今天给各位分享金蝶k3怎么跳做会计分录的知识,其中也会对金蝶k3增加会计科目进行解释,如果未能解决您的会计分录问题,可在评论区留言!

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本文目录一览:
- 1、金蝶K3中固定资产原值增加的会计处理
- 2、金蝶K3固定资产清理后怎么做分录
- 3、金蝶K3操作详细流程
- 4、金蝶K3月末怎么结账啊?详细步骤,谢谢!
- 5、金蝶K3wise如何结转成本?
- 6、金蝶K3中,转销应付单生成的凭证,会计分录如何做?
金蝶K3中固定资产原值增加的会计处理
在金蝶k3固定资产模块中,只要在卡片查询中找到这个卡片,然后选上面的变动,在跳出来的窗口中在原值和折旧这页中 在原值这里输入增加后的固定资产原值(是增加后的,不是增加的值,如果你固定资产本来5000,原值增加后变成5500,你就输入5500),然后选择下变动方式就可以了。你这种情况应该不需要补提前面的折旧,所以这样就可以了。有些固定资产原值变动后还要变动对应的折旧的话,你还需要自己算出需要补提的折旧额,再输入卡片进行调整。
金蝶K3固定资产清理后怎么做分录
1、首先做固定资产减少,把此卡片做完全清理,再新增剩余的固定资产卡片,或者做固定资产变动,减少原值、累计折旧。
2、在固定资产模块 选择“清理”变动方式 选择要清理的资产 跟着向导往下做 最后生成凭证就行了。
金蝶K3操作详细流程
金蝶K3操作详细流程
你知道金蝶K3软件如何操作吗?你对金蝶K3软件的操作了解吗?下面是我为大家带来的金蝶K3软件操作流程,欢迎阅读。
一、 登陆软件:
1、 进入“我的音乐”点“金蝶K/3图标”,进入管理账。
2、 组织机构:2011 公司密码2011
3、 如下图示,当前账套:选择2011.01|久伟市政
命名用户身份登录,用户名:demo 密码demo 确定
二、 总账管理:
每月会计流程:注意按流程做账
正流程:凭证录入—审核—过账—结转损益—期末结账
反流程:反结账---反过账—反审核----修改删除以前月份凭证
简化流程:凭证录入—过账—结转损益—期末结账
1.凭证录入:F7选择科目、F9模糊查询、=找平、ESC清除数字、空格键借贷互换、负号“--”显示红字,F12保存,金蝶计算器
2.凭证查询:注意过滤条件,排序按凭证号
新增、修改、删除、审核(反审核)、过账(反过账)、批量审核、全部过账
成批审核:编辑—成批审核(反审核)(成批取消审核)
凭证过账:编辑—全部过账、全部反过账
“凭证查询”—“编辑”里有“成批审核、全部过账”,还有“成批取消审核、全部反过账”功能。
结转损益:结账—结转损益
期末结账:总账—结账—期末结账
反结账:回到上月
“冲突”字样:系统—K/3客户端工具包—系统工具—网络控制工具—登陆账套—清除当前任务
三、 查询账簿:
1、 查询“科目余额表”,注意过滤条件,你要看哪部分?
*由“科目余额表”联查“明细账及凭证”
*既可以查询总账科目数据,又可以查询明细科目数据。
*软件里应用最广泛的.表
*可以查询专项问题,例如“工程施工”
2、 查询“明细分类账”,注意过滤条件
3、 查询“多栏账”,注意过滤条件:
设计:多栏账后期增加明细栏目,要通过设计自动编排进去。
编辑—编辑—自动编排—注意“按级别设置多栏账”,2级和3级效果是不一样的。
4、 核算项目与科目组合表:注意你想要什么数据?
四、 报表管理:
1、报表生成:F9
2、公式取数参数:
会计年度、开始月份、结束月份、包括未过账凭证、自动计算报表
3、公式的意义:
Y期末余额、C期初余额、JF本月借方发生额、JL累计借方发生额、 DF本月贷方发生额、DL累计贷方发生额、“+”加“—”减“*”乘“/”除、SUM求和
公式复制、修改、回车确认;报表引出电子表格
4、打印:①打印设置:打印机—打印纸选择—横向纵向②页面设置:边距清零0③预览,宽度调整,手拉,右键列属性给宽度230-260.
