这是一篇有关赠品记入营业外收入要做纳税调整吗?的会计职称考试资料内容,在这个文章中,小编给会计朋友们详细介绍了财税人员需要了解的赠品记入营业外收入要做纳税调整吗?财税知识,我们坚信能帮您解决赠品记入营业外收入要做纳税调整吗?的财务和税务的问题。
赠品记入营业外收入要做纳税调整吗?
对于收到方来说,不需要提。
对于赠送方来说,需要做增值税视同销售,要提销项税。
1、收到赠品计入营业外收入科目
借:库存商品
贷:营业外收人
2.作为赠品的存货,实际上应该理解为企业销售业务消耗的存货。
那么增值税作为最终使用者承担的一种流转税,赠品的消耗,实际上企业就成为了该赠品的最终使用者,需要承担赠品的增值税,因此进项税额不可以再抵扣(也无法抵扣销项税额)。
直接减免的增值税怎么记账:
要记入营业外收入,具体是这样 交增值税
销售时
借:现金或银行存款或应收账款
贷:主营业务收入(不含税收入)
贷:应交税费--减免税
月末结转:
借:应交税费--减免税
贷:营业外收入--减免税收入
如果是交营业税,减免就不需要在作上述账务处理了,因为营业税是在收入额的基础上计算税金,减免部分直接不计提税金就可以了。
相信大家看完已经知道了赠品记入营业外收入要做纳税调整吗,如果你还有其它不明白的地方,欢迎咨询我们老会计答疑,会计实操将会针对你的问题,尽力为你解决!
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