文章是关于缴纳的增值税留明年抵扣分录怎么写?的会计学习资料内容,在这个文章中,小编给会计朋友们详细介绍了财税人员需要了解的缴纳的增值税留明年抵扣分录怎么写?财税知识,说不定能够帮您解决缴纳的增值税留明年抵扣分录怎么写?的财务和税务的问题。
缴纳的增值税留明年抵扣分录怎么写?
1、收到进项:借:应交税费—应交增值税(进项税)
2、开出增值税发票:贷:应交税费—应交增值税(销项税)
销项 - 进项 = 本月应该交税金
(销项和进项在“应交税费—应交增值税”一个账户上,余额可能是正数或负数。月末都要将余额转入:应交税费—未交增值税,月末,应交税费—应交增值税 科目余额应该是0)
3、如果,月末《应交税费—应交增值税》科目余额是正数(余额在贷方)则:
借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费—未交增值税
增值税留抵是什么意思?
增值税有销项税和进项税之分,进货时的增值税叫进项税,销售时的增值税叫销项税。
期末汇总计算应交税金时,当销项税大于进项税时,就需交税,而销项税小于进项税时,就不交税,其中未抵扣完的进项税可以留到下期继续抵扣。
这些纳税人在销项税额中未抵扣完,留待下期继续抵扣的进项税额就叫"留抵税款"。
相信大家看完已经知道了缴纳的增值税留明年抵扣分录怎么写,如果还需要更多的财会知识,欢迎持续关注会计实操,多位老会计在线为大家解疑答惑。
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