5、跨账套汇总:明白设置原理,分账报表结束,生成汇总报表。
五、 业务单据操作:
1、外购入库单(实物入库---往来与成本)
①、单据录入、审核、打印、传递到财务部门
②、生成凭证:单据生成凭证
供应链--存货核算—凭证管理—生成凭证
按1、2、3、4、5顺序生成凭证,注意过滤条件。
2、生产领料单:(实物数量出库—材料出库成本核算)
①、单据录入、审核、打印、传递到财务部门(汇总领料表)
②、生成凭证:单据生成凭证(与上面操作一致)
供应链--存货核算—凭证管理—生成凭证
六、 “材料出库核算”的操作:月末2次以上操作
供应链—存货核算—出库核算—材料出库核算—本期所有物料--仓库—全选—下一步—完成。
七、 月末结账:
1、 现金结账:出纳操作,现金管理—期末处理—期末结账
2、 业务结账:会计操作,存货核算—期末处理—期末结账
3、 总账结账:会计操作,总 账—结 账—期末结账
八、 月末对账:
1、 出纳与会计月对账:现金管理—总账数据—与总账对账
2、 保管与会计月对账:供应链—存货核算—期末处理—期末关账—对账
九、 业务查询:单据、库存报表查询
1、 单据查询:审核、反审核、修改、删除
外购入库单—维护,生产领料单—维护,调拨单—维护
2、 库存报表:
存货核算—报表分析—存货收发存汇总表
存货核算—报表分析—材料明细账
;
金蝶K3月末怎么结账啊?详细步骤,谢谢!
金蝶K3月末结账的具体操作步骤如下:
1、首先我们登陆自己的金蝶K3软件进入账务处理界面。
2、如果使用了固定资产模块,要先进行计提折旧;会生成一张计提凭证。
3、在做完本月凭证后,要先进行凭证操作审核操作,审核时可以选择批量审核,也可以一张一张审核。
4、审核后进行凭证过账工作,也就是记账。
5、然后再结转损益,这里不会结转销售成本,销售成本需要手动做凭证;结转损益把损益类科目余额结转到本年利润科目上。
6、最后把结转损益的凭证也过账后,直接期末结账就可以了,然后软件就会自动出财务报表。
金蝶K3wise如何结转成本?
1,按照会计制度相关规定编制成本结转的会计分录,通过手工编制会计分录的方式进行成本结转的账务处理。
2、在系统中设置成本结转的模式凭证,通过编辑模式凭证的方式进行账务处理(由于成本结转项目和数据并非固定,无法采用自动结转的模式进行结转操作)。
金蝶K3中,转销应付单生成的凭证,会计分录如何做?
应付款转销则属于单边核销,即从一个供应商转为另一个供应商,实际应付款的总额并
不减少。
应付款转销只提供单据一种核销方式。按应付款转销时,在该界面的右边有一列转销供
应商。选择待转销的单据,在转销供应商栏的空格框使用f7,选择要转销的供应商,单击【核
销】,系统自动生成一张已审核的原供应商的付款单,与采购发票或其它应付单进行核销,系
统自动生成的付款单摘要中有“×××转销款项;原单号码为:×××”字样,该付款单不
允许手工删除,确实要删除需要在核销日志中反核销后系统会自动删除。同时系统还自动生
成一张转销供应商的其它应付单,该其它应付单摘要中有“×××转销款项;原单号码为:
×××”字样以区别于手工录入的其它应付单,该其它应付单不允许手工删除和修改金额、
币别和汇率。如果取消应付款转销,则相应生成的付款单与其它应付单自动删除。
上文摘自金蝶文档。
下面回答你追加的问题:你看不到,是因为有一张单据你没有审核,请到其他应付单下查询,将那张单据审核即可。
金蝶k3怎么跳做会计分录的介绍就聊到这里啦,感谢您花时间阅读本站内容,更多关于金蝶k3增加会计科目、金蝶k3怎么跳做会计分录的信息别忘了在本站进行查找喔。
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