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年终奖相关财务要怎么做账?出纳是提现出来吗?

会计学习资料3862023-01-02

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年终奖相关财务要怎么做账?出纳是提现出来吗?

首先每月计提工资和社保公积金时,按照应付各部门人员工资的金额确认相关的成本费用,分录如下:

借:管理费用--工资

销售费用--工资

生产成本(制造费用)--工资

研发支出--工资等

贷:应付职工薪酬--工资

其次按每月应缴纳的社保公积金中,单位应承担的部分计提社保及住房公积金,分录如下:

借:管理费用--社保公积金

销售费用--社保公积金

生产成本(制造费用)--社保公积金

研发支出--社保公积金

贷:应付职工薪酬--社保公积金

通常情况下,企业都是在下月发放上月的工资并缴纳上月的社保及住房公积金,这里我们假设,社保缴纳在工资发放之后,则发放工资时应作如下分录:

借:应付职工薪酬--工资

贷:其他应付款--社保公积金

应交税费――应交个人所得税

上述是会计学习资料关于《年终奖相关财务要怎么做账?出纳是提现出来吗?》的全部解读,各位会计朋友如果在学习「年终奖相关财务要怎么做账?出纳是提现出来吗?」时有相关的财税问题,学习问题均可在评论区留言评论。

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