本文是关于当月没认证的发票怎么做账务处理的账务处理内容,在这个文章中,小编给会计朋友们详细介绍了财税人员需要了解的当月没认证的发票怎么做账务处理财税知识,我们相信也许能够帮您解决当月没认证的发票怎么做账务处理的财务和税务的问题。
当月没认证的发票怎么做账务处理
1、进项发票未认证时,做分录:
借:原材料/库存商品
应交税费-待抵扣增值税进项
贷:银行存款/应付账款
2、认证通过,抵扣时做分录:
借:应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:应交税费-待抵扣增值税进项
已认证的发票开具红字发票账务处理
1、收到发票认证后发现有误怎么办?
由购货方申请红字发票,销售方开具红字发票并开出正确的增值税专用发票;原增值税专用发票已用于申报抵扣的,应作为购买方的记账凭证,不得退还销售方,不能作废,开票方不需要收回原开具的发票.购买方可在"新系统"中填开并上传《信息表》申请开具红字专用发票,然后根据开票方开来的红字发票后作进项税额转出,再由开票方重新开具蓝字发票给贵公司.
2、已认证的发票对方能作废吗?
原则上已经认证的发票不允许对方作废.但是实际上有时候在沟通不畅的时候,会出现一方认证一方作废重开的情形.处理办法是:认证方做进项税转出即可.但是发票不能退给对方,对方作废之后没有作废发票在手边,对于税务的发票专项检查需要出具说明.
3、已认证的发票开具红字发票账务处理:
1)发票已认证,必须走账
借:库存商品/原材料等
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:应付账款/银行存款
2)对方作废时,进项税额必须转出
借:库存商品/原材料等 红字
贷:应付账款/银行存款 红字
应交税费-应交增值税(进项税额转出)
当月没认证的发票怎么做账务处理?当月没认证的发票在之后也要尽快认证,要是到了期限还没有进行认证抵扣,那财务也还有更多的事情要处理,这对财务来说也不简单.为了避免麻烦,最好是能够当月收到了发票后在当月完成认证.
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