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无票购入怎么做会计分录(无票购货怎么入账)

会计学习资料132023-03-31

会计学习网今天要给大家分享的是有关无票购入怎么做会计分录的会计知识,希望对于会计朋友学习无票购货怎么入账的过程中有帮助。

本文目录一览:

购货已入库,款已付,但没收到发票,,需怎么做会计分录?

分以下两步做会计分录:

1、购货已入库,款已付,但发票没有收到,控制权已经发生转移,需要按照货物的暂估价值入账库存商品。会计分录为:

借:库存商品/原材料/低值易耗品

贷:银行存款

2、在收到发票后,如果不存在进项税,则将发票放入上一条分录后方作为原始凭证附件;如果存在进项税额抵扣,则需要按照实际发票抵扣进项税额并冲销库存商品金额,会计分录为:

借:应交税费-增值税-进项税额

贷:库存商品/原材料/低值易耗品

扩展资料

会计分录编制格式:

第一:应是先借后贷,借贷分行,借方在上,贷方在下;

第二:贷方记账符号、账户、金额都要比借方退后一格,表明借方在左,贷方在右。

会计分录的种类包括简单分录和复合分录两种,其中简单分录即一借一贷的分录;复合分录则是一借多贷分录、多借一贷以及多借多贷分录。

需要指出的是,为了保持账户对应关系的清楚,一般不宜把不同经济业务合并在一起,编制多借多贷的会计分录。但在某些特殊情况下为了反映经济业务的全貌,也可以编制多借多贷的会计分录。

参考资料:百度百科:会计分录

无票收入分录怎么写

无票收入分录的写法:

1、本月若不开票的话,企业将做的会计分录是:借:银行存款;贷:应收账款——xx单位

2、等到下个月可以正常开票是(申报和缴纳增值税)的会计分录:借:应收账款——xx单位 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)主营业务收入。

无票收入分录的扩展:

无票收入会计分录跟开具发票一样的写分录。 确认收入的时候, 借:银行存款等, 贷:主营业务收入, 贷:应交税费-应交增值税-销项税额, 对应结转销售成本的时候, 借:主营业务成本, 贷:库存商品等。

已付货款但没有收到发票怎么做会计分录

1、支付款项时

借:预付账款

贷:现金(银行存款)

2、收到材料且未附发票时

借:原材料-暂估

贷:预付账款

3、收到发票时

借:原材料-明细科目

应交税金-增值税(进项税)

贷:原材料-暂估

预付账款

企业应设置“预付账款”会计科目,核算企业按照购货合同规定预付给供应单位的款项。

(1)企业因购货而预付的款项,借记“预付账款”科目,贷记“银行存款”科目。

(2)收到所购物资时,根据发票账单等列明应计入购入物资成本的金额,借记“物资采购”或“原材料”、“库存商品”等科目,按专用发票上注明的增值税额,借记“应交税金—应交增值税(进项税额)”科目,按应付金额,贷记“预付账款”科目。

(3)补付的款项,借记“预付账款”科目,贷记“银行存款”科目;

(4)退回多付的款项,借记“银行存款”科目,贷记“预付账款”科目

扩展资料:

工业企业预付账款的核算

1、企业预付货款

借:预付帐款

贷:银行存款

2、收到所购物品,根据发票帐单等列明的金额

借:材料采购等

贷:预付帐款

3、补付的货款

借:预付帐款

贷:银行存款

4、退回多付的货款

借:银行存款

贷:预付帐款

若私营公司预付货款情况不多,也可将预付的货款直接记入“应付账款”科目的借方,预付货款时,借记“应付账款”科目,贷记“银行存款”科目,收到材料或商品时再予以转销。若期末编制资产负债表时,“应付账款”所属明细科目有借方余额的,应将这部分借方余额在资产负债表的资产方列示。

参考资料:百度百科-预付账款

参考资料:百度百科-常用会计分录大全

购入固定资产无票怎么处理

购入固定资产无票,需要做无票购进固定资产分录,计提的折旧汇算清缴的时候需要做纳税调增应纳税所得额处理。

购进固定资产的时候账务处理是,

借:固定资产,

应交税费—应交增值税(进项税额),

贷:应付账款等科目。

计提折旧的时候账务处理是,

借:制造费用等科目,

贷:累计折旧。

无票收入怎么做会计分录

无票收入会计分录跟开具发票一样的写分录。

确认收入的时候,

借:银行存款等,

贷:主营业务收入,

贷:应交税费-应交增值税-销项税额,

对应结转销售成本的时候,

借:主营业务成本,

贷:库存商品等。

收入是指企业在日常活动中所形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。“日常活动”是指企业为了完成其经营目标所从事的经常性活动以及与之相关的活动。

关于无票购入怎么做会计分录和无票购货怎么入账的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的会计分录技巧了吗?如果你还想了解更多会计分录相关的文章,记得收藏关注本站。

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