这篇会计分录的文章要给大家谈谈销项税结转会计分录怎么做,以及销项税结转分录怎么写对应的会计知识点,希望对会计朋友学习有所帮助。
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结转本月销项税额应该如何做分录 ?
结转本月销项税额应该如何做分录 ?
进项税额大于销项税额不要单独做分录,只在应交税费--应交增值税明细账中反映。
如果销项税额大于进项税额,月末则:
借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费——未交增值税
结转进销项税时如何做分录
销大于进
借:应交税金-应交增值税(转出未交增值税),
贷:应交税金-未交增值税,
等到下月缴纳扣款时,
借:应交税金-应交增值税,
贷:银行存款
进项大于销项:
不要处理,就把应交税金挂着就可以
本月销项税额多过进项税额,应该怎么做账
销项税额-进项税额=应交纳增值税。当应交纳增值税为正数时要交税,为负数时则不交税。
1.进项税的会计分录
借:存货、固定资产等
借:应交税金-增值税-进项
贷:银行存款
2.销项税的会计分录
借:应收账款、银行存款等
贷:主营业务收入
贷:应交税金-增值税-销项
3.缴纳增值税的分录:
借:应交税金-增值税-已缴税(金额=销项-进项)
贷:银行存款
单位之前进项税大于销项税都做如下分录 本月销项税大于(进项税+上期留抵)如何做分录?
您好,会计学堂陈老师为您解答
单位之前进项税大于销项税不需要做会计处理
本月销项税大于(进项税+上期留抵) 借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费--未交增值税
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如果当月没有进项税额,但有销项税额,成本应该如何核算
一、简单地说,一般纳税人应交增值税= 销项税额- (进项税额 - 因为免税、不符合税法规定等原因不许从销项税额中抵扣需做进项转出的进项税金),如果小于零则表示可以抵扣的进项税金大于销项税额,转做期末留底,出口企业此时一般涉及出口退税。
二、由于现行财税制度规定,进项税额转出一般计入销售成本,所以对一般纳税人来说, 这些业务绝大多数并不涉及成本核算。一般纳税人涉及成本核算的是依照增值税条例及实施细则不允许抵扣的进项税金,包括直接用于员工个人消费和集体福利的外购货物,直接计入其外购成本。至于小规模纳税人更是如此。
本月销项税额是81493.63 进项税额是81951.23 那本月公司该交多少税呢?
不需交增税,留抵
本月销项税额102000元,进项税额68000元,计算结转本月应交城市维护建设税和教育费附加
应缴增值税=销项税-进项税=102000-68000=34000元
城建税=增值税*税率
城建税税率:1) 纳税人所在地为市区的7%
2) 纳税人所在地为县城、镇的5%
3) 纳税人所在地不在市区、县城或者镇的1%
教育费附加=增值税*税率=34000*3%=1020元
会计分录求解:一般纳税人企业,上月留抵税额A,本月销项税额B,进项税额C. 当A+CB时,分录如何写?
1.月末按照差额(B-A-C),做如下分录:
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-应交增值税-未交增值税
2.下月交税时
借:应交税费-应交增值税-未交增值税
贷:银行存款
为什么本月的销项税额要大于等于本月抄税中的销项税额呢?
因为本月抄税的销项税额只包含你公司本月开具的增值税专用发票中所体现的销项税。
而一个公司实际上的月销项税额还包括你未开票确认收入所体现的销项税额
销项税额有余额,该怎样做分录
销项税额有余额的,月末结转到未交增值税:
借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费—未交增值税
次月征期申报纳税后:
借:应交税费—未交增值税
贷:银行存款
销项税额转出会计分录
企业销项税的转出先经过税务部门录入销售发票和核实收入后,其会计分录如下:
借:应缴税费—应缴增值税(销项税额),
贷:应缴税费—应缴增值税(转出未交增值税)。
月末结转,其会计分录如下:
借:应缴税费—应缴增值税(转出未交增值税)(若进项税大于销项税为红数),
贷:应缴税费——未交增值税(若进项税大于销项税为红数)。
月末结转增值税销项税的会计分录如何写
企业月末结转增值税销项税的会计分录,可以进项如下处理:
1、企业结转销项税额时,会计分录如下
借:应交税费—应交增值税(销项税额),
贷:应交税费—应交增值税(未交增值税)。
2、同样,企业也可以结转进项税额,会计分录如下:
借:应交税费—应交增值税(未交增值税),
贷:应交税费—应交增值税(进项税额)。
通过上述对销项税结转会计分录怎么做和销项税结转分录怎么写的解读,相信作为会计的您一定有了深入的理解,如果未能解决您的会计分录疑问,可在评论区留言哟。
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