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开具增值税发票的操作流程?

会计学习资料4642022-12-29

这是一篇关于开具增值税发票的操作流程?会计考试资料内容,正文详细介绍了财税人员工作和学习过程中开具增值税发票的操作流程?的相关财税知识,可能能您解决开具增值税发票的操作流程?的财税学习和工作问题。

开具增值税发票的操作流程?

1.开票前的准备工作

(1)初次安装后的准备工作

注册-登录-系统初始化-结束初始化-登记企业税务信息-编码设置

需要注意:

初始化操作只有在初次安装使用时才必须进行,一旦用户已经正常使用后就不需再做,否则会造成数据丢失;登记企业税务信息的操作一般也是在初次登录时进行,正常使用后如果本企业税务信息不发生变更就无需再登记.

(2)日常使用中的准备工作

登录-编码维护

2.发票填开操作

(1)购买并读入发票.

(2)开具发票.

A、开具正数专用发票:

进入系统-发票管理-发票开具管理-发票填开-发票号码确认-进入"专用发票填开"界面-填写购货方信息-填写商品信息-打印发票

B、开具带销货清单的专用发票:

进入系统-发票管理-发票开具管理-发票填开-发票号码确认-进入"发票填开"界面-填写购货方信息-点击"清单"按钮-进入销货清单填开界面-填写各条商品信息-点击"退出"返回发票界面-打印发票-在"已开发票查询"中打印销货清单

C、开具带折扣的专用发票:

进入系统-发票管理-发票开具管理-发票填开/销货清单填开-选择相应商品行-设置折扣行数-设置"折扣率"或"折扣金额"-打印发票

D、开具负数专用发票:

进入系统-发票管理-发票开具管理-发票填开-发票号码确认-进入"专用发票填开"界面-点击"负数"按钮-填写相应的正数发票的号码和代码-系统弹出相应的正数发票的信息,确定-系统自动生成负数发票-打印发票

(3)作废专用发票

A、已开发票作废:

进入系统-发票管理-发票开具管理-已开发票作废-选择欲作废的发票号码-点击"作废"按钮-系统弹出"作废确认"提示框-确定-作废成功

B、未开发票作废:

进入系统-发票管理-发票开具管理-未开发票作废-系统弹出"未开发票作废号码确认"提示框-确定-作废成功.

上述内容便是会计学习资料关于《开具增值税发票的操作流程?》的全部解读,各位会计朋友如果在学习「开具增值税发票的操作流程?」时有相关的财税问题,学习问题均可在评论区留言评论。

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