这篇是关于费用类增值税专用发票不认证抵扣怎么操作的会计考试资料内容,正文详细介绍了财税人员工作和学习过程中费用类增值税专用发票不认证抵扣怎么操作的相关财税知识,我们相信一定能够您解决费用类增值税专用发票不认证抵扣怎么操作的财税学习和工作问题。
费用类增值税专用发票不认证抵扣怎么操作
增值税专用发票已认证但不抵扣的话,可以直接将增值税放到采购成本里面去,构成购入资产或者支付费用的成本.比如购入固定资产、无形资产就直接购入相关的原值,如果是支付运费或者修理费等,就将增值税都放到费用里面去.
增值税是以商品(含应税劳务)在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税.从计税原理上说,增值税是对商品生产、流通、劳务服务中多个环节的新增价值或商品的附加值征收的一种流转税.实行价外税,也就是由消费者负担,有增值才征税没增值不征税.
专用发票不抵扣如何做会计处理?
不能抵扣的增值税专用发票,发票票面上的价税合计金额计入相应的成本或费用当中.
如购买办公用品取得增值税专用发票不认证,进项税计入费用成本中,会计分录是:
借:管理费用-办公费
贷:银行存款
总的来说,增值税专用发票,不进行认证,其进项税就不能抵扣.从而缴纳的增值税额就相对的增加,故企业是一般纳税人,取得增值税专用发票,都会进行认证,以减少增值税的缴纳额.
不打算抵扣已经认证的进项税,做进项税转出处理,可抵扣的进项税多,应交税费就是负数.
具体做法如下:
1、收到进项:借:应交税费-应交增值税(进项税).
2、开出增值税发票:
贷:应交税费-应交增值税(销项税),销项 - 进项 = 本月应该交税金(销项和进项在"应交税费-应交增值税"一个账户上,余额可能是正数或负数.月末都要将余额转入:应交税费-未交增值税,月末,应交税费-应交增值税 科目余额应该是0).
3、如果,月末《应交税费-应交增值税》科目余额是正数(余额在贷方)则:
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费-未交增值税.
4、如果,月末《应交税费-应交增值税》科目余额是负数做相反分录,如果月末《应交税费-未交增值税》余额在借方说明该余额要下月留抵;如果月末《应交税费-未交增值税》余额在贷方说明该余额就是本月要交税的数额.
5、交税后:
借:应交税费-未交增值税-已交增值税
贷:银行存款.
费用类增值税专用发票不认证抵扣怎么操作?在小编分享的本文中,不仅对这个问题进行了详细的阐述,另外还分享了增值税专用发票不抵扣的会计处理 方法,以便大家在工作或学习中更好的发挥.感谢大家的阅读,我们下期再见.
上述是税务知识关于《费用类增值税专用发票不认证抵扣怎么操作》的全部解读,各位会计朋友如果在学习「费用类增值税专用发票不认证抵扣怎么操作」时有相关的财税问题,学习问题均可在评论区留言评论。
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