本文是有关退货进项税额转出分录怎么写?的会计职称考试资料内容,在这个文章中,小编给会计朋友们详细介绍了财税人员需要了解的退货进项税额转出分录怎么写?财税知识,我们相信也许能帮您解决退货进项税额转出分录怎么写?的财务和税务的问题。
退货进项税额转出分录怎么写?
进项税额转出的会计分录为:
借:原材料/库存商品(红字)
贷:应交税费/应交增值税/进项税额转出(红字)
应付账款/应付货款(红字)
进项税额转出是企业购进的货物发生非常损失,以及将购进货物改变用途(如用于非应税项目、集体福利或个人消费等),其抵扣的进项税额应通过“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”科目转入有关科目,不予以抵扣。
退货(增值税发票已认证)进项税额转出
借:应收帐款或银行存款
贷:应交税费-应交增值税-进项税转出
贷:原材料或库存商品
你到主管税务机关开具《销货退回及折让证明单》,你凭主管税务机关开具的《销货退回及折让证明单》让对方开具销项负数发票,在这种情况下,对方开出的负数发票的发票联和抵扣联再给你,你通过认证后,冲减进项税额。
借:库存商品/原材料(红字)
应交税费——应交增值税(红字)
贷:应付帐款(红字)
企业购进的货物发生非常损失,以及将购进货物改变用途(如用于非应税项目、集体福利或个人消费等),其进项税额应通过“应交税费——应缴增值税(进项税额转出)”科目转入有关科目。
借:应付货款
贷:原材料
贷:应交税费——应缴增值税(进项税额转出)
退货,要到国税局申请"退货证明单",并将退货证明单交销货方开具红字(负数)发票;收到红字发票时,若假设退回的货物成本为2000元,税额为340则:
借:库存商品-2000
应交税费-应交增值税(进项税)-340
贷:应付账款-2340
退货进项税额转出分录怎么写?大家都清楚了吗?如果你还有其它想学习或者有疑问的地方,可以咨询我们的会计实操老会计答疑,我们会尽力为你解决问题!
上述便是会计实操关于《退货进项税额转出分录怎么写?》的全部内容,如果作为会计的您在学习「退货进项税额转出分录怎么写?」时有疑问可联系客服或者在评论区留言评论。
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