这篇文章是红冲为抵扣的发票需要进项转出吗?的会计考试资料内容,在这个文章中,小编给会计朋友们详细介绍了财税人员需要了解的红冲为抵扣的发票需要进项转出吗?财税知识,我们相信可能帮您解决红冲为抵扣的发票需要进项转出吗?的财务和税务的问题。
红冲为抵扣的发票需要进项转出吗?
答:开具红字发票,购买方已经抵扣的税额必须做进项税额转出.因为开了红票,说明以前的业务已经不成立,已经抵扣的税款就不应当抵扣了,所以必须做进项税额转出.
会计分录如下:
借:待处理财产损溢、应付职工薪酬、固定资产、无形资产等
贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)
"进项税额转出"记录企业的购进货物、在产品、产成品等发生非正常损失以及其他原因而不应从销项税额中抵扣,按规定转出的进项税额.
借:库存商品或原材料等
贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
为了核算企业应交增值税的发生、抵扣、进项转出、计提、交纳、退还等情况,一般纳税人可以在"应交税费"科目下设置"应交增值税"和"未交增值税"两个明细科目.月份终了,企业应将当月发生的应交未交增值税额,自"应交税费--应交增值税"科目转入"未交增值税"明细科目,借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费--未交增值税
红字发票通知单和红字发票的账务处理是怎样的?
根据《国家税务总局关于修订〈增值税专用发票使用规定〉的通知》(国税发[2006]156号)第十四条规定:一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》,《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证.经认证结果为"认证相符"并且已经抵扣增值税进项税额的,一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息.
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