这篇是关于增值税科目年末结转分录怎么做?的会计资讯内容,正文详细介绍了财税人员工作和学习过程中增值税科目年末结转分录怎么做?的相关财税知识,可能能够您解决增值税科目年末结转分录怎么做?的财税学习和工作问题。
增值税科目年末结转分录怎么做?
核算增值税有两个明细科目:在应交税金下的"应交增值税"和"未交增值税".
"应交增值税"明细科目的借方发生额,反映企业购进货物或接受应税劳务支付的进项税额,实际已交纳的增值税等;贷方发生额,反映销售货物或提供劳务应交纳的增值税额,出口货物退税,转出已支付或应分担的增值税等;期末借方发生额,反映企业尚未抵扣的增值税.
"应交税金--应交增值税"科目分别设置"进项税额","已交税金","销项税额","出口退税","进项税额转出","转出未交增值税","转出多交增值税"等专栏."未交增值税"反映是每月从"应交税金-应交增值税(转出未交增值税)"转来的当朋未交税金.
增值税核算是采取专用的"应交税金(增值税)明细分类账"来记账,这种账本也是"借--贷--余"三栏式账簿,借方分为进项税、已交税金、减免税款等6栏,贷方分为销项税、出口退税等5栏.
期末余额一般是在贷方,表示纳税人本期应上交的税额,余额若在借方就表示本期尚有多余的进项税未抵扣完,可留在下期抵扣,本期不用交纳增值税.
目前税款上交都是在下一月申报后进行,因此年末应将增值税账户余额结
转到下一年的新账本中,旧账余额在借方时转新账仍记在借方,贷方仍记在贷方.
上述便是会计职称考试资料关于《增值税科目年末结转分录怎么做?》的全部解读,各位会计朋友如果在学习「增值税科目年末结转分录怎么做?」时有相关的财税问题,学习问题均可在评论区留言评论。
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