本篇是有关专用发票抵扣联和发票联无法认证时,会计应该怎么做?的会计职称考试资料内容,下文详细介绍了企业日常业务过程中专用发票抵扣联和发票联无法认证时,会计应该怎么做?的相关财税处理技巧,说不定能够您解决专用发票抵扣联和发票联无法认证时,会计应该怎么做?的困扰。
在会计的日常工作中,专用发票的抵扣、开具、管理是各位会计人经常遇到的问题,那么专用发票的抵扣联和发票联无法认证时,应该怎么做?和会计网一起来学习一下吧!
专用发票抵扣联和发票联无法认证时怎么办?
因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的,由购买方填报《开具红字增值税专用发票单》(以下简称申请单),并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》(以下简称通知单),购买方不作进项税额转出处理。
红字发票还有哪些不同的情况需要处理?
1、购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围,取得的专用发票未经认证的,由购买方填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,主管税务机关审核后出具通知单,购买方不作进项税额转出处理。
2、因开票有误购买方拒收专用发票的,销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料,主管税务机关审核确认后出具通知单,销售方凭通知单开具红字专用发票。
3、因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的,销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料,主管税务机关审核确认后出具通知单,销售方凭通知单开具红字专用发票。
4、发生销货退回或销售折让的,除按照《通知》的规定进行处理外,销售方还应在开具红字专用发票后将该笔业务的相应记账凭证复印件报送主管税务机关备案。
以上就是有关红字专用发票的相关内容,希望能够帮助大家,想了解更多的会计知识,请多多关注会计网!
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