会计学习网今天要给大家分享的是有关没有工资怎么做会计分录的会计知识,希望对于会计朋友学习有收入时怎么做会计分录的过程中有帮助。
本文目录一览:
- 1、未支付的工资会计分录怎么写
- 2、有暂不发放工资的怎么做会计分录
- 3、计提工资未发怎么做会计分录
- 4、出纳发工资时一个员工工资没发,下个月补发,发放时怎么做账啊?
- 5、员工上月没有工资,公司为员工垫付社保个人承担部分怎么做会计分录员工上月没有工资,公司为员工垫付社保?
未支付的工资会计分录怎么写
1、企业计提未支付工资时:
借:管理费用等(根据员工所属部门计入对应科目)
贷:应付职工薪酬——应付职工工资
应付职工薪酬——社保费(单位部分)
2、待企业发放工资时:
借:应付职工薪酬——应付职工工资
贷:银行存款(或库存现金)
其他应收款——社保费(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
企业未支付的工资,应当通过“管理费用”科目或根据员工所属部门计入对应科目进行计提,待企业支付工资时,应通过“应付职工薪酬——应付职工工资”科目进行核算。
有暂不发放工资的怎么做会计分录
一、欠发的工资如何做会计分录,以下举例说明:计提的时候,全额计提
借:管理费用(或生产成本、制造费用、销售费用、在建工程等科目)-工资10万
贷:应付职工薪酬-职工工资10万
发放
借:应付职工薪酬-职工工资8万
贷:银行存款8万
在本期反映了应发的全额
反映了实发的8万
反映未发的2万
二、一般工资的核算包括两个部分,计算应付工资和发放工资。
1、计算应付工资时,应按工人的服务部门计入有关成本费用中,借记“生产成本”“制造费用”“管理费用”“销售费用”等,贷记“应付职工薪酬”。
2、发放工资时,无论是先发还是后发,一次性发还是分次发,都是借记“应付职工薪酬”,贷记“银行存款”或“库存现金”。
如果在发放时需要扣款(如伙食费、房租水电等),则贷记“其他应付款”或“其他应收款”。如果代扣代缴个人所得税的,则贷记“应交税费——应交个人所得税”。
扩展资料:
一、本科目核算企业根据有关规定应付给职工的各种薪酬。
二、本科目应当按照“工资,奖金,津贴,补贴”、“职工福利”、“社会保险费”、“住房公积金”、“工会经费”、“职工教育经费”、“解除职工劳动关系补偿”、"非货币性福利"、"其它与获得职工提供的服务相关的支出"等应付职工薪酬项目进行明细核算。
账务处理
企业按照有关规定向职工支付工资、奖金、津贴等,借记"应付职工薪酬",贷记“银行存款”、“库存现金”等科目。
企业从应付职工薪酬中扣还的各种款项(代垫的家属药费、个人所得税等),借记本科目,贷记“其他应收款”、“应交税费——应交个人所得税”等科目。
企业向职工支付职工福利费,借记本科目,贷记“银行存款”、“库存现金”科目。
企业支付工会经费和职工教育经费用于工会运作和职工培训,借记本科目,贷记“银行存款”等科目。
企业按照国家有关规定缴纳社会保险费和住房公积金,借记本科目,贷记“银行存款”科目。
企业因解除与职工的劳动关系向职工给予的补偿,借记本科目,贷记“银行存款”、“库存现金”等科目。
参考资料来源:百度百科-应付职工薪酬
计提工资未发怎么做会计分录
1.计提工资 : 借:××费用(管理/销售等);贷:应付职工薪酬——工资。
2.计提社保(企业部分): 借:××费用(管理/销售等);贷:应付职工薪酬——社保。
注:计提工资未发,做以上两步即可;计提后未发的工资在应付职工薪酬的贷方,不做任何账务处理。等次月发放工资再做处理,如下:
3.次月发放工资时 :借:应付职工薪酬——工资;贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)。应交税费——应交个人所得税库存现金/银行存款。
4.上交杜保:借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分);贷:库存现金/银行存款
5.上交个人所得税:借:应交税费——应交个人所得税;贷:银行存款。
拓展资料:
计提工资:
财务核算里,每月的计提工资指的是,本月工资在下月发放的情况下,按照会计核算的一般原则(权责发生及配比原则),本月的发生的费用应当作为当期费用,因此需要计提应发工资。
具体的账务处理是:按应发工资金额:借记:管理费用计提就是计算和提取。按规定的比率与规定的基数相乘。
1.计算提取,列入某科目,是指在一个规定的基数上(如支付的合法员工薪酬),乘以规定的比率(如应付福利费全国规定的都是工资的14%),按此方法计算出来的就是应提取的应付福利费过程,计入应付福利费科目就是对后一句话的解释。
2.会计科目是对会计要素对象的具体内容进行分类核算的类目。会计对象的具体内容各有不同,管理要求也有不同。为了全面、系统、分类地核算与监督各项经济业务的发生情况,以及由此而引起的各项资产、负债、所有者权益和各项损益的增减变动,就有必要按照各项会计对象分别设置会计科目。
3.会计是以货币为主要的计量单位,以凭证为主要的依据,借助于专门的技术方法,对一定单位的资金运动进行全面、综合、连续、系统的核算与监督,向有关方面提供会计信息、参与经营管理、旨在提高经济效益的一种经济管理活动。
我国会计准则有规定,计提员工的工资的同时,还要计提应付福利费,计提的时候就是要算出应该要给员工发多少工资,同时再根据这些应当付但未付的工资按照14%的比例计算(也就是计提)好应该付给职工的福利费。
工资和福利费算好之后要做一笔计提的分录,通常是借方记各种费用,如:“管理费用 或销售费用 制造费用等)。
贷记是“应付职工薪酬--工资”到实际发放的是:借:应付职工薪酬--工资,贷:现金或银行存款。
出纳发工资时一个员工工资没发,下个月补发,发放时怎么做账啊?
1、如题所述,常规会计处理如下给予提问者参考:
a、发放工资的常规会计分录为:
借:应付职工薪酬
贷:库存现金(或银行存款)
b、如果因故未能发放其中一名员工工资时,那么,应就该员工工资挂账处理:
借:应付职工薪酬
贷:库存现金(或银行存款)
贷:其他应付款-某员工
c、次月补发放该工资时的会计分录:
借:其他应付款-某员工
贷:库存现金(或银行存款)
2、以上仅供参考,请予结合实际情况再做判断。
员工上月没有工资,公司为员工垫付社保个人承担部分怎么做会计分录员工上月没有工资,公司为员工垫付社保?
严格来说这个不符合劳动法,但若单纯说分录,计入其他应收款即可。
没有工资怎么做会计分录的介绍就聊到这里啦,感谢您花时间阅读本站内容,更多关于有收入时怎么做会计分录、没有工资怎么做会计分录的信息别忘了在本站进行查找喔。
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