这篇文章是跨区域经营增值税预缴税少交了怎么办?的会计分录内容,在这个文章中,小编给会计朋友们详细介绍了财税人员需要了解的跨区域经营增值税预缴税少交了怎么办?财税知识,我们相信也许能帮您解决跨区域经营增值税预缴税少交了怎么办?的财务和税务的问题。
跨区域经营增值税预缴税少交了怎么办?
答:对于跨区域经营增值税预缴税少交了,如下处理:
1、计提增值税比实际缴纳的增值少了一分钱,那么下月多计提一分钱就可以了。或者,当时不处理,等到了年底时再一次性调账处理。
2、增值税是以商品(含应税劳务)在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。从计税原理上说,增值税是对商品生产、流通、劳务服务中多个环节的新增价值或商品的附加值征收的一种流转税。增值税实行价外税,也就是由消费者负担,理论上有增值才征税没增值不征税。
【跨区域经营增值税预缴税少交了怎么办相关问题】
异地小规模纳税人代开增值税专用发票的情形
依照规定“小规模纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,不能自行开具增值税发票的,可向建筑服务发生地主管国税机关按照其取得的全部价款和价外费用申请代开增值税发票”,关于这一条,其实在自2017年6月1日起,将建筑业纳入增值税小规模纳税人自行开具增值税专用发票试点范围。只是对于如果在小微企业优惠之列的,开具了的部分是不能享受免税的。
但是仍存在异地代开预征税款与差额计税的问题,关于这一点,能不能全回机构所在地抵减,估计会存在征管上的沟通不到位问题。
对于跨区域经营增值税预缴税少交了怎么办,看完本篇文章您是否知道该怎么办了吗?更多会计方面的实操内容,多加关注我们把!
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