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工资尾数差异财务账上如何处理?

会计学习资料2632023-01-01

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工资尾数差异财务账上如何处理?

答:一般是:设立一个往来账户进行核算。例如:设立“其他应收款”-“工资尾数核算”。

会计分录是:借:应付职工薪酬-实发工资 (尾数合计)

贷:其他应收款-工资尾数核算 (尾数合计)

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