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用友反记账的实务操作是怎样的?

会计学习资料4082022-12-07

本文是有关用友反记账的实务操作是怎样的?会计实务内容,在这个文章中,小编给会计朋友们详细介绍了财税人员需要了解的用友反记账的实务操作是怎样的?财税知识,也许能够帮您解决用友反记账的实务操作是怎样的?的财务和税务的问题。

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用友反记账的实务操作是怎样的?

第一,取消记账,要是通版本的话,点上面横栏的总账—期末—对账;按下CTRL+H键,会弹出恢复记账前状态功能已被激活;点确定—退出;

第二,还是横栏的总账—凭证—恢复记账前状态;然后选择下面,如:3月初状态—确定—输入主管口令—确定;

第三,取消审核,跟审核的步骤是一样的,在审核菜单下面有一个成批取消审核

第四,要是你需要改的凭证跟损益类科目有关系的话,需要先吧最后那张损益类结转凭证删除,改完之后重新进月末转账自动结转一遍;

要是跟损益类科目没有关系,改完凭证直接审核记账结账就可以了。

用友各版本的反记账:

要看软件版本,根据不同版本选择操作,流程为取消结账→取消记账→取消审核

用友ERP-U8(用友通,T3,T6,U6等):

1、反结账,月末处理--月末结账-点击要反结账的月份--CTRL+SHIFT+F6

2、反记账,月末对账,CTRL+H,选择凭证下面的恢复记账前状态

3、凭证消审,在审核凭证界面取消或者成批取消审核

用友GRP-U8(用友R9等):

1、反结账,账务处理--反结账

2、反记账,账务处理--凭证箱--左下角 已记账--执行--凭证反记账

3、凭证消审,凭证箱--已审核--执行--凭证消审

相信大家看完已经知道了用友反记账的实务操作是怎样的,希望对大家有帮助,如果还需要更多的财会知识,欢迎持续关注会计实操,多位老会计在线为大家解疑答惑。

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