文章是有关小规模免税收入会计分录怎么写的会计考试资料内容,正文详细介绍了财税人员工作和学习过程中小规模免税收入会计分录怎么写的相关财税知识,也许能您解决小规模免税收入会计分录怎么写的财税学习和工作问题。
小规模免税收入会计分录怎么写
第一步:确认应交税费
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税
因为小规模纳税人不需要核算销项税、进项税等,因此可以直接计入应交税费-应交增值税.
第二步:确认税金减免为营业外收入
借:应交税费-应交增值税
贷:营业外收入
根据《财政部印发<关于小微企业免征增值税和营业税的会计处理规定>的通知》关于小微企业免征增值税和营业税的会计处理规定:小微企业在取得销售收入时,应当按照税法的规定计算应交增值税,并确认为应交税费,在达到《通知》规定的免征增值税条件时,将有关应交增值税转入当期营业外收入.
小规模纳税人享受免征增值税纳税人代开票有何规定?
享受小规模纳税人免征增值税的纳税人,向主管税务机关申请代开增值税专用发票,应按规定缴纳税款.
享受小规模纳税人免征增值税的纳税人,向主管税务机关申请代开增值税普通发票,在当期累计代开票销售额低于免征标准前,代开票时暂不征收增值税;一旦当期累计代开票销售额超过免征标准,则应对当期全部代开票销售额一并计征.
按照现行政策规定,小规模纳税人取得属于免征增值税项目的收入(如技术开发、技术转让免税项目),不得开具增值税专用发票,应开具普通发票.
增值税小规模纳税人月销售额不超过10万元(按季纳税30万元)的,当期因代开增值税专用发票已经缴纳的税款,在专用发票全部联次追回或者按规定开具红字专用发票后,可以向主管税务机关申请退还.代开普通发票已经缴纳的税款,在办理纳税申报时可以申请退还.
小规模免税收入会计分录怎么写?如果企业是小规模纳税人,在免征增值税时可以参考相关的分录,在做账时分录是会比较简单,难度并不高.但是,如果是一般纳税人企业免税,它涉及到增值税进项税、销项税,在会计分录上就跟上文内容完全不同.
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