今天给各位分享钱退回怎么做会计分录的知识,其中也会对退回的钱怎么做凭证进行解释,如果未能解决您的会计分录问题,可在评论区留言!
本文目录一览:
- 1、付出去的钱又退回来怎么做账
- 2、公司汇款错误,钱又打回来。如何做会计分录?
- 3、收到某某公司转错的钱,需要退还,如何做会计分录
- 4、收到供应商退回的货款怎样做会计分录
- 5、退回的社保费怎么做会计分录
付出去的钱又退回来怎么做账
对退回的资金可以按原凭证会计科目的方向做红字金额(即红冲)。再做一张正确的会计凭证 公司银行流水反映的应是:(1)支出一笔;(2)红字被冲回一笔;(视同收入)(3)支出一笔;实际是只支付一笔资金。
付出去款项退回的会计分录做法:涉及成本费用的,要做红字退回分录;不涉及成本费用的,可以原分录红数退回,也可以做相反分录退回;涉及存货和进项税额的退款,建议要做红字退回分录。
的承兑汇票金额多于货款,需退回差额用现金分录怎么做 收到银行承兑汇票时:借应收票据贷应收账款。背书转让银行承兑汇票时:借应付账款贷应收票据。
公司汇款错误,钱又打回来。如何做会计分录?
借:其他货币资金——银行本票。贷:产品销售收入(或商品销售收入)。应交税金——应交增值税(销项税额)。应付账款——××付款单位。
对公账户转账汇款,收到因账号错误退回的货款时,应按照实际情况,做红字凭证冲回原付款凭证。
汇款有时由于账号错或单位抬头有误可能会退回,这样会有付和退两笔回单。
可以把原来的凭证冲回。汇错时,借:预付账款(应付账款)-XX,贷:银行存款---XX。追回时,借:银行存款--XX,贷:预付账款(应付账款)--XX。财务费,借:财务费用-手续费,贷:银行存款。
收到银行转账退回,说明该笔付款业务不成功。则:摘要:X年X月转帐有误,根据银行回单入帐。
收到某某公司转错的钱,需要退还,如何做会计分录
对退回的资金可以按原凭证会计科目的方向做红字金额(即红冲)。再做一张正确的会计凭证 公司银行流水反映的应是:(1)支出一笔;(2)红字被冲回一笔;(视同收入)(3)支出一笔;实际是只支付一笔资金。
对公账户转账汇款,收到因账号错误退回的货款时,应按照实际情况,做红字凭证冲回原付款凭证。
如:原分录是 借:银行存款 贷:预收账款 则退回时做冲红分录:借:银行存款 (红字)贷:预收账款 (红字)附件中要附上对方公司的索款证明,并说明原因。
如果转账转错后被退回来的款项已经产生了现金流量,例如企业向供应商付款时误将款项转入其他账户,随后将款项退回原账户,那么这些现金流量需要记入企业的现金流量表中。
收到供应商退回的货款怎样做会计分录
收到退款做会计分录的方法如下:收到款项 借:银行存款/库存现金(红字)。贷:应收账款(红字)。冲减收入 借:应收账款(红字)。贷:主营业务收入(红字)。应交税费-应交增值税-销项税额(红字)。
如果之前做了退货分录,则 借:银行存款;贷:应收账款。
收到供应商退回的货款会计分录:借:银行存款,贷:应付账款。销售商品发生退货时会计处理,尚未确认销售商品收入的售出商品发生销售退回的,应将已记入“发出商品”科目的商品成本金额转入“库存商品”科目。
供应商退回多余货款的会计分录: 借:银行存款 贷:应付账款 同时: 借:应付账款 贷:原材料(库存商品) 贷:应交税金——应缴增值税(进项税)红字 扩展资料 进行应付账款的审计 对应付账款进行核对。
需要分两种情况进行处理:主要原因是企业预先付款给多了,因此退回多收款项。相应的会计分录为:借:预收账款贷:银行存款在日常核算中,预收账款按实际收到的金额入账,如预收的材料、商品采购货款等。
收回货款:借:现金(或银行存款)贷:应收账款 应收账款表示企业在销售过程中被购买单位所占用的资金。企业应及时收回应收账款以弥补企业在生产经营过程中的各种耗费,保证企业持续经营。
退回的社保费怎么做会计分录
退回的社保费做之前计提与缴纳的相反分录就是了。
缴纳社保退回会计分录:做相反分录冲回就可以了。原借:管理费用--社保费,贷:银行存款,冲回借:银行存款,贷:管理费用--社保费。
退回的社保费做之前计提与缴纳的相反分录就是了。收到退回的社保费的账务处理是, 借:银行存款, 贷:应付职工薪酬—社保。 冲销之前计提的分录是, 借:应付职工薪酬—社保, 贷:管理费用等科目。
关于钱退回怎么做会计分录和退回的钱怎么做凭证的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的会计分录技巧了吗?如果你还想了解更多会计分录相关的文章,记得收藏关注本站。
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