这是一篇有关应交增值税减免税额年末结转?的账务处理内容,在这个文章中,小编给会计朋友们详细介绍了财税人员需要了解的应交增值税减免税额年末结转?财税知识,我们坚信能够帮您解决应交增值税减免税额年末结转?的财务和税务的问题。
应交增值税减免税额年末结转
减免税款不结转到未缴税金 一般企业结转到营业外收入
小规模纳税人直接减免增值税的会计处理。
月份终了时,将应免税的销售收入折算为不含税销售额,按6%或4%的征收率计算 免征增值税税额。作会计分录如下:
借:主营业务收入;贷:应交税金-应交增值税
借:应交税金-应交增值税;贷:补贴收入
应交增值税减免税款需要结转到未交增值税么
应交增值税减免税款需要结转到未交增值税。
减免税款先做处理:
借:应交税费-应交增值税(减免税款)
贷:营业外收入
再做月末结转:借:应交税费- 应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费- 未交增值税
这样未交增值税就是扣除减免税款以后的实际应交增值税。
应交增值税减免税额年末结转为会计实操整理,知识需要积累,对于应交增值税减免税款的处理,以及与增值税有关的其他内容,都可以做个整理,如果你没有,知识就无法凝聚。
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