x0d\x0a贷:应付账款--XX单位(材料货款)\x0d\x0a 其他应付款--XX单位(代垫运杂费)\x0d\x0a\x0d\x0a②材料验收入库\x0d\x0a借:原材料\x0d\x0a贷:材料采购/在途物资\x0d\x0a\x0d\x0a③支付材料货款及代垫运杂费\x0d\x0a借:应付账款--XX单位(材料货款)\x0d\x0a 其他应付款--XX单位(代垫运杂费)\x0d\x0a贷:银行存款
代垫运费的会计分录怎么做
代垫运费会计分录:
借:应收账款,
贷:银行存款,
收回代垫运费的会计分录:
借:银行存款,
贷:应收账款,
支付运费对应进项税额能否抵扣的处理:
销售货物时,支付运费:如果销售的货物是免税增值税项目、简易计税方法计税等不能产生销项税额的,则支付的运费即使取得增值税专用发票,也不能抵扣进项税额;
购买货物时,支付运费:如果外购货物是用于免征增值税项目、集体福利或个人消费等不能产生销项税额的,则支付的运费即使取得增值税专用发票,也不能抵扣进项税额;
如果外购货物用于了增值税应税项目,取得普通发票,但是支付的运费取得增值税专用发票的,则可以凭票抵扣运费的进项税额;如果未取得增值税专用发票的,则不得抵扣运费的进项税额。
销售商品代垫运费的会计分录
销售商品代垫运费的会计分录是:
借:应收账款—某某单位,
贷:主营业务收入,
应交税费—应交增值税(销项税额),
银行存款等科目(代垫运费金额)。
公司垫付费用的主要账务处理:
①本科目发生应收账款时,按应收金额,借记本科目,按照实现的营业收入,贷记"主营业务收入"等,按专用发票上注明的增值税,贷记"应交税费应交增值税(销项税额)"科目;收回应收账款时,借记"银行存款"等科目,贷记本科目。
②企业代购货单位垫付的包装费、运杂费,借记本科目,贷记"银行存款"等科目;收回代垫运费时,借记"银行存款",贷记本科目。
③企业收到债务人清偿债务的现金金额小于该项应收账款账面价值的,借记"坏账准备"科目,按重组债权的账面余额,贷记本科目,按其差额,借记"营业外支出"科目。
收到债务人清偿债务的现金金额大于该项应收账款账面价值的,借记"坏账准备"科目,按重组债权的账面余额,贷记本科目,按其差额,贷记"资产减值损失"科目。
④企业接受的债务人用于清偿债务的非现金资产,应按该项非现金资产的公允价值,借记"原材料"、"库存商品"、"固定资产"、"无形资产"等科目,按可抵扣的增值税额,借记"应交税费应交增值税(进项税额)"科目,按重组债权的账面余额,贷记本科目,按应支付的相关税费和其他费用。
⑤将债权转为投资,企业应按应享有股份的公允价值,借记"长期股权投资"科目,按重组债权的账面余额,贷记本科目,按应支付的相关税费贷记"银行存款"、"应交税费"等科目,按其差额,借记"营业外支出"科目。
⑥以修改其他债务条件进行清偿的,企业应按修改其他债务条件后的债权的公允价值,借记本科目,按重组债权的账面余额,贷记本科目,按其差额,借记"营业外支出"科目。
对方代垫运杂费的会计分录怎么写?求解释??
从胜利工厂购入A材料5000千克,买价50000元,增值税进项税额8500元,购入B材料5000千克,买价60000元,增值税10200元,对方代垫运杂费2000元,款项用银行存款支付,材料同时验收入库。
按重量标准分配A、B材料共同负担的运杂费。费用分配率=待分配费用/分配标准总额=2000/(5000+5000)=2000/10000=0.2(元/千克)注:运费与材料的重量成正相关。
A材料应负担运杂费=5000*0.2=1000;B材料应负担运杂费=5000*0.2=1000(此例中AB材料重量相等,也可以直接将运杂费平分即可)
借:原材料---A材料50000+2000*5000/(5000+5000)*93%
原材料---B材料60000+2000*5000/(5000+5000)*93%
应缴税费---应缴增值税---进项税额18700+2000*7%
贷:银行存款20700
1、对方代垫运杂费2000元,如果取得运输票,可以按照7%抵扣进项税额
2、运杂费,是购进原材料的进货成本的组成部分,要记入存货成本。
3、运杂费,要按照货物重量来进行分摊,本别计入A、B两种原材料的进货成本。
扩展资料:
应交增值税
1、企业采购物资等,按可抵扣的增值税额,借记本科目(应交增值税——进项税额),按应计入采购成本的金额,借记“材料采购”,“在途物资”或“原材料”,库存商品”等科目,按应付或实际支付的金额,贷记“应付账款”、“应付票据”、“银行存款”等科目。
购入物资发生的退货,做相反的会计分录。
由运输单位造成的采购物资短缺,运输单位予以全额赔偿的,应借记“银行存款”等科目,贷方按这部分物资的价款由“待处理财产损益”转出,按这部分物资的增值税由“应交税费---应缴增值税(进项税额转出)”予以转出。
2、销售物资或提供应税劳务,按营业收入和应收取的增值税额,借记“应收账款”、“应收票据”、“银行存款”等科目,按专用发票上注明的增值税额,贷记本科目(应交增值税——销项税额),按实现的营业收入,贷记“主营业务收入”、“其他业务收入”科目。
发生的销售退回,做相反的会计分录。
3、实行“免、抵、退”的企业,按应收的出口退税额,借记“其他应收款”科目,贷记本科目(应交增值税——出口退税)。
4、企业本月交纳本月的增值税,借记本科目(应交增值税——已交税金),贷记“银行存款”科目。
5、企业本月月底有未交增值税,借记本科目(应交增值税——转出未交增值税),贷记:应交税费——未交增值税。下月缴纳时,借记应交税费——未交增值税,贷记银行存款。
6、小规模纳税人以及购入材料不能取得增值税专用发票的,发生的增值税应计入材料采购成本,借记“材料采购”、“在途物资”等科目,贷记“银行存款”等科目。
参考资料来源:百度百科-应交税费
综上就是 kj.yyrjxz.com 小编关于代垫运杂费怎么写会计分录的会计分录知识的个人见解,如果能够提供给您解决代垫运杂费计入什么科目账务问题时的帮助,您可以在评论区留言点赞哟。
